Mình có chi nhánh tại HCM - hạch toán phụ thuộc, có mấy vấn đề như thế này, nhờ các bác trả lời hộ em với ạ:
- Theo QD 48 thì ko có TK 136 / 336, vậy thu chi của chi nhánh về cty nên ntn hợp lý nhất ạ?
- Bên cty em là chi nhánh phụ thuộc nhưng cán bộ thuế yêu cầu lập BCTC riêng (để quản lý , ko fải nộp cơ quan thuế nhé) hàng tháng cty ko fải nhập chứng từ của Chi nhánh để hạch toán mà chi nhánh tự hạch toán, nếu có quyết toán thì chi nhánh qtóan riêng, ngoài này riêng? ? báo cáo cty nhận đc là báo cáo cuối cùng - phần lãi lỗ của chi nhánh thôi, em thật ko hiểu chỗ này lắm , vì như vậy là hạch toán độc lập fải ko ạ ?
Em cứ rối mù cả lên, chưa biết làm tnào? vì trước kia em toàn nhập toàn bộ chứng từ của chi nhánh vào cty, ko tách riêng gì cả , bác nào làm rồi chỉ bảo em với. em cảm ơn lắm ạ