Khoá sổ KT vào cuối năm được không ạ?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi trinhtuyen, 19 Tháng hai 2008.

1,266 lượt xem

  1. trinhtuyen

    trinhtuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Công ty TL tháng9/2007. Nhưng đến cuối t11 mới mua được HĐ GTGT. Như vậy trong gần 4 tháng hoạt động thì chỉ hơn 1 tháng là có doanh thu. Các nghiệp vụ PS cũng không nhiều. Nên em sổ KT em đã làm gộp luôn cả quý. Tức là cuối mỗi tháng em không khoá sổ, mà đến cuối năm em mới thực hiện các bút toán k/c tính lỗ lãi, khoá sổ rồi lên BCTC luôn một thể. Em làm như thế có được không ạ?
     
    #1
  2. aiiuii

    aiiuii Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Theo đúng nguyên tắc thì phải lên sổ kế toán mỗi tháng tính từ thời điểm đăng ký với cơ quan thuế cho dù có phát sinh hay không. Cty bạn doanh số và nghiệp vụ còn ít nên việc lập sổ cũng đơn giản. Cuối mỗi tháng nên khoá sổ, lên bảng cân đối phát sinh. Mến !
     
    #2

Chia sẻ trang này