sử lý công nợ

  • Thread starter honghanhbt
  • Ngày gửi
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
#1
Các bạn ui, giúp mình với, tuy chỉ là chênh lệch mấy chục đồng lẻ thôi nhưng mình vẫn ko muốn để chênh lệch như thế. Chả là bên mua hàng thanh toán tiền cho cty em thiếu (hoặc thừa) có mấy chục đồng, nhưng nếu hạch toán đúng theo chứng từ thì công nợ còn dư có mấy chục đồng và trên thực tế chả ai đòi.
Em có nên hạch toán vào TK 811 (711) ko? mà có vài chục đồng như thế có cần thiết ko nhỉ??
Nếu ko hạch toán thì doanh thu trên BCT và trên sổ sách lệch nhau = đúng số công nợ dư đó( mấy chục đồng thôi)
 
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
#2
nhưng như thế thì sẽ bị lệch 1 chút giữa BCT và bảng cân đối phát sinh cũn như trên các báo cáo tổng hợp, mình chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng thui mà.
 
maiquynh06

maiquynh06

Thành viên sơ cấp
15/8/07
55
0
0
Hà Nội
#3
Bạn cứ đưa vào 811 hoặc 711 bạn ạ.
 
K

kinhvomenh

Thành viên sơ cấp
14/9/07
37
0
0
33
Q4, TP.HCM
#4
Nhưng bạn đợi cuối năm, rồi kết lại số trên 131 & 331 xữ lý luôn 1 thể. Đỡ mất công mỗi KH mỗi đk chắc chết luôn.
 
N

Ngo Minh Cuong

Thành viên sơ cấp
23/1/08
7
0
0
33
Hà Noi
#5
Tất cả đợi đến cuối năm trước khi lên bảng cân đối phát sinh. Bạn làm một số bút toán điều chỉnh triệt tiêu các số lẻ không đáng kể ( Nợ Tk 811 Có TK 131 hoặc Nợ 311 có 711) mình hay làm vậy .
 
banglangtim3888

banglangtim3888

Thành viên thân thiết
28/3/06
76
0
6
35
Q.9
#6
Ủa, vậy là không cần đưa vào 138 hoặc 338 mà để đến cuối năm đưa thẳng vào 811, 711 thôi hả bạn? Như vậy mình cứ treo số tiền thừa, thiếu đó trên 131, 331 đến cuối năm luôn hả?
 

Thành viên trực tuyến

  • ABEISM
  • vuongleson

Xem nhiều