Hạch toán tài khoán chi phí theo QĐ 48

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hoanghon, 3 Tháng một 2008.

10,485 lượt xem

  1. hoanghon

    hoanghon Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hn
    Tôi đang băn khoăn một vấn đề là hạch toán năm 2007 của DN vừa và nhỏ có theo chế độ kế toán của QĐ 48 không nhỉ? Tức là tài khoản CP hạch toán vào tài khoản 642 (6421 là CPBH còn 6422 là CPQLDN) không còn tài khoản 641 và các tiểu khoản khác. Các bác cho ý kiến nhé!
     
    #1
  2. Mai meo

    Mai meo Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Sơn La
    Điều đó phụ thuộc vào bạn đăng ký với cơ quan Thuế.Nếu đăng ký theo QD 48 rồi thì sẽ ko còn tài khoản 641 nữa mà hạch toán vào 642.Nếu vẫn theo QD 15 thì vẫn dùng tài khoản 641 bình thường.
     
    #2
  3. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Trời, hết năm rùi mà bạn mới hỏi, DN vừa và nhỏ đương nhiên là áp dụng theo QĐ 48 (nếu ko có gì khác)
     
    #3
  4. hoangyeu

    hoangyeu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    không còn thì cho vào 642 sao mà phải sợ chứ. bác thuế có hỏi thì đưa QĐ ra
     
    #4
  5. HUNGHIENGIANG

    HUNGHIENGIANG Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    THANH XUÂN -HN
    Bạn ơi bỏ quyết định 15 rồi, bạn hạch toán theo quyết định 48 nhé
     
    #5
  6. mimi85

    mimi85 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hn
    không phải bỏ quyết định 15 mà nếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì áp dụng quyết định 48.Áp dụng từ năm 2007 rùi nè.Các bác khỏi phải băn khoăn gì đâu.Cứ dzo tư mà làm nhé. hì hì. E cũng làm rùi đó
     
    #6
  7. Lucky84

    Lucky84 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    các bạn ơi cho mình hỏi chút
    mình thấy có bạn bảo phải đăng ký với cơ quan thuế về việc áp dụng theo QD 48 hay 15
    Theo mình thì sao phải thế, cty mình thuộc DN vừa và nhỏ thì cứ áp dụng QĐ 48, còn nếu có thay đổi muốn làm theo QĐ 15 thì mới cần thông báo thuế phải ko các bạn, nếu ko thì cứ đúng mà làm nhỉ
     
    #7
  8. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Đúng rồi nếu bạn là Dn vừa và nhỏ thì cứ thực hiện theo QĐ48, ko cần phải làm thủ tục gì, còn nếu là DN vừa và nhỏ mà muốn sử dụng quyết định 15 phải làm công văn và được chấp thuận thì mới làm theo
     
    #8
  9. tannguyet

    tannguyet Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Loại bỏ chi phí không hợp lý

    Cho em hỏi hàng tháng chi phí 6428 em kết chuyễn vào 911, bây giờ làm báo cáo em muốn loại những chi phí không hợp lệ em định khoảng như thế nào,mọi người giúp em với.cám ơn nhiều
     
    #9
  10. The End

    The End ^^

    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    EveryWhere
    Bạn cứ cho vô TK 811, đến lúc QT thuế thì nhớ loại khoản chi ko hợp lý đó ra nhé!!
     
    #10
  11. tannguyet

    tannguyet Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Em lỡ đưa vào 6428 hết rồi,Bây giờ em đang làm bctc, em muốn loại bỏ luôn số chi phí này ra để sau này đỡ phải rắc rối. Ví dụ như số chi phí em cần loại bỏ là 20 triệu.Em cũng mới vào nghề nên còn ngu ngơ lắm.Mong được mọi người giúp đỡ
     
    #11
  12. thanhhung

    thanhhung LQT

    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    Bạn cứ để nguyên đó, không loại đi đâu cả. Nếu bạn xác định chính xác số chi phí không hợp lý thì khi lập xong BCTC, xác định được lợi nhuận kế toán. Lấy lợi nhậu kế toán này cộng (+) với chi phí không hợp lý (20tr như bạn nêu) nhân (*) với thuế suất thuế TNDN = Số thuế phải nộp.
     
    #12
  13. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    công ty bạn có quỹ không? nếu không bạn hạch toán vào LN sau thuế 4212 khi thuế vào là rõ liền. LN trước thuế vẫn đúng. Mình chuyên làm thế (không đưa được vào các quỹ), thuế chẳng nói gì cả.
    Nếu để nguyên thì nhớ khi tính thuế TNDN bạn phải loại ra đó nhé
     
    #13
  14. hunga

    hunga Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Doanh nghiệp mình thuộc dạnh nhỏ? nhưng mình thấy báo cáo năm 2006 làm theo QĐ 15 mà không biết là đã đăng kí hay chưa. Năm 2006 mình không làm ở đây. Vậy cho mình hỏi là giờ mình chuyển qua QĐ 15 hay QĐ48 vậy? có cần công văn gì không? nghe nói là sau 2 năm mới được đổi mà? vậy bây giờ mình vẫn làm theo qd 15 được không nhỉ?
     
    #14

Chia sẻ trang này