:talk:Cty mình có nhận thiết kế cho 1 bên A, mình ký HĐGK cho 1 bên B' làm 1 số phần việc và chi phí là tiền lương, mình lập bảng lương,htoán như sau : Nợ 154/Có 334
Ngày 11/10 mình xuất hóa đơn cho bên A nhưng đến ngày 11/11 thì mình mới chi thanh toán lương cho B'.
Vậy mình kết chuyển tại thời điểm mình xuất hóa đơn (khi xuất hóa đơn mình htoán Nợ 131/Có 511,3331)tức đã có định khoản 511 hay khi mình thanh toán xong cho bên B' thì ghi nhận GVHB ạ???
Ngày 11/10 mình xuất hóa đơn cho bên A nhưng đến ngày 11/11 thì mình mới chi thanh toán lương cho B'.
Vậy mình kết chuyển tại thời điểm mình xuất hóa đơn (khi xuất hóa đơn mình htoán Nợ 131/Có 511,3331)tức đã có định khoản 511 hay khi mình thanh toán xong cho bên B' thì ghi nhận GVHB ạ???

