Bảng CĐKT???

  • Thread starter Carollinh
  • Ngày gửi
C

Carollinh

Guest
9/10/07
29
0
0
TP.HCM
Chào các bác, cty mình mới thành lập vào tháng 07/2007 với quy mô rất nhỏ. Năm nay mình fải làm báo cáo tài chính cho công ty, mình chưa làm cái này bao giờ, trước giờ chỉ báo cáo thuế hàng tháng thui, nên có rất nhiều vướng mắc. Mình mong các bác chỉ mình cách làm bảng cân đối kế toán và bảng lưu cuyển tiền tệ. mình có bảng cân đối phát sinh năm 2007 mà mình đã lập sau:
Số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Nợ 111: 4,000,000 ( đây là nguồn vốn ban đầu thành lập công ty)
Có 411: 4,000,000
Phát sinh trong năm là:
Nợ 111: 44,660,158
Có 111: 85,716,938

Nợ 1121: 17,496,455
Có 1121: 17,400,000

Nợ 131 : 17,496,455
Có 131 : 17,496,455

Nợ 133(1): 5,242,988
Có 133(1): 5,242,988

Nợ 154: 30,738,000
Có 154: 30,738,000

Nợ 333(1): 5,242,988
Có 333(1): 4,068,783

Nợ 333(8): 500,000
Có 333(8): 500,000

Nợ 334: 22,700,000
Có 334: 22,700,000

Nợ 511: 40,687,830
Có 511: 40,687,830

Nợ 632: 30,738,000
Có 632: 30,738,000

Nợ 642: 49,735,950
Có 642: 49,735,950

Nợ 911: 80,473,950
Có 911: 80,473,950

Nợ 421: 39,786,120

Số dư cuối kỳ:
Nợ 111: 358,943,220
Nợ 1121: 96,455
Nợ 333(1): 1,174,205
Có 411: 400,000,000
Nợ 421: 39,786,120

Xin các bác chỉ dùm em làm bảng cân đối kế toán và bảng lưu chuyển tiển tệ sao cho đúng, em cám on nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phong2v

phong2v

Guest
Chào các bác, cty mình mới thành lập vào tháng 07/2007 với quy mô rất nhỏ. Năm nay mình fải làm báo cáo tài chính cho công ty, mình chưa làm cái này bao giờ, trước giờ chỉ báo cáo thuế hàng tháng thui, nên có rất nhiều vướng mắc. Mình mong các bác chỉ mình cách làm bảng cân đối kế toán và bảng lưu cuyển tiền tệ. mình có bảng cân đối phát sinh năm 2007 mà mình đã lập sau:
Số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Nợ 111: 4,000,000 ( đây là nguồn vốn ban đầu thành lập công ty)
Có 411: 4,000,000
Phát sinh trong năm là:
Nợ 111: 44,660,158
Có 111: 85,716,938

Nợ 1121: 17,496,455
Có 1121: 17,400,000

Nợ 131 : 17,496,455
Có 131 : 17,496,455

Nợ 133(1): 5,242,988
Có 133(1): 5,242,988

Nợ 154: 30,738,000
Có 154: 30,738,000

Nợ 333(1): 5,242,988
Có 333(1): 4,068,783

Nợ 333(8): 500,000
Có 333(8): 500,000

Nợ 334: 22,700,000
Có 334: 22,700,000

Nợ 511: 40,687,830
Có 511: 40,687,830

Nợ 632: 30,738,000
Có 632: 30,738,000

Nợ 642: 49,735,950
Có 642: 49,735,950

Nợ 911: 80,473,950
Có 911: 80,473,950

Nợ 421: 39,786,120

Số dư cuối kỳ:
Nợ 111: 358,943,220
Nợ 1121: 96,455
Nợ 333(1): 1,174,205
Có 411: 400,000,000
Nợ 421: 39,786,120

Xin các bác chỉ dùm em làm bảng cân đối kế toán và bảng lưu chuyển tiển tệ sao cho đúng, em cám on nhiều.
Bạn đã có sô chi tiết như thế này, thì bạn đã lên đc bảng cân đối tk, và như thế thì lên bảng cân đối KT đơn giản mà, còn BCLCTT thì DN vừa và nhỏ ko nhất thiết phải làm nên bạn có thể nghiên cứu từ từ
Với lại bạn gửi thế này đọc cũng ngại, mà bạn xem lại đi, mình mới xem qua đã thấy sai rùi xem lại dòng chữ đỏ, như thế là TK 111 bi sai
 
Sửa lần cuối:
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Chời, bạn ghi được ra thé này sao ko lên được vậy, chỉ việc nhặt vào băng thôi mà. sau đó kiểm tra xem sai, chênh lệch thế nào. Mà theo tớ cứ down mấy bản demo phần mềm kế toán về mà sài kiểm tra cho nhanh
 
L

Lehanh84

Sơ cấp
18/1/08
15
0
1
41
Hà Nội
Anh chị cho em hỏi thêm với, vậy tổng số phát sinh bên nợ và bên có của bảng cân đối phát sinh có nhất nhiết phải bằng nhau ko ? em cũng đang lên bảng này cộng vào thấy chênh lệch mà, mong anh chị trả lời giúp em nhá!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Anh chị cho em hỏi thêm với, vậy tổng số phát sinh bên nợ và bên có của bảng cân đối phát sinh có nhất nhiết phải bằng nhau ko ? em cũng đang lên bảng này cộng vào thấy chênh lệch mà, mong anh chị trả lời giúp em nhá!
Luôn luôn phải bằng nhau bạn ạ.Cả bảng cân đối kế toán cũng như cân đối tài khoản. Nếu ko cân thì chứng tỏ bạn đã làm sai ở đâu đó rồi, kiểm tra lại đi nha. Thân
 
L

Lehanh84

Sơ cấp
18/1/08
15
0
1
41
Hà Nội
ôi thế này thì mình kiểm tra lại ốm rồi, cảm ơn bạn nhiều nhá!
 
T

tannguyet

Guest
3/11/07
48
0
6
TPHCM
Bạn làm theo hình thức sổ gì,mình không thể gửi file đính kèm cho bạn,bạn liên hệ mail : thiensutinhyeu842419@yahoo.com mình sẽ gửi cho bạn.Bên mình chỉ lên sổ nhật ký còn bảng cân đối số phát sinh thì tự cập nhật nên bên nợ và có luôn bằng nhau,bạn sẽ không mất nhiều thời gian
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Nhìn qua bảng cân đối phát sinh của bạn thấy đúng là cty quá nhỏ ,nhưng không đến nỗi N111/C411 = 4.000.000 đ ,bạn có thể cho biết vốn điều lệ của cty là bao nhiêu ?
 
H

hoangnt

Guest
12/12/07
16
0
1
Việt Nam
Số dư đầu kỳ TK111 =400.000.000 mới đúng bạn ạ
 
H

hoangnt

Guest
12/12/07
16
0
1
Việt Nam
Ghi nợ vào tài khoản này, đồng thời ghi có vào TK liên quan ...và ngược lại. Nên tổng bên nợ bắt buộc phải bằng tổng bên có bạn ạ. Nếu nợ, có không bằng nhau thì bạn xem lại định khoản.
 
C

Carollinh

Guest
9/10/07
29
0
0
TP.HCM
um, xin lỗi, mình đánh lộn , số dư đầu kỳ la 400,000,000 thi mới đúng. tại mình con thắc mắc mục V:Tài sản ngắn hạn khác, mục thuế GTGT được khấu trừ và mục thuế và các khoản phải thu nhà nước; Bên mục Nợ ngắn hạn, phần thuế và các khoản phải nộp nhà nước, mình không biết phải làm sao??? mong các bạn chỉ dùm. Còn một điều nữa là, giả sử cty có lợi nhuận thì có cần phải trích ra các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển... không và trích ra khoảng bao nhiêu phần trăm. Còn nếu cty làm ăn thua lỗ thì khỏi phải trích đúng không các bạn. Mong bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp
 
H

HongBang

Guest
4/1/08
18
0
0
tp.hcm
Thành lập 7/2007 sao lại có số dư chứ? Bạn xem lại các định khoản từng tháng đi.
 
C

Carollinh

Guest
9/10/07
29
0
0
TP.HCM
ủa, vậy là không có số dư hả, mục 111 và 411 ở phần số dư đầu kỳ là để trống hả?vậy sao mà cân đối bảng phát sinh. Đầu tháng 7, cty thanh lập, trong tháng 7 có phát sinh thì nếu không có số dư đầu kỳ là 400 triệu thì làm sao mà trừ để ra số dư cuối kỳ
 
phong2v

phong2v

Guest
ủa, vậy là không có số dư hả, mục 111 và 411 ở phần số dư đầu kỳ là để trống hả?vậy sao mà cân đối bảng phát sinh. Đầu tháng 7, cty thanh lập, trong tháng 7 có phát sinh thì nếu không có số dư đầu kỳ là 400 triệu thì làm sao mà trừ để ra số dư cuối kỳ
trong tháng 7 mà phát sinh thì nó là ps chứ đâu phải là số dư, tôt nhất bạn nên gửi file bạn làm lên, mọi người mới có thể xem và giúp bạn đc
 
C

Carollinh

Guest
9/10/07
29
0
0
TP.HCM
cho mình hỏi cách gửi file lên thế nào, để mình gửi lên nhờ các bạn chỉ giúp.cám ơn các bạn
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Kỳ kế toán dài hơn 12 tháng

Công ty của tôi thành lập tháng 10/2007 vì vậy kỳ kế toán của cty tôi kéo dài từ tháng 10/2007 - 12/2008 tổng cộng là 15 tháng , vậy trong tháng 3/2008 tôi không làm quyết toán thuế xong có phải làm công văn giải trình với chi cục thuế không ? Ai có cao kiến xin vài câu chỉ giáo ,Cám ơn nhiều .
 
levanton

levanton

Cao cấp
Công ty của tôi thành lập tháng 10/2007 vì vậy kỳ kế toán của cty tôi kéo dài từ tháng 10/2007 - 12/2008 tổng cộng là 15 tháng , vậy trong tháng 3/2008 tôi không làm quyết toán thuế xong có phải làm công văn giải trình với chi cục thuế không ? Ai có cao kiến xin vài câu chỉ giáo ,Cám ơn nhiều .

Qui định niên độ kế toán có thể khác qui định quyết toán thuế đấy bạn ạ!
Thời gian còn đến 60 ngày mà bạn? và do số phát sinh 3 tháng chưa nhiều, thời gian cũng còn dài, bạn nên làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế để sổ sách số liệu dể nhìn thấy trong năm 2008 này.
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Cty bạn thành lập từ T10/2007 thì nên làm báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính của năm 2007 đúng hạn. Cty mới thành lập thì số liệu ít nên việc hoàn thành với bạn chắc không khó rồi. Chúc bạn làm tốt báo cáo quyết toán. Mến !
 

Xem nhiều