TK 1111,1112 và TK 1121,1122

  • Thread starter hv2004
  • Ngày gửi
H

hv2004

Thành viên sơ cấp
27/9/07
101
0
0
36
quang nam
#1
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này với.
Công ty mình bên du lịch nên có sử dụng ngoại tệ. Vậy cho mình hỏi là trên sổ quỹ tiền mặt sẽ gồm 1111 ( Tiền Việt Nam ) và 1112 ( Ngoại tệ ) sẽ chung trên một hệ thống sổ quỹ hay sao. Hay là mình tách 1111 riêng 1112 riêng vậy các bạn. Tương tự cũng cho TK 1121,1122.
Bên mình vừa chi tiền mặt để mua ngoại tệ vừa chi tiền trả điện thoại.... Sau đó đổi ngoại tệ trên ngân hàng rồi mới rút về. Mình đang phân vân nên làm sổ quỹ tiền mặt , sổ tiền gơi ngân hàng ra sao nữa. Mong các bạn chỉ giáo. Mình đang lo lắm, giúp mình với nha các bạn.
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Thành viên thân thiết
5/4/07
180
0
0
33
vĩnh phúc
#2
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này với.
Công ty mình bên du lịch nên có sử dụng ngoại tệ. Vậy cho mình hỏi là trên sổ quỹ tiền mặt sẽ gồm 1111 ( Tiền Việt Nam ) và 1112 ( Ngoại tệ ) sẽ chung trên một hệ thống sổ quỹ hay sao. Hay là mình tách 1111 riêng 1112 riêng vậy các bạn. Tương tự cũng cho TK 1121,1122.
Bên mình vừa chi tiền mặt để mua ngoại tệ vừa chi tiền trả điện thoại.... Sau đó đổi ngoại tệ trên ngân hàng rồi mới rút về. Mình đang phân vân nên làm sổ quỹ tiền mặt , sổ tiền gơi ngân hàng ra sao nữa. Mong các bạn chỉ giáo. Mình đang lo lắm, giúp mình với nha các bạn.
Nếu là mình thì mình sẽ tách riêng 2 loại thành 2 sổ để dễ theo dõi. :two:
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#3
Bên mình làm thế này:
1. Tách rõ ràng 1111 và 1112
2. Về TK 112: 1121 VND và 1122 NT
Mở TK tại bao nhiêu ngân hàng thì mỗi 1 ngân hàng mở 1 TK, vd: 11211- NH A; 11212 NHB; tương ứng NT: 11221 - NH A; 11222 - NH B ...
 
N

nguyenthithuy

Guest
#4
Bạn nên tách riêng từng hệ thống sổ quỹ để dễ dàng theo dõi vì còn phải theo dõi chênh lệch tỷ giá hối đoái nữa mà
 
T

thanhvien

Thành viên sơ cấp
25/4/06
29
0
1
35
Hà Nội
#5
Bạn làm theo hướng dẫn của bạn ThanhGiong là rẩt chi tiết và hợp lý. Vừa thuận tiện cho kế toán trong việc theo dõi VND và ngoại tệ, lại vừa theo dõi được tỷ giá khi hạch toán.
:D
 
H

HOAHOCTRO0284

Thành viên sơ cấp
25/5/06
2
0
0
34
Nghia Tru van Giang Hung Yen
#6
Bạn nên tách thành 2 tài khoản riêng biệt để dễ theo dõi : 1111 và 112(11211 - tiền gửi VND, 11221- tiền gửi USD), đối với sổ 11221 cuối kỳ bạn phải điều chỉnh chênh lệch tỷ giá cuối kỳ nhé . nếu muốn mẫu hãy liên hệ với mình mình sẽ gửi cho bạn. Chúc bạn làm tốt công việc của mình bạn nhé .
 
A

alicehuyen

Thành viên sơ cấp
23/1/08
16
0
1
HN
#8
Cách hạch toán tiền gửi ngoại tệ

Các anh chị ơi cho em hỏi cty em có 2 TK 1121 và 1122 nhưng 1122 cty em ít sử dụng chỉ có mấy lần mua hàng rồi chuyển khoản sang thôi nhưng cty em lại mua USD từ ngân hàng vd cty em mua 1000USD là 16triệu em hạch toán ntnày có đúng k ah N1122, C1121 em htoán mua hàng là N156,C1122:16triệu cho em hỏi thêm với ah cái lãi TGNH nó rất ít đến cuối năm em mới tính lãi rồi so với số tiền đầu năm em tính lãi lỗ cho vào 635 với 413 như thế đúng không ah
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#9
Các anh chị ơi cho em hỏi cty em có 2 TK 1121 và 1122 nhưng 1122 cty em ít sử dụng chỉ có mấy lần mua hàng rồi chuyển khoản sang thôi nhưng cty em lại mua USD từ ngân hàng vd cty em mua 1000USD là 16triệu em hạch toán ntnày có đúng k ah N1122, C1121
Đúng
alicehuyen nói:
em htoán mua hàng là N156,C1122:16triệu
Hix, từ TK 1122 sau khi mua xong thanh toán bạn phải căn cứ là h. toán theo tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nào? đích danh (bạn đúng), bq gia quyền, NTXT-NSXT (bạn sai).
alicehuyen nói:
cho em hỏi thêm với ah cái lãi TGNH nó rất ít đến cuối năm em mới tính lãi rồi so với số tiền đầu năm em tính lãi lỗ cho vào 635 với 413 như thế đúng không ah
lãi TGNH cho dù ít bạn nên tháng nào lấy SP NH mà có thì bạn h toán luôn N1122/C515.
Còn cuối kỳ or cuối năm khi lập BCTC nếu cón dư 1122 bạn phải đánh giá lại số dư này theo tỷ giá bq liên NH do NHNH VN công bố. Lỗ N413/C1122, lãi N1122/C413 rồi k/c. Nếu ít quá thì thôi
Thân
 
H

HAIBALA

Thành viên sơ cấp
14/9/07
25
0
0
Hà nội
#10
Ý của bạn lãi TGNH là lãi do chênh lệch tỉ giá hay lãi do lãi xuất TGNH??? nếu lãi do lãi xuất TGNH thì pa TK711
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#11
Ý của bạn lãi TGNH là lãi do chênh lệch tỉ giá hay lãi do lãi xuất TGNH??? nếu lãi do lãi xuất TGNH thì pa TK711
ý tôi là lại do NH trả cho mình, theo TT134 thì là 711, nhưng bên mình vẫn h toán theo QĐ 15, chưa có hướng dẫn cũ thể nên vẫn xài 515 và 635 :D
 
A

alicehuyen

Thành viên sơ cấp
23/1/08
16
0
1
HN
#12
thanks các bạn nhé
Ý của mình là lãi TGNH đến cuối năm mình so với số đầu năm ý VD 100USD tỉ giá đầu năm là 16000VND đến cuối năm là 15900VND mà tiền lãi có 0.5USD thôi như thế có làm lãi lỗ không
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#13
thanks các bạn nhé
Ý của mình là lãi TGNH đến cuối năm mình so với số đầu năm ý VD 100USD tỉ giá đầu năm là 16000VND đến cuối năm là 15900VND mà tiền lãi có 0.5USD thôi như thế có làm lãi lỗ không
Mình nói rồi mà. lãi TGNH thì phải hạch toán N1122/C515 (bạn phải hạch toán thì mới khớp được với NH)
Còn việc chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, cuối năm: Không phải so với đầy năm đâu nhé. Cuối kỳ or cuối năm khi lập BCTC nếu cón dư 1122 bạn phải đánh giá lại số dư này theo tỷ giá bq liên NH do NHNH VN công bố. Lỗ N413/C1122, lãi N1122/C413 rồi k/c. Nếu ít quá thì thôi
 
V

vuthiphuongthuy

Thành viên sơ cấp
24/10/06
38
0
0
39
Q6
#14
Mình có vấn đề này muốn hỏi ý kiến của các bạn, các bạn giúp mình nhé
Công ty mình sắp mua một mảnh đất để làm nhà xưởng sản xuất. Xếp mình nói vay Nh để mua. NH cho cty minh vay nhung tren HD vay phai nghi muc dinh la vay de bo xung nguon von kinh doanh.Manh dat cty minh mua co sổ đỏ, tên công ty mình đứng tên, nhưng bên bán đất sẽ không xuất hóa đơn. Mình có tham khảo một số thông tư thì đất mà có sở hữu mãi mãi sẽ không duoc khấu hao. Vấn đề không được khấu hao thì công ty mình cũng chấp nhận. Nhưng khổ nỗi tiền mua đất thì phải vay NH, mà lại không có hóa đơn, như vậy mảnh đất đó có hợp lệ để đưa vào TSCD. Trên sổ quỹ của công ty hiện tại tồn trên 3tỷ ( số tiền này ảo do mới tăng vốn điều lệ)Mình đang băn khoăn về vấn đề tiền tồn quỹ có mà vẫn đi vay NH. Mình đang tính, số tiền vay NH mua đất đó mình vay bằng rút tiền mặt nhưng không họach tóan số tiền đó vào cty. Sau này cty mình xây xưởng, thì khi hòan công mình có được đưa xưởng đó vào TS của cty và KH không? làm như trên có ổn không? các bạn xin cho ý kiến
 
A

alicehuyen

Thành viên sơ cấp
23/1/08
16
0
1
HN
#15
Mình nói rồi mà. lãi TGNH thì phải hạch toán N1122/C515 (bạn phải hạch toán thì mới khớp được với NH)
Còn việc chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, cuối năm: Không phải so với đầy năm đâu nhé. Cuối kỳ or cuối năm khi lập BCTC nếu cón dư 1122 bạn phải đánh giá lại số dư này theo tỷ giá bq liên NH do NHNH VN công bố. Lỗ N413/C1122, lãi N1122/C413 rồi k/c. Nếu ít quá thì thôi
__________________
anh thanh giong ơi em vẫn chưa hiểu lắm ý của em là TK 1122 em để tiền USD cuối năm em đổi ra tiền việt để làm BCTC,tiền lãi NH 1122 của em ít lắm ah nên em mới để đến cuối năm làm lãi 1 lần cả năm mà lãi có 0,5USD thôi ah khi em đổi tiền em mới so tỉ giá đầu năm và cuối năm ah nên em mới làm lãi, lỗ cho vào 635 và 413
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#16
anh thanh giong ơi em vẫn chưa hiểu lắm ý của em là TK 1122 em để tiền USD cuối năm em đổi ra tiền việt để làm BCTC,tiền lãi NH 1122 của em ít lắm ah nên em mới để đến cuối năm làm lãi 1 lần cả năm mà lãi có 0,5USD thôi ah khi em đổi tiền em mới so tỉ giá đầu năm và cuối năm ah nên em mới làm lãi, lỗ cho vào 635 và 413
TK 1122 của em để cuối năm em đổi ra tiền việt để làm BCTC? cái này em viết sai nhé. TK1122 của em kể cả có dư đầu, ps trong kỳ thì mọi số USD khi hạch toán em đã phải quy đổi ra VND rồi. Trong kỳ nếu lq đến CL TG đã thực hiện thì h toán Nợ TK lq, N635 (lỗ)/ có 1122; C515 (lãi)/N1122, CTKlq...; số dư cuối năm TK 1122 nếu dư bao giờ cũng A USD ~ B VND B/A = TG, TG này phải đánh giá lại theo TG BQ LNH do NHNN VN công bố (nếu ít quá không cần thiết phải đánh giá) rồi H. toán N413 (lỗ)/C1122; N1122/C413 (lãi), rồi k/c.
- còn 0.5 $ do ít quá em h toán vào ngày 31/12 cũng được (không trọng yếu) miễn sao tại 31/12 sổ em và sổ NH phải khớp nhau.
Thân
 
A

alicehuyen

Thành viên sơ cấp
23/1/08
16
0
1
HN
#17
Em vẫn chưa hiểu lắm ạh.
Cty em cả năm có mỗi 1 cái giao dịch là mua USD bằng CK rồi lấy tiền USD đấy trả bên bán luôn VD ngày 12/2 mua 1000USD là 16tr rồi trong ngày chuyển tiền trả bên bán luôn còn các thág khác ko phát sinh gì cuối tháng chỉ được 0.01USD tiền lãi thôi ah nên em để cuối năm mới làm số chênh lệch đấy ạh, sổ 1122 em để tiền USD nên cuối năm nó vẫn đúng với sổ của NH
ý của em hỏi là em muốn đổi tiền USD sag tiền VN để làm BCTC ý ah VD là dư đầu của năm trước là 100USD tỉ giá 16000VND đến cuối năm cả lãi đc 102,5USD tỉ giá 159000VND thì em đổi ra tiền VN rồi làm chênh lệch đúng ko ah
 

Thành viên trực tuyến

  • tuyet0504
  • daongocnam0603

Xem nhiều