Các chi phí và doanh thu trong xây dựng kết chuyển ra sao?.

  • Thread starter The End
  • Ngày gửi
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Chào các anh chị! Xin các anh chị cho em hỏi:
1. khi hết năm tài chính, nhưng trường hợp ctr chưa hoàn thành, thì em vẫn để treo chi fí và những số tiền của bên chủ đầu tư đã tạm ứng đúng ko ạh?
2. Một ctr từ đầu năm 2007, tới cuối T12/07 mới hoàn thành, doanh thu và chi phí đã tập hợp đầy đủ. Nhưng em ko kết chuyển doanh thu và chi phí hàng tháng. Mà em chỉ kết chuyển doanh thu và chi phí sau khi hoàn thành công trình. Không biết em làm như vậy có đúng ko? Hay quy tắc là fải hết tháng nào là phải kết chuyển doanh thu và chi phí của từng công trình cho tháng đó?
3. Em dùng phần mềm, nhưng bây giờ nếu em làm bước kết chuyển tự động (ở fần Hệ thống) thì nó báo mỗi là kết chuyển năm 2008, ko thể nào sửa lại thành 2007, các anh chị nào có kinh nghiệm truyền đạt lại cho em đc ko? (fần mềm chỗ em tên là Cyber soft)
Thanx!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
1. Đúng
2. Kết chuyển khi công trình hoàn thành.
3. Chưa biết. Em chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé :)
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
1. Đúng
2. Kết chuyển khi công trình hoàn thành.
3. Chưa biết. Em chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé :)

Em cám ơn chị Pear. Vậy từ các năm trước, kế toán cũ cty em tháng nào kết chuyển hết tháng đấy, vậy thì em có nên sửa lại không ạh? Và chị có thể hướng dẫn em jùm em, có fải khi treo chi fí thì ở TK 154, và tiền họ tạm ứng vẫn ở 131 có được ko ạh? Em cám ơn chị nhiều!
 
Sửa lần cuối:
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
3. Bạn hỏi bên cung cấp phần mềm (Cyber soft). Có thể là bạn đang chạy năm hiện tại là 2008 nên PM sẽ kết chuyển sang vào năm 2008. Bạn thử vào lại năm làm việc của phần mềm (N2007) xem sao?
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
1. Đúng
2. Kết chuyển khi công trình hoàn thành.
3. Chưa biết. Em chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé :)
Bạn Pearl hướng dẫn không chính xác rồi:
1. Sai
2. Chưa chính xác
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=27762
Chào các anh chị! Xin các anh chị cho em hỏi:
1. khi hết năm tài chính, nhưng trường hợp ctr chưa hoàn thành, thì em vẫn để treo chi fí và những số tiền của bên chủ đầu tư đã tạm ứng đúng ko ạh?
2. Một ctr từ đầu năm 2007, tới cuối T12/07 mới hoàn thành, doanh thu và chi phí đã tập hợp đầy đủ. Nhưng em ko kết chuyển doanh thu và chi phí hàng tháng. Mà em chỉ kết chuyển doanh thu và chi phí sau khi hoàn thành công trình. Không biết em làm như vậy có đúng ko? Hay quy tắc là fải hết tháng nào là phải kết chuyển doanh thu và chi phí của từng công trình cho tháng đó?
3. Em dùng phần mềm, nhưng bây giờ nếu em làm bước kết chuyển tự động (ở fần Hệ thống) thì nó báo mỗi là kết chuyển năm 2008, ko thể nào sửa lại thành 2007, các anh chị nào có kinh nghiệm truyền đạt lại cho em đc ko? (fần mềm chỗ em tên là Cyber soft)
Thanx!!

1. Bạn đọc kỹ lại bài này và hướng dẫn về hạch toán doanh thu, chi phí trong QĐ 15.
Một số khái niệm cần nắm
Thanh toán theo KL nghiệm thu: Thường được áp dụng khi thanh toán theo từng hạng mục hoàn thành. Khi đó 2 bên sẽ tiến hành đánh giá nghiệm thu, căn cứ trên KL và đơn giá nghiệm thu để thanh toán. Thường trong HĐ là: Thanh toán theo KL nghiệm thu thực tế, thanh toán xx% KL nghiệm thu: Đợt 1 sau khi hoàn thành phần móng, đợt 2 sau khi hoàn thành phần bê tông v...v
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch: Thực tế không phải lúc nào cũng có thể nghiệm thu, việc nghiệm thu có thể mất nhiều thời gian, tốn kém chi phí và có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Do đó, 2 bên có thể thống nhất thanh toán theo tiến độ kế hoạch, tức là lập ra một tiến độ thi công trên lý thuyết, căn cứ vào KL theo tiến độ kế hoạch mà thanh toán. Trong HĐ thường ghi là: Sau khi hoàn thành xong phần móng ước tính vào ngày... tháng ... năm..., bên A thanh toán cho bên B xx% giá trị HĐ tương đương với xxx tiền...
CM kế toán hướng dẫn 2 phương pháp xác định doanh thu/chi phí căn cứ vào 2 hình thức thanh toán trên, bạn đọc ở link trích dẫn và tìm thêm tài liệu. Lúc nào có thời gian tôi sẽ quay lại phân tích sâu hơn tại sao CM quy định như vậy trong xây dựng.
 
N

namkhanh

Guest
12/1/08
7
0
0
Hà nội
Chào các anh chị! Xin các anh chị cho em hỏi:
1. khi hết năm tài chính, nhưng trường hợp ctr chưa hoàn thành, thì em vẫn để treo chi fí và những số tiền của bên chủ đầu tư đã tạm ứng đúng ko ạh?
2. Một ctr từ đầu năm 2007, tới cuối T12/07 mới hoàn thành, doanh thu và chi phí đã tập hợp đầy đủ. Nhưng em ko kết chuyển doanh thu và chi phí hàng tháng. Mà em chỉ kết chuyển doanh thu và chi phí sau khi hoàn thành công trình. Không biết em làm như vậy có đúng ko? Hay quy tắc là fải hết tháng nào là phải kết chuyển doanh thu và chi phí của từng công trình cho tháng đó?
3. Em dùng phần mềm, nhưng bây giờ nếu em làm bước kết chuyển tự động (ở fần Hệ thống) thì nó báo mỗi là kết chuyển năm 2008, ko thể nào sửa lại thành 2007, các anh chị nào có kinh nghiệm truyền đạt lại cho em đc ko? (fần mềm chỗ em tên là Cyber soft)
Thanx!!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Cảm ơn bạn Adam_tran
 

Xem nhiều