Bảng kê hóa đơn mua vào

  • Thread starter winter79
  • Ngày gửi
W

winter79

Guest
18/12/07
83
1
0
HCM
Cho mình hỏi là theo TT60 thì:
- Hóa đơn có thuế GTGT thì kê vào: HH DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
- Hóa đơn thông thường thì kê vào: HH DV dùng riêng cho SXKD ko chịu thuế GTGT. Mình kê như thế có đúng k? Hay là ko fải kê khai những hóa đơn ko có thuế GTGT???
Cảm ơn cả nhà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Hoá đơn trực tiếp ( ko VAT) phải kê theo mẫu 05/GTGT
Còn bác nào có VAT thì tuỳ vào hình thức hoạt động của công ty bạn mà kê vào ; Dùng chung... hay Dùng riêng...
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Hóa đơn thông thường thì kê vào: HH DV dùng riêng cho SXKD ko chịu thuế GTGT.

Cái này chưa đúng vì hoá đơn thông thường chính là hoá đơn bán hàng, giá bán đã bao gồm thuế trong đó rồi.
Với HĐ đầu vào có liên quan đến chi phí SXKD trong kỳ thì dù có thuế hay không có thuế vẫn phải kê khai báo cáo đúng và đủ.
Cách tốt nhất là bạn kê khai vào chỉ tiêu 3, Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Mến !
 
T

thanhhung

LQT
To: Tất cả các bác.
Các bác phải phân biệt Hoá đơn thuế GTGT và hoá đơn bán hàng thông thường.
- Hoá đơn bán hàng thông thường không kê khai gì cả.
- Hoá đơn GTGT thì kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng. Nếu dùng cho hoạt động chịu thuế thì kê vào mục chịu thuế, dùng cho hoạt động không chịu thuế thì kê vào mục không chịu thuế ...
Các bác phân biệt hoá đơn GTGT nhưng dùng để ghi cho hành hoá không chịu thuế khác với hoá đơn bán hàng thông thường nhé!
 
R

ransamac

Guest
22/11/07
9
0
0
Q11,TP HCM
To các bác!
Hoá đơn có VAT hay kh, cũng phải kê khai chứ? Nếu chúng đều được dùng vào SXKD của đơn vị.
Còn mục số 3, chỉ ghi khi tại đơn vị có cả 2 loại hình KD chịu thuế và kh chịu thuế?
Hoá đơn mua vào kh dùng cho SXKD (ví dụ như do quỹ phúc lợi trả) thì có phải kê khai? kê ở đâu?
Bác nào biết xin chỉ giáo dùm!
Thank a lot
 
hanghai

hanghai

1,2,3....cố lên bà con ơi
17/11/07
92
0
0
GL
Hoá đơn GTGT

Các anh chị cho em hỏi với:
Các hoá đơn GTGT liên quan đến tên miền và lĩnh vực Internet thì chịu thuế suất là 0% hay là không chịu thúê GTGT.
Nếu ko chịu thuế thì trong tờ khai mua vào em kê vào mục nào thì hợp lý?
Mấy cái HĐ bán hàng thông thường em vẫn kê khai vào mục 2, như thế có đúng ko, và có nhất thiết phải kê mấy cái HĐ này ko?
(Em có vào tham khảo ý kiến của mọi người rùi nhưng vẫn chưa thông)
 
H

heocon111

Guest
9/1/08
6
0
0
42
Hà Nội
Cho mình hỏi một chút:
Ở mục 3 trong bảng kê hóa đơn đầu vào. Số thuế được khấu trừ sẽ phân bổ theo chỉ tiêu doanh thu. Nếu công ty trong tháng chưa phát sinh doanh thu thì sẽ phân bổ như thế nào đây. Ai giúp mình với
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Cho mình hỏi một chút:
Ở mục 3 trong bảng kê hóa đơn đầu vào. Số thuế được khấu trừ sẽ phân bổ theo chỉ tiêu doanh thu. Nếu công ty trong tháng chưa phát sinh doanh thu thì sẽ phân bổ như thế nào đây. Ai giúp mình với
Trời, cái bảng này sai rùi, tìm bảng mới nhất mà dùng, lão không có để up lên đâu vì lão làm bằng phần mềm
 
M

meocan

Guest
24/1/08
6
0
0
Hà nội
Gửi cả nhà!
Ở bảng kê thúê GTGT đầu vào. Những hàng hoá dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những mặt hàng chịu thuế GTGT thì cho vào nhóm 1, nhóm 2 là những hàng hoá dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những mặt hàng không chịu thuế GTGT( ví dụ như phần mềm...). Cả nhà cẩn thận k nhầm nhé!
 
M

Minhyp

Guest
17/11/07
8
0
0
43
Bắc Ninh
Anh chị cho em hỏi: Hoá đơn mua vào (hoá đơn đặt cơm khách) thuế trực tiếp thì ta ghi vào đâu?
Cảm ơn anh chị nhiều.
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Anh chị cho em hỏi: Hoá đơn mua vào (hoá đơn đặt cơm khách) thuế trực tiếp thì ta ghi vào đâu?
Cảm ơn anh chị nhiều.

Cho vô nhóm 1. Mến !
 
H

Ho phong

Guest
13/5/08
8
0
0
40
thu duc
Thuế Giá Trị Gia Tăng

theo mình hiểu thì ở mục 1: chỉ những hoá đơn GTGT phục vụ cho việc SXKD ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì mới kê vào thôi.
Ở mục 2: chỉ những hoá đơn phục vụ cho việc SXKD ra mặt hàng không chịu thuế GTGT như một bạn ở trên nói như là phần mềm chẵng hạn. thì ghi vào mục này.
còn ở mục 3 thì chúng ta sẽ ghi những hoá đơn GTGT mà nó phục vụ chung cho việc SXKD ra cả 2 (mặt hàng vừa chịu thuế GTGT và mặt hàng không chịu thuế GTGT).
ý kiến mình là vậy, nếu có sai sót xin được góp ý nhiều!
cảm ơn!
 
M

mpqtt

Guest
Theo em hiểu thì hoá đơn GTGT với thuế suất 0% thì kê vào mục 2:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT, còn hoá đơn thông thường thì ko cần kê khai, như thế có đúng ko?
Thế nếu em đã chót kê khai hết vào mục 2 rồi thì có sao ko ạ?hhuhu
 

Xem nhiều