Cân đối TK

  • Thread starter kimanhtu
  • Ngày gửi
K

kimanhtu

Guest
Xin tất cả mọi người cho mình hỏi 1 vấn đề này nha!
Các năm trước đây chúng ta thực hiện chế độ thuế TNDN tạm nộp, và doanh nghiệp của tôi cũng thế, vì doanh nghiệp của tôi làm phần mềm nên mới chỉ có chi mà chưa có thu nên bị lỗ. Năm trước đây khi làm bảng cân đối TK số lỗ đó tôi để dư nợ ở TK 3334 (chi cục thuế nơi tôi chưa thực hiện quyết toán thuế) năm nay đơn vị tôi cũng lỗ vậy số lỗ đó tôi vẫn cộng tiếp vào để dư nợ TK 3334 có được không. Xin các anh chị và các bạn mách giùm.
Xin trân trọng cảm ơn!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA