Chào các anh chị! Xin các anh chị cho em hỏi:
1. khi hết năm tài chính, nhưng trường hợp ctr chưa hoàn thành, thì em vẫn để treo chi fí và những số tiền của bên chủ đầu tư đã tạm ứng đúng ko ạh?
2. Một ctr từ đầu năm 2007, tới cuối T12/07 mới hoàn thành, doanh thu và chi phí đã tập hợp đầy đủ. Nhưng em ko kết chuyển doanh thu và chi phí hàng tháng. Mà em chỉ kết chuyển doanh thu và chi phí sau khi hoàn thành công trình. Không biết em làm như vậy có đúng ko? Hay quy tắc là fải hết tháng nào là phải kết chuyển doanh thu và chi phí của từng công trình cho tháng đó?
3. Em dùng phần mềm, nhưng bây giờ nếu em làm bước kết chuyển tự động (ở fần Hệ thống) thì nó báo mỗi là kết chuyển năm 2008, ko thể nào sửa lại thành 2007, các anh chị nào có kinh nghiệm truyền đạt lại cho em đc ko? (fần mềm chỗ em tên là Cyber soft)
Thanx!!
1. khi hết năm tài chính, nhưng trường hợp ctr chưa hoàn thành, thì em vẫn để treo chi fí và những số tiền của bên chủ đầu tư đã tạm ứng đúng ko ạh?
2. Một ctr từ đầu năm 2007, tới cuối T12/07 mới hoàn thành, doanh thu và chi phí đã tập hợp đầy đủ. Nhưng em ko kết chuyển doanh thu và chi phí hàng tháng. Mà em chỉ kết chuyển doanh thu và chi phí sau khi hoàn thành công trình. Không biết em làm như vậy có đúng ko? Hay quy tắc là fải hết tháng nào là phải kết chuyển doanh thu và chi phí của từng công trình cho tháng đó?
3. Em dùng phần mềm, nhưng bây giờ nếu em làm bước kết chuyển tự động (ở fần Hệ thống) thì nó báo mỗi là kết chuyển năm 2008, ko thể nào sửa lại thành 2007, các anh chị nào có kinh nghiệm truyền đạt lại cho em đc ko? (fần mềm chỗ em tên là Cyber soft)
Thanx!!

