hàng hóa không nhập kho mà bán thẳng !

  • Thread starter liemnguyen
  • Ngày gửi
L

liemnguyen

Guest
10/1/07
4
0
0
TPHCM
Các bạn ơi cho mình hỏi ! Trong thương mại nếu hàng hóa mua về không nhập kho mà bán thẳng thì định khoản như thế nào vậy ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Các bạn ơi cho mình hỏi ! Trong thương mại nếu hàng hóa mua về không nhập kho mà bán thẳng thì định khoản như thế nào vậy ?

1. Có 331/Nợ 151 khi mua
2. Có 151/Nợ 632 khi kết chuyển giá vốn:dance2:
 
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
1. Có 331/Nợ 151 khi mua
2. Có 151/Nợ 632 khi kết chuyển giá vốn:dance2:


theo mình hàng ko nhập kho mà xuất thẳng cho khách hàng thì không nên cho qua TK 156 vì 156 dùng cho hàng hóa đã nhập kho rồi:
1/ Nợ 632,133/ Có 111,112,331
2/ Nợ 111,112,131/ Có 5111,3331
không biết mọi người có cao kiến gì khác không.
 
D

dinh ngoc ha

Guest
10/10/07
7
0
0
info@hadicomex.com
Okie!
Ban nen DK nghiep vu do la
* Nợ TK 151: Hàng mua đang đị trên đường
Có TK 331: Phải trả người bán
* Nợ TK 632: Kết chuyển giá vốn
Có TK 151:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
theo mình hàng ko nhập kho mà xuất thẳng cho khách hàng thì không nên cho qua TK 156 vì 156 dùng cho hàng hóa đã nhập kho rồi:
1/ Nợ 632,133/ Có 111,112,331
2/ Nợ 111,112,131/ Có 5111,3331
không biết mọi người có cao kiến gì khác không.
Đồng ý với cách hạch toán này (ghi chú thêm người ta gọi đây là nghiệp vụ bán giao tay ba).
Tuy nhiên hạch toán qua 151 như bác Kuki cũng được, nhất là khi làm trên máy, nhưng có lẽ hạch toán qua 157 sẽ hay hơn.
Khi mua mà gửi thẳng cho người mua thì hạch toán vào 157.
 
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Đồng ý với cách hạch toán này (ghi chú thêm người ta gọi đây là nghiệp vụ bán giao tay ba).
Tuy nhiên hạch toán qua 151 như bác Kuki cũng được, nhất là khi làm trên máy, nhưng có lẽ hạch toán qua 157 sẽ hay hơn.
Khi mua mà gửi thẳng cho người mua thì hạch toán vào 157.

Em yếu nên cứ tuần tự mà làm, cuối năm sẽ thấy đỡ khổ .
Đi thẳng từ 331 vô 632 sau này em đọc số cái toét mắt .
 
N

nguyen hanh mai

Guest
27/12/07
12
0
0
41
ha noi
các bác ơi theo em thì hạch toán thế này:
-Nợ tk 632
-Nợ Tk 133
- Có tk 331
cuối kỳ kết chuyển giấ vốn của hàng hóa đã bán để xác định kết quả kinh doanh
- Nợ tk 911
- Có tk 632
Kô bít em hạch toán thế có đúng ko nhỉ
 
teddy_monday

teddy_monday

Trung cấp
18/6/05
107
1
18
Hà Nội
Mình thường làm thế này:
1. N157, N133/C331,111,112 (Mua)
2. N111,112,131/C511,C3331 (P/ánh Dthu)
3. N632/C157 (P/ánh Giá vốn)

Vì bên mình làm theo QĐ48 nên ko mở TK151
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Thanhk16
H

huyhoangqn

Sơ cấp
Vậy như ở DN nghiệp em?Mua cũng bán ngay nhưng không xuất hoá đơn thì định khoản nghiệp vụ này như thế nào?
Còn nếu không có hoá đơn mua vào thì sao?
 
  • Like
Reactions: phuonganh141
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
103
0
0
40
daklak
Vậy như ở DN nghiệp em?Mua cũng bán ngay nhưng không xuất hoá đơn thì định khoản nghiệp vụ này như thế nào?
Còn nếu không có hoá đơn mua vào thì sao?

Bán hàng mà bạn ko xuất HĐ thì bạn ko hạch toán, mình làm kế toán là dựa trên HĐ và chứng từ mà bạn
Ko có HĐ đầu vào nhưng bạn có xuất HĐ đầu ra ko?Nếu có thì phải bổ sung HĐ đầu vào ngay
 
teddy_monday

teddy_monday

Trung cấp
18/6/05
107
1
18
Hà Nội
Vậy như ở DN nghiệp em?Mua cũng bán ngay nhưng không xuất hoá đơn thì định khoản nghiệp vụ này như thế nào?
Còn nếu không có hoá đơn mua vào thì sao?

*TH bên bán nợ hóa đơn và mình chưa thanh toán tiền:

+ Khi nhận hàng:
1. N157/C331(Căn cứ phiếu báo giá và phiếu giao nhận hàng thực tế)

+ Khi nhận hóa đơn:
1'.N133/C331(Căn cứ hóa đơn)

+ Khi thanh toán ghi:
1''.N331/C111,112

*TH bên bán nợ hóa đơn và mình đã thanh toán tiền ngay khi nhận hàng:

+ Khi nhận hàng và thanh toán tiền:
1. N157/C111,112 (Căn cứ theo phiếu báo giá và phiếu giao nhận hàng thực tế)
1'. N331/C111,112 (Ghi phần thuế VAT như là một phần ứng trước cho người bán)

+ Khi nhận hóa đơn:
1''. N133/C331

Theo mình thì nếu hàng ko khan hiếm lắm bạn đặt ra quy tắc với người bán là ko hóa đơn ko thanh toán, họ sẽ nhanh nhảu ngay thôi. Vì thanh toán rồi mà lâu lâu sau mới nhận hóa đơn phải diễn giải dài dòng lắm. Có nhiều việc nhãng đi, đến khi nhận được thì đơn giá trên hđ một đằng, đơn giá mình đã hạch toán một nẻo, phải điểu chỉnh sửa chữa v.v :wall:
 
H

hoainam4298

Guest
17/8/07
27
0
0
Hà Nội
Bạn làm như sau

Các bạn ơi cho mình hỏi ! Trong thương mại nếu hàng hóa mua về không nhập kho mà bán thẳng thì định khoản như thế nào vậy ?

Theo Bộ tài chính thì bạn định khoản như sau:
- Phản ánh giá thu mua
Nợ TK 632:
Nợ Tk 1331
Có Tk 111,112,331
- Phản ánh doanh thu
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có Tk 3331
 
B

baris

Guest
20/4/07
26
0
1
39
Ha Noi
Cty mình cũng đang lo là sẽ có trường hợp xảy ra: hàng mua về chưa có hoá đơn đầu vào nhưng bán ngay và có xuất hoá đơn đầu ra. Mình ko biết như thế có đc phép ko? mình nghĩ là trong thực tế sẽ có trường hợp này xảy ra, nhưng chưa biết xử lý thế nào cho hợp lý. giúp mình với.
 
ketoan314

ketoan314

Guest
31/10/06
127
0
0
TPHCM
Cty mình cũng đang lo là sẽ có trường hợp xảy ra: hàng mua về chưa có hoá đơn đầu vào nhưng bán ngay và có xuất hoá đơn đầu ra. Mình ko biết như thế có đc phép ko? mình nghĩ là trong thực tế sẽ có trường hợp này xảy ra, nhưng chưa biết xử lý thế nào cho hợp lý. giúp mình với.

Theo mình thì bạn cứ xuất bán và lập hóa đơn bình thường. KHi nhập hàng về, bạn nhập theo giá tạm tính và khi xuất bán cũng ghi giá vốn theo giá tạm tính. Đến khi có hóa đơn về thì bạn sẽ điều chỉnh lại theo giá thực tế cho đúng giá vốn.
Thân!
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
515
39
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Các bạn ơi cho mình hỏi ! Trong thương mại nếu hàng hóa mua về không nhập kho mà bán thẳng thì định khoản như thế nào vậy ?

Hàng mua mà bán luôn thì bạn hạch tóan như sau:
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 331
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Chi phí vận chuyễn
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 111
Thân chào
 
S

Sakura87

Trung cấp
24/4/08
67
0
6
hanoi
Các bạn ơi cho mình hỏi ! Trong thương mại nếu hàng hóa mua về không nhập kho mà bán thẳng thì định khoản như thế nào vậy ?
Em đk như sau:(giao nhận trực tiếp tay ba)
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có Tk 333(1)
Thanh toán tiền mua lô hàng cho nhà cung cấp:
Nợ TK 331
Có TK 111,112
Mọi người nghĩ sao?
 
huynhsang

huynhsang

Trung cấp
13/4/08
105
1
0
Quỷ Môn Quan
mình thích lam theo cách của anh kuki vì hiện tại thì không sao nhưng đến cuối năm khổ lắm.
hoạc là không hoạch toán nếu như bên công ty bạn không xuất hóa đơn bán hàng cũng như không có hóa đơn mua hàng. mình chỉ giao hàng tay ba và thu lai tiền huê hồng. sau đớ đưa khoản tiền đó vào tk thu nhập khác
như thế có được không các bác.
chỉ giúp em với
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Vậy như ở DN nghiệp em?Mua cũng bán ngay nhưng không xuất hoá đơn thì định khoản nghiệp vụ này như thế nào?
Còn nếu không có hoá đơn mua vào thì sao?
Không có HĐ mua vào mà xuất bán ngay không xuất HĐ là trốn thuế thì định khoản làm gì .Thân
 
H

hoanganhkt2107

Guest
15/5/08
2
0
0
hà nội
theo mình là thế này mới đầy đủ
khi mua hàng gửi bán ngay k qua kho thì xem như hàng gửi bán
nợ 157
nợ 133
có 331....
khi hàng hóa chắc chắn đã được tiêu thụ trong kì ( dựa vào các hoá đơn - bảng kê thanh toán của đại lý hoặc giấy chấp nhận thanh toán của khách hàng...)
nợ 632
có 157
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
515
39
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
1. Có 331/Nợ 151 khi mua
2. Có 151/Nợ 632 khi kết chuyển giá vốn:dance2:

Cái này tùy theo thôi, nếu mà mua hàng bán liền ở một nơi xa, chúng ta treo vào , cònt rong ngày bán được thì không hạch tóan qua 151.
Thân chào
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA