chi phí môi giới, hoa hồng

le yen thanh

Sơ cấp
chào các bạn. giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé. công ty mình là công ty XK nên phát sinh chi phí môi giới, hoa hồng. nhưng người kế toán trước hạch toán vào chi phí bán hàng thì không được cục thuế chấp nhận. vậy mình phải hạch toán thế nào để được tính vào chi phí hợp lý đây?
 
chào các bạn. giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé. công ty mình là công ty XK nên phát sinh chi phí môi giới, hoa hồng. nhưng người kế toán trước hạch toán vào chi phí bán hàng thì không được cục thuế chấp nhận. vậy mình phải hạch toán thế nào để được tính vào chi phí hợp lý đây?
Tại sao lại không chấp nhận? Bạn nói rõ lý do được không?
Bên mình là DN XNK, kế toán chi phí của mình h toán cũng vào 641 mà có sao đâu.
 
mình cũng k biết nữa. nhưng đó là do anh kế toán trước làm. cũng hạch toán vào 641 nhưng k được. cách hạch toán của cty bạn như thế nào? có thể chỉ giúp mình k?
 
mình cũng k biết nữa. nhưng đó là do anh kế toán trước làm. cũng hạch toán vào 641 nhưng k được. cách hạch toán của cty bạn như thế nào? có thể chỉ giúp mình k?
bạn phải nói lý do tại sao CB thuế không chấp nhận.
Khi hạch toán khoản này bạn phải h toán cả thuế TNCN nhé
 
Các bạn bàn tiếp về chi phí hoa hồng đi. Có bị khống chế ở mức 10% không?
 
Mình cũng muốn bàn thêm về việc này, xin góp ý:
Trường hợp mình bán hàng cho khách hàng, hoa hồn gbán hàng 15% trên giá bán (khách hàng toàn là mấy ông NN, không có khoản này thì khỏi bán hàng). Tiền hoa hồng nhận bằng tiền mặt nhưng mấy ổng chẳng chịu ký nhận (vì lý do gì thì cả làng biết rồi) có khi nhờ người khác đến lấy rồi ra về. Mình đòi trừ tiền TNCN 10% cũng chẳng chịu. Trước đây mình tìm các chi phí khác (HT vào CP bán hàng) để bổ sung cho khoản thuế TNDN phải nộp nay thì mình không muốn làm như thế nữa vì unfair quá. Các bạn góp ý thông tư nào và cách nào dùm cho chính qui và hợp lý hợp lệ với!
 
Mình thấy hạch toán vào 641 là ok rồi mà, đồng thời nộp thuế TNCN cho khoản phí đó.
Mấy bác không chịu ký nhận, thì bảo các bác đó cung cấp 1 người thế chân vào đó, mình là hồ sơ tên người khác vậy.
Khoản khấu trừ 10% thuế TNCN bạn phải thống nhất từ đầu chứ.
Bên mình hiện nay cũng làm vậy, và thanh toán qua chuyển khoản chứ k thanh toán bằng tiền mặt.
Nhưng mình có một vấn đề cần bàn xoay quanh chuyện hoa hồng đó là khoản hoa hồng theo công trình khi chi trả cho nhân viên của chính công ty thì xử lý thế nào để được chấp nhận. Có bạn nào có kinh nghiệm về khoản này không, help mình với
Thks
 
chào các bạn. giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé. công ty mình là công ty XK nên phát sinh chi phí môi giới, hoa hồng. nhưng người kế toán trước hạch toán vào chi phí bán hàng thì không được cục thuế chấp nhận. vậy mình phải hạch toán thế nào để được tính vào chi phí hợp lý đây?

Chi phí được chấp nhận được hay không không phải do hạch toán vào tài khoản nào. Chi phí đươc chấp nhận khi có chứng từ chứng mình chi phí đã được hạch toán. Cục Thuế TPHCM vùa mới trả lời trong buổi gặp doanh nghiệp sáng nay:Để chi phí hoa hồng môi giới:

+ Có hợp đồng mối giới , hoá đơn hoa hồng mối giới, chứng từ chi hoa hồng cho công ty môi giới
+ Hơac chi cho cá nhân thì phải có chứng từ chi cho người nhận hoa hồng .

Cục Thuế không đăt vấn đề phải có CMND của người nhận hoa hồng như các công văn hướng dẫn trước đây
 
Anh chị ơi vậy chứng từ đó có phải do công ty mình viết ra cho người nhận tiền hoa hồng theo mẫu: chứng từ khấu trừ thuế thu nhập CTT54 ko ạ? E cũng thắc mắc vấn đề này quá.
 
các anh chị cho e hỏi tí nhé? còn nếu như là doanh thu từ môi giới BĐS thì hạch toán thế nào nhỉ?có phải xuất hóa đơn gtgt ko và thuế xuất là bao nhiêu %,em mới làm về lĩnh vực BĐS nên ko biết mong các anh chị hướng dẫn ạ.
 
Back
Top