Tính giá vốn hàng XNK

  • Thread starter meocon_1983
  • Ngày gửi
M

meocon_1983

Thành viên sơ cấp
18/9/06
29
0
0
35
Hanoi
#1
Bên e làm về XNK. Chi phí vận chuyển, các loại phí của lô hàng là vào tháng 1, còn hàng nhập kho về tháng 2. Chi phí đó sẽ được cho vào TK nào để tính giá vốn của lô hàng nhập về T2 đó ah? Mong cả nhà chỉ bảo!
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#2
Bên e làm về XNK. Chi phí vận chuyển, các loại phí của lô hàng là vào tháng 1, còn hàng nhập kho về tháng 2. Chi phí đó sẽ được cho vào TK nào để tính giá vốn của lô hàng nhập về T2 đó ah? Mong cả nhà chỉ bảo!
Bạn hạch toán vào TK1562, tháng 2 nhập hàng thì hàng đó hạch toán vào TK1561, khi nào xuất hàng nhớ hạch toán cả phần TK 1562 phân bổ tương ứng sang TK 632.
Thân
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,076
1,392
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#3
Bạn hạch toán vào TK1562, tháng 2 nhập hàng thì hàng đó hạch toán vào TK1561, khi nào xuất hàng nhớ hạch toán cả phần TK 1562 phân bổ tương ứng sang TK 632.
Thân
Người ta không theo dõi chi tiết 1562 theo từng lô hàng và hạch toán như bạn đâu.
CP mua hàng được hạch toán 1562 được phân bổ cho hàng đã bán và hàng còn lại vào cuối kỳ kế toán.
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#4
Người ta không theo dõi chi tiết 1562 theo từng lô hàng và hạch toán như bạn đâu.
CP mua hàng được hạch toán 1562 được phân bổ cho hàng đã bán và hàng còn lại vào cuối kỳ kế toán.
Mình nói sai chỗ nào nhỉ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,076
1,392
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#5
Mình nói sai chỗ nào nhỉ?
Bác nói là:
khi nào xuất hàng nhớ hạch toán cả phần TK 1562 phân bổ tương ứng sang TK 632
.
Tất nhiên là việc đó cũng không sai, nhưng việc mở 1562 thì người ta thường chỉ phân bổ chi phí mua hàng cho hàng đã tiêu thụ vào cuối kỳ kế toán
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#6
Giá vốn hàng mua = giá hàng hoá + chi phí thu mua.
Do vậy có hai trường hợp :
1/_Nếu theo dõi được chi tiết chi phí thu mua cho từng lô hàng thì hạch toán giá nhập hàng = giá mua hàng + chi phí thu mua.
2/_Nếu không theo dõi được chi tiết cho từng lô hàng thì chi phí thu mua tập hợ chung vào Tk1562 khi xác định chi phí thì phân bổ cho hàng bán ra (hoặc phân bổ cho hàng tồn kho)
 
M

meocon_1983

Thành viên sơ cấp
18/9/06
29
0
0
35
Hanoi
#7
Người ta không theo dõi chi tiết 1562 theo từng lô hàng và hạch toán như bạn đâu.
CP mua hàng được hạch toán 1562 được phân bổ cho hàng đã bán và hàng còn lại vào cuối kỳ kế toán.
Cám ơn mọi người chỉ giúp! Nhưng e vẫn thắc mắc nếu e muốn theo dõi và phân bổ chi phí theo từng lô hàng nhập về thì e cho vào TK 1562 có được không? Hay là phải làm cách nào khác?
 
yaobei

yaobei

Thành viên thân thiết
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
#8
Vấn đề mà cả nhà đang tranh luận nếu làm đúng thì làm theo ý kiến của Thanhgiong lúc đó giá hàng bán bao gồm giá mua + chi phí vận chuyển ,bốc xếp ,Nhưng có ý kiến khác là lỡ hàng đó chậm luân chuyển thì số tiền VC sẽ tồn đọng với hàng hóa chờ đến lúc nào bán được mới kết chuyển thì lâu quá ,cho nên cứ lẳng lặng ném số tiền VC vào chi phí và được kết chuyển ngay trong quí .Còn lai hàng hóa chỉ còn giá mua nên khi bán bạn kết chuyển giá hàng bán sang TK632 giá đó không phản ánh giá tri thật của lô hàng xong biết sao được mình đã thu về tiền VC rồi .Đây là vài ý kiến bàn luận xin mọi người cho ý kiến bổ xung .Thân
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,076
1,392
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#9
Cám ơn mọi người chỉ giúp! Nhưng e vẫn thắc mắc nếu e muốn theo dõi và phân bổ chi phí theo từng lô hàng nhập về thì e cho vào TK 1562 có được không? Hay là phải làm cách nào khác?
Nếu bạn làm phần mềm thì mới có thể hạch toán CP mua của từng lô hàng nhập được thuận lợi, hoặc là khi công ty bạn có rất ít các lô hàng được mua bán. Tuy nhiên nếu làm phần mềm thì bạn chẳng cần chi tiết TK 156 làm gì, hạch toán giá mua và CP mua vào một tài khoản là được.
Việc mở 1562 có 2 mục đích:
- Theo dõi, quản lý chi phí mua hàng;
- Đơn giản trong hạch toán.
Nếu bạn muốn theo dõi riêng CP của từng lô hàng trên phần mềm thì bạn cần đặt mã số cho từng lô hàng.
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
52
Binh duong
#10
Cám ơn mọi người chỉ giúp! Nhưng e vẫn thắc mắc nếu e muốn theo dõi và phân bổ chi phí theo từng lô hàng nhập về thì e cho vào TK 1562 có được không? Hay là phải làm cách nào khác?
Bạn muốn làm như thế cũng được với điều kiện nghiệp vụ mua hàng của bạn ít phát sinh. Sở dĩ có việc hạch toán chi phí mua hàng ở 1562 và phân bổ cho số hàng tiêu thụ ở thời điểm cuối kỳ là do các DN phát sinh nhiều nghiệp vụ mua hàng nên không có điều kiện tính giá nhập kho cho từng lần mua hàng theo nguyên tắc giá gốc.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều