L
Tôi không biết bạn thử = cách nào. Nhưng trên nguyên lý anh chỉ được khấu trừ thuế tương ứng với dịch vụ anh bỏ ra.
Nếu như hóa đơn mang tên Cty . Và chi phí Cty chỉ chị theo một mức khoán nhất định thì bạn chỉ được khấu trừ số thuế theo mức chi phí mà Cty chấp nhận. Ko bao giờ thuế lại chấp nhận cho Cty khấu trừ số thuế cao hơn chi phí Cty phải trả cả.
Mình đồng ý với cách xử lý của Bong05, Công ty mình trước đây cũng kê khai và hạch toán đúng theo hoá đơn điện thoại nhận đc và đã bị thuế loại ra. Cục thuế cũng đã hướng dẫn cty mình chỉ được kê khai theo chi phí cty bỏ ra và thuế GTGT cũng như vậy.Do đó hoá đơn của bạn nhận được là bao nhiêu đi nữa thì bạn cũng chi đc hạch toán và kê khai thuế theo đúng mức mà cty trả cho nhân viên thui.
VD HĐ nhận đc là 220.000 cả thuế
Mức cty cho NV là 100.000
bạn sẽ kê khai và hạch toán N642 90.909
N1331 9.090
c111,112 100.000