N
Các Bác cho em hỏi
đơn vị em là Chi nhánh hạch toán đốc lập; trong giấy DKKD ko có ghi vốn điều lệ hay vốn kinh doanh gì hết; bên Cty xuất hàng về theo giá bán sỉ cho tụi em bán và nộp lại giá vốn cho Cty sau khi bán đc hàng và tụi em hưởng chênh lệch giữa giá lẻ và giá sỉ;
Khi nhận hàng em hạch toán là: N: 156, C: 336
Khi bán đc hàng nộp tiền là N: 336, C: 111
Cuối năm quyết toán em bị lỗ: 5 tr và trên bảng CĐKT mục vốn chủ sở hữu nó âm 5 tr; như vậy có hợp lý ko nhỉ? hay là khi nhận hàng của CTy về mình có hạch toán 1 nghiệp vụ gì về 411 ko? Các bác chỉ dùm em với nhé.
đơn vị em là Chi nhánh hạch toán đốc lập; trong giấy DKKD ko có ghi vốn điều lệ hay vốn kinh doanh gì hết; bên Cty xuất hàng về theo giá bán sỉ cho tụi em bán và nộp lại giá vốn cho Cty sau khi bán đc hàng và tụi em hưởng chênh lệch giữa giá lẻ và giá sỉ;
Khi nhận hàng em hạch toán là: N: 156, C: 336
Khi bán đc hàng nộp tiền là N: 336, C: 111
Cuối năm quyết toán em bị lỗ: 5 tr và trên bảng CĐKT mục vốn chủ sở hữu nó âm 5 tr; như vậy có hợp lý ko nhỉ? hay là khi nhận hàng của CTy về mình có hạch toán 1 nghiệp vụ gì về 411 ko? Các bác chỉ dùm em với nhé.