Giá thành công trình XD theo QĐ48 cực khó

  • Thread starter Khai_vm
  • Ngày gửi
K

Khai_vm

Guest
27/9/05
18
0
1
47
Hà tây
Mình đang sử dụng Bravo 4.1, bây giờ áp dụng QĐ 48 mà chẳng biết cách nào để phân bổ các chi phí chung để tính giá thành. Vì:
Nếu chia tiểu khoản của TK 154 ra thành 1541_NVL, 1542_NC, 1547_CP khác thì cùng không giải quyết được.
Nếu tính giá thành trên 154 thì không phân bổ được CPC
Nếu tính giá thàn trên 155 thì phân bổ được, tính ra giá thành Sp nhưng TK154 lại không còn số dư
pác nào có cao chiêu gì chỉ giáo giúp mình qua vụ này với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoan153

Guest
16/6/05
34
0
0
42
Danang - Vietnam
bạn cho ví dụ định khoản cụ thể được không? số tiền bao nhiêu? phân bổ CPChung ntn? trong PM Bravo4.1 ấy mình sẽ chỉ cho bạn cho.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo mình thì để giải quyết tình huống đó bạn chia 154 thành 1541 chi tiết theo từng khoản mục (15411-NL, 15412-NC, 15413- CP máy thi công, 15417-CPchung), 1542 là giá thành sản phẩm.
Khi đó tập hợp chi phí trên 1541 (chi tiết), cuối kỳ kết chuyển, phân bổ từ 1541 sang 1542 bằng bút toán N1542/C1541. Thực ra như vậy thì tương tự như mở các tài khoản 62x???
Hoặc bạn đăng ký áp dụng QD 15?
 
K

Khai_vm

Guest
27/9/05
18
0
1
47
Hà tây
Rất cảm ơn Bac Hien quan tam. Ý của bác đưa ra rất hay, tuy nhien khi chia tiểu khoản như Bác nói thi sẽ xảy ra một vấn đề là (nếu dùng PMKT) khi kết chuyển VD: N1542/C1541 chẳng hạn thì nó sẽ kết chuyển hết toàn bộ số PS của TK này sang TK kia. điều bất cập là số phát sinh của các sản phẩm công trình dở dang nó cũng chuyển hết sang 155 làm cho TK 154 của em CK không còn số dư nữa (N155/C154_PM nó lại không nhặt được số PS của các sản phẩm công trình hoàn thành riêng ra để KC sang 155 mà nó mang cả số PS của các SPCT chưa hoàn thanh vào N155). Rất mong các cao thủ võ lâm chỉ giáo cho vài chiêu để anh em kế toán khuất phục được nhược điểm của 48 khi đang áp dụng PMKT.
 
P

PhuocTran

Guest
23/10/04
7
0
0
BuonMaThuot
Giá thành 48

Ông khai_vm này gãi đúng chổ 'ngứa' của anh em kế toán rồi,
Vấn đề giá thành cho QĐ48 theo tôi là còn nhiều bất cập.

Ai có cao kiến, xin chỉ giáo!
 
K

Khai_vm

Guest
27/9/05
18
0
1
47
Hà tây
Thực ra nếu đăng ký áp dung 15 với thuế thì cũng OK nhưng muốn cùng anh em tìm ra cách khắc phục vấn đề giá thành trong 48 (Kiểu như một chiếc xe máy lắp xong quên không lắp buzi lên chạy không nổi). Vì nếu chứ nếu áp dụng 15 cho DN vừa và nhỏ thì cần quái gì cái 48 cho phiền phức. Rất mong các anh em đồng nghiệp cùng nghĩ cách để tìm ra phương pháp giải quyết mớ bòng bong này giúp em.:dance2:
 
Sửa lần cuối:
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Rất cảm ơn Bac Hien quan tam. Ý của bác đưa ra rất hay, tuy nhien khi chia tiểu khoản như Bác nói thi sẽ xảy ra một vấn đề là (nếu dùng PMKT) khi kết chuyển VD: N1542/C1541 chẳng hạn thì nó sẽ kết chuyển hết toàn bộ số PS của TK này sang TK kia. điều bất cập là số phát sinh của các sản phẩm công trình dở dang nó cũng chuyển hết sang 155 làm cho TK 154 của em CK không còn số dư nữa (N155/C154_PM nó lại không nhặt được số PS của các sản phẩm công trình hoàn thành riêng ra để KC sang 155 mà nó mang cả số PS của các SPCT chưa hoàn thanh vào N155). Rất mong các cao thủ võ lâm chỉ giáo cho vài chiêu để anh em kế toán khuất phục được nhược điểm của 48 khi đang áp dụng PMKT.

Chào bác, ngày trước em cũng dại đi mở TK chi tiết, cuối cùng lẫn lộn hết cả, sợ quá fải sửa lại hết. Thôi thì đành fải làm thủ công thôi bác ơi. Kết chuyển chi fí cho từng ctrình (theo vụ việc), vào fiếu kế toán ấy bác. Lâu nhưng mà đỡ lằng nhằng. Chứ bình thường ở fần mềm kế toán, kết chuyển là kết chuyển hết. Như chỗ em cứ xong ctrình mới kết chuyển riêng chi fí ctr đó (= fiếu kế toán). Lâu nhưng mà còn theo dõi đc chi tiết.
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Bên mình cũng phải sử dụng phiếu kế toán, mất công thật nhưng sẽ dễ nhìn hơn đấy, dùng bút toán kết chuyển tự động rồi nhiều vụ việc rồi không biết đằng nào mà lần. Như phân bổ công cụ dụng cụ ấy, dùng tự động rồi chẳng biết nó tính toán thế nào, cứ thỉnh thoảng lại phải kiểm tra xem có đúng không, mệt lắm!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Rất cảm ơn Bac Hien quan tam. Ý của bác đưa ra rất hay, tuy nhien khi chia tiểu khoản như Bác nói thi sẽ xảy ra một vấn đề là (nếu dùng PMKT) khi kết chuyển VD: N1542/C1541 chẳng hạn thì nó sẽ kết chuyển hết toàn bộ số PS của TK này sang TK kia. điều bất cập là số phát sinh của các sản phẩm công trình dở dang nó cũng chuyển hết sang 155 làm cho TK 154 của em CK không còn số dư nữa (N155/C154_PM nó lại không nhặt được số PS của các sản phẩm công trình hoàn thành riêng ra để KC sang 155 mà nó mang cả số PS của các SPCT chưa hoàn thanh vào N155). Rất mong các cao thủ võ lâm chỉ giáo cho vài chiêu để anh em kế toán khuất phục được nhược điểm của 48 khi đang áp dụng PMKT.

Không biết bạn dùng phần mềm của nhà cung cấp nào. Theo mình các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động thì các phần mếm đều "mở" để cho người sử dụng tự khai báo. Nếu các bút toán đó có "đóng" thì mình yêu cầu nhà cung cấp sửa lại cho mình.
Việc mở 1541 có ý nghĩa tương tự các tài khoản 621, 622, 627. Tài khoản 1542 khi đó có vai trò như 154 trong QD 15.
Khi bạn khai báo bút toán kết chuyển, phân bổ thì phần mềm sẽ thực hiện việc kết chuyển, phân bổ theo cách mà bạn đã khai báo.
Bạn mở 1542 chi tiết theo từng công trình, trước khi kết chuyển khai báo chi phí dở dang của các công trình đó. Như vậy khi kết chuyển phần mềm sẽ để lại phần giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.
 
H

Hieu_Bravo

Cao cấp
7/10/05
291
1
18
26
Bravo
@ Khai_vn: Bạn có thể alo lên Cty Bravo (04. 7762472) để tư vấn Phương án cho. Hoặc bạn có thể mess qua thư cho HB nhé.
 
T

truongbtc

Guest
2/7/07
7
0
0
40
ben tre
em đang làm một công trình "nâng cấp đường bãi ".Đang định làm dự toan và quyết toán công trình.ai có kinh nghiệm giúp mình với .Cám ơn nhiều
 
D

dongnamnb

Sơ cấp
16/11/06
42
0
6
47
Thanh Hóa
Không biết bạn dùng phần mềm của nhà cung cấp nào. Theo mình các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động thì các phần mếm đều "mở" để cho người sử dụng tự khai báo. Nếu các bút toán đó có "đóng" thì mình yêu cầu nhà cung cấp sửa lại cho mình.
Việc mở 1541 có ý nghĩa tương tự các tài khoản 621, 622, 627. Tài khoản 1542 khi đó có vai trò như 154 trong QD 15.
Khi bạn khai báo bút toán kết chuyển, phân bổ thì phần mềm sẽ thực hiện việc kết chuyển, phân bổ theo cách mà bạn đã khai báo.
Bạn mở 1542 chi tiết theo từng công trình, trước khi kết chuyển khai báo chi phí dở dang của các công trình đó. Như vậy khi kết chuyển phần mềm sẽ để lại phần giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Ý kiến của bạn Hiền rất hay. nhưng khi xem sổ cái và bảng cân đối tài khoản thì phát sinh của tài khoản 154 bị nhân đôi
 
Sửa lần cuối:
D

DungSISVN

Guest
Bạn mở chi tiết cho các tiểu khoản của TK 154 tương ứng cho 621 (1541), 622 (1542), 627 (1543) và 154 (1544). Các chi phí phát sinh đưa và các tài tiểu khoản tương ứng của 154 (1541, 1542, 1543) cuối kỳ tập hợp về 1544 để tính giá thành. Vấn đề số liệu trên bảng cân đối phát sinh bi nhân đôi cả bên nợ và có thì vẫn hoàn toàn hợp lý và được phép.
 
K

kengungo

Guest
17/4/08
3
0
0
58
DONG NAI
Tại cái PM của bạn nó thôi !

Mình đang sử dụng Bravo 4.1, bây giờ áp dụng QĐ 48 mà chẳng biết cách nào để phân bổ các chi phí chung để tính giá thành. Vì:
Nếu chia tiểu khoản của TK 154 ra thành 1541_NVL, 1542_NC, 1547_CP khác thì cùng không giải quyết được.
Nếu tính giá thành trên 154 thì không phân bổ được CPC
Nếu tính giá thàn trên 155 thì phân bổ được, tính ra giá thành Sp nhưng TK154 lại không còn số dư
pác nào có cao chiêu gì chỉ giáo giúp mình qua vụ này với

Bài toán chia tiểu khoản của bạn tôi biết ý rồi (tức là thay cho 621,622,627) NHƯNG mà nó không khả thi ... bạn có thể liên hệ tôi cho bạn coi cái PM keyfa của tôi nó làm giá thành XD là số dách luôn đó ...đ/c : keyfa08@yahoo.com
 
K

keyfa

Sơ cấp
8/8/08
3
0
0
58
Bien Hoa
Bài toán chia tiểu khoản của bạn tôi biết ý rồi (tức là thay cho 621,622,627) NHƯNG mà nó không khả thi ... bạn có thể liên hệ tôi cho bạn coi cái PM keyfa của tôi nó làm giá thành XD là số dách luôn...LH:keyfa08@yahoo.com.vn
 
M

mrbiettuat

Guest
7/11/08
1
0
0
46
Hà nội
QD48 nhà nước chỉ mở mỗi TK154-> vậy khi làm người sử dụng sẽ phải mở chi tiết TK154 thành các tài khoản tương đương 621,622,623,627 bên QD15.
mình có thể mở thế này: 1541: Chi phí sản xuất
1542: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
1543: chi phí dịch vụ. Sau đó trên 1541 lại mở chi tiết các tài khoản tương đương 621,622,623,627 như sau:
15411=6211: chi phí NVL chính
15412=6212: Chi phí NVL phụ
15413=622: chi phí NC TT
15414=623: chi phí sử dụng máy TC
15415=627: Chi phí chung
và khi xây dựng quy trình tổng hợp mình sẽ xây dựng các bút toán kết chuyển như sau:
15411,15412,15413,15414,15415->1542 (chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình).
1542->6322 (khi thực hiện kết chuyển thì ta sẽ thực hiện kết chuyển những công trình đã hoàn thành, công trình nào chưa hoàn thành vẫn để dư trên 1542)
và như thế giá thành sẽ chỉ đc tính cho những công trình đã hoàn thành.
Cách làm này đã được sử dụng trong phần mềm acplus. Bạn có thể down bản dùng thử tại địa chỉ http://acplus.com.vn
 
P

phanmemvaketoan

Sơ cấp
21/11/08
6
0
1
ha noi
Giá thành công trình XD theo QĐ48 cực khó
Mình đang sử dụng Bravo 4.1, bây giờ áp dụng QĐ 48 mà chẳng biết cách nào để phân bổ các chi phí chung để tính giá thành. Vì:
Nếu chia tiểu khoản của TK 154 ra thành 1541_NVL, 1542_NC, 1547_CP khác thì cùng
không giải quyết được.
Nếu tính giá thành trên 154 thì không phân bổ được CPC
Nếu tính giá thàn trên 155 thì phân bổ được, tính ra giá thành Sp nhưng TK154 lại không còn số dư
pác nào có cao chiêu gì chỉ giáo giúp mình qua vụ này với
tính giá thành bên xây dưng theo QD 48 theo mình được biết thì hiện đang có phần mềm ESOFT tính được . ở phần mềm này bạn có thể ko cấn mở chi tiết TK154 ra mà hiện tại bạn có thể the dõi trong 154 chi tiết khoản mục chi phí nào ví dụ:154 khoản mục chi phí NVL
chí phí nhân công
chi phí chung
chi phí máy thic công
và khi bạn tính giá thành bạn có thể kết chuyển chi phí sang 155 theo từn khoản mục chi phí hoặc chi tiết chi phí hơn mà bạn muốn
bạn có thể phân bổ chi chí chung cho từng công trình của bạn theo tiêu thức khác nhau
Hy vọng ý kiến của tôi sẽ giúp bạn phần nào
 
N

nvdt

Guest
21/1/08
26
0
0
VN
Uhm, cho mình góp ý chút nha. Mình thấy ... đâu cần phải khổ công chia thành nhiều TK cấp 2 ở TK 154 vậy. Nếu bạn làm theo QD48, và cần thêm TK 621, 622, 627, 641 thì cứ làm 1 công văn gửi lên Cục hay Chi Cục Thuế xác nhận mình thêm TK, rùi cứ theo đó mà làm. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thân
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Bên mình cũng phải sử dụng phiếu kế toán, mất công thật nhưng sẽ dễ nhìn hơn đấy, dùng bút toán kết chuyển tự động rồi nhiều vụ việc rồi không biết đằng nào mà lần. Như phân bổ công cụ dụng cụ ấy, dùng tự động rồi chẳng biết nó tính toán thế nào, cứ thỉnh thoảng lại phải kiểm tra xem có đúng không, mệt lắm!

Nếu thấy quá rắc rối, bạn nên dùgn ACsoft dùng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất dễ sử dụng, dễ kiểm tra và ổn định
 
N

normal

Guest
9/10/07
13
0
0
Hà Tây
Công ty mình cũng là công ty tư vấn, thiết kế và thi công công trình theo QĐ 48/2006, và muốn mua 1 phần mềm kế toán. nhưng mình ko biết nên dùng PMKT nào thì thích hợp, dễ sử dụng và quản lý. (UNESCO thì sao?)
 

Xem nhiều