Các bạn ơi giúp mình với, cuối năm phải vào sổ rồi mà giám đốc tớ không cho số liệu về số tiền trong quỹ và số tiền gửi ngân hàng. Vốn đăng ký của cty tớ là 1,3 tỷ, giờ tớ bịa số tiền mặt và tiền gửi để hạch toán thì có được không?
Ông GD bạn lạ nhỉ!!! hay bảo ông làm sổ sách cho rồi!!!Các bạn ơi giúp mình với, cuối năm phải vào sổ rồi mà giám đốc tớ không cho số liệu về số tiền trong quỹ và số tiền gửi ngân hàng. Vốn đăng ký của cty tớ là 1,3 tỷ, giờ tớ bịa số tiền mặt và tiền gửi để hạch toán thì có được không?
Tiền mặt tồn quỹ dựa trên số vốn ban đầu và trải qua quá trình thu chi
Tiền gửi NH đã có sổ phụ NH , bạn bịa sao được
Vậy mỗi tháng lấy số nào mà kết sổ nhỉ?To bạn runggia
Mình đoán nhé!Chắc bạn mới vào làm ở công ty đó đúng không, mình nói trên nguyên lý nghiệp vụ của kế toán nhé.
Về tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi, thực tồn ở quỹ là bao nhiêu thì hiện giờ bạn không cần quan tâm tới vội. Việc của kế toán tụi mình, trước tiên là phải tập hợp lại toàn bộ số chứng từ, thu - chi (với tiền mặt), sổ phụ (với tiền gửi).Sắp xếp theo trình tự rồi vào sổ. Khi hoàn tất, bạn có thể yêu cầu đối chiếu sổ với thủ quỹ. Lúc đó sẽ ra con số mà bạn cần tìm thôi mà.Cuối năm rồi, thòi gian cũng không còn nhiều nữa, nếu không nhanh tay thì không kịp đâu bạn ạ.
Chúc bạn thành công nhé!
ơ hay, tớ chả soi gì cả rõ ràng bạn nói thế này-->To bạn runggia:
To bác meocung: Xin bác hãy chỉ cho bạn đó cách phải làm thế nào để giải quyết được vấn đề của bạn ấy chứ đừng có ngồi đó mà soi như vậy.
thì biết lấy cái số đầu kỳ cuối kỳ đâu mà kết sổ, trong khi ông GD không cho coi sổ.Về tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi, thực tồn ở quỹ là bao nhiêu thì hiện giờ bạn không cần quan tâm tới vội. Việc của kế toán tụi mình, trước tiên là phải tập hợp lại toàn bộ số chứng từ, thu - chi (với tiền mặt), sổ phụ (với tiền gửi).Sắp xếp theo trình tự rồi vào sổ.
- Sổ phụ, bạn có thể qua ngân hàng nơi công ty bạn mở sổ để lấy về. Nếu trong trường hợp, công ty bạn đã lấy về, nhưng do không tìm thấy, bạn có thể nói khóe nhờ mấy anh chị trên đó, sao lại giúp, co thể sẽ mất phí đấy.
Nếu có thì chả rắc rối như vậyTrước tiên, bạn xem trước giờ có ai làm sổ gì không, nếu có thì kiểm tra TK 111 & 112, rồi xem số dư đó tồn cuối kỳ đến ngày nào. Và ghi nhận tiếp những hóa đơn đầu vào, đầu ra, những hóa đơn đầu vào-thu tiền mặt, đầu ra-chi tiền mặt.
nên xem lại trường hợp này, vì thực tế bạn chưa biết nó như thế nào, bạn lại đi thu đủ 1,3 tỷ đồng để làm sổ sách thì....liều quá...Trường hợp thứ 2 là không có số dư đầu kỳ và cũng chưa ai làm sổ : thì bạn càng dể, bạn lấy số vốn điều lệ ban đầu là 1.3tỷ, coi như các cổ đông đã góp đủ vốn, và tiền hiện có đang là 1.3 tỷ , trãi qua những tháng có phát sinh đầu vào đầu ra, bạn nhập vào, vậy là có số dư cuối năm rồi.