Bảng cân đối tài khoản

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hanghai, 12 Tháng một 2008.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

10,028 lượt xem

  1. hanghai

    hanghai 1,2,3....cố lên bà con ơi

    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    GL
    Các Anh chị giúp em:
    Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
    TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    PS trong năm : số dương bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
    PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
    Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?
     
    #1
  2. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Ở Bảng cân đối TK thì không có chuyện ghi số liệu trong dấu ngoặc đơn. Việc ghi trong dấu ngoặc đơn chỉ có ở Bảng cân đối kế toán.
     
    #2
  3. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,924
    Đã được thích:
    138
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Số liệu TK 214 không có số dư Nợ. Nếu người làm kế toán trước em ghi số dư là Nơ ( ghi trong ngoặc ) là ghi sai.
    Số dư TK 421 cũng vậy, trong bảng Cân đồi TK ( Bảng cân đối, đối chiếu số phát sinh Tài khoản) hoặc ghi Có, hoặc Nợ, ghi đen bình thường, không ghi trong ngoặc đơn.
    Bạn bỏ qua lỗi đó và ghi vào sổ TK 214 là số dư Có và TK 421 là sớ dư Nợ để theo dõi, ghi sổ tiếp. Sẽ không ai bắt lỗi bạn. Dù bạn chuyển số dư không đ1ung với số dư cuối kỳ trước, nhưng cái sai đó là đúng, để sửa sai của người trước

    Chào bạn.
     
    #3
  4. thotrang1986

    thotrang1986 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Mặt trăng
    Bảng CĐPS mà bạn đưa ra kế toán trước làm hoàn toàn sai.Bạn làm theo cách của bác Levanton đi nhưng làm sai nguyên tắc kế toán như vậy có bị phạt không bác levanton ?
     
    #4
  5. ISKATA

    ISKATA Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Cố đô
    Trước khi làm như vậy, bạn làm lại bảng cân đối kế tóan năm 2005,trình giám đốc ký. Sẽ không ai phạt vì bạn sửa sai mà kết quả số liệu không có thay đổi gì.
     
    #5
  6. hanghai

    hanghai 1,2,3....cố lên bà con ơi

    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    GL
    bảng cân đói Tk

    Em cảm ơn các bác nhiều.
     
    #6
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này