Đánh giá lại nợ có nguồn gốc ngoại tệ cuối năm?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Omely, 5 Tháng một 2008.

2,017 lượt xem

  1. Omely

    Omely Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TPHCM
    Mình đã đọc trong QĐ15, tài khoản 413, sử dụng để đánh giá lại các khoản nợ có nguồn gốc ngoại tệ, và chênh lệch ngtệ, sau đó K/C qua 635 hoặc 515, nhưng mà mình vẫn chưa hiểu đánh giá là sao nữa. Năm ngoái chị kế toán cũ không thấy làm cái này.
    Cuối năm nay mình còn nợ khách hàng 5 lô hàng (tổng 5 lô là 15.000USD), theo tỷ giá ghi nhận nợ mỗi lô khác nhau.Như vậy mình tính chênh lệch tỷ giá từng lô với tỷ giá ngày 31/12? Vậy thì số nợ này chuyển sang năm 2008 chỉ qui về chung một tỷ giá là 15.000USD*tg31/12?
    Cũng như vậy với USD còn tồn mình còn tổng số lượng (1000USD)theo 2 tỷ giá khác nhau (do mình làm FIFO), vậy thì cũng làm như trên luôn=> số đầu năm 2008 là 1000USD*tg31/12
    Mong các bạn giúp đỡ, Thank nhiều.
     
    #1
  2. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,925
    Đã được thích:
    147
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Bạn làm như trên là đúng rồi. Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ, gồm tiền mặt, TGNH, tiền vay, nợ phải thu phải trả có nguồn gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm 31/12. Số chênh lệch giữa hạnh toán trong sổ sách và giá theo tỷ giá 31/12 làm cơ sở hạch toán Nợ 413, hoặc Có 413.
    Từ 01/01, tất cả các khoản có nguồn gốc ngoại tệ của năm trước có củng tỷ giá như bạn nêu ở trên.
     
    #2
  3. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Bạn làm thế là đúng rồi đó.
     
    #3
  4. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Bổ xung thêm tý là bạn lấy tỷ giá liên ngân hàng tại ngày 31/12 nha, sau đó chênh lêch hạch toán vào 413
    Tiếp theo nếu là Đơn vị đang trong quá trình đầu tư XD thì vẫn để số dư trên TK 413
    Nếu DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ đưa sang các TK 515 hoặc 635
     
    #4
  5. Omely

    Omely Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TPHCM
    OK, thank all
     
    #5

Chia sẻ trang này