Phân bổ CCDC trong doanh nghiệp xây lắp

  • Thread starter nhung82
  • Ngày gửi
N

nhung82

Thành viên sơ cấp
18/2/08
58
0
0
33
HANOI
#1
chào cả nhà!
e mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm. cả nhà giúp e giải quyết vấn đề này với!
Công ty e là công ty lắp đặt các thiết bị điện tử viến thông trong các toà nhà, nên nhập rất nhiều ccdc giá trị nhỏ thôi nhưng làm hết công trình này sang công trình khác, vậy e phải phân bổ như thế nào?
Khi xuất dùng Định khoản: Nợ TK142(242)/có TK153
Cuối tháng phân bổ thì ghi Nợ TK nào cho hợp lý được? vì sử dụng cho nhiều công trình nên e ko biết phải định khoản ntn? cảc nhà giúp e với! e cảm ơn cả nhà trước nhé
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,085
1,394
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#2
Khi phân bổ hạch toán N627/C242, 142.
Khi có nhiều công trình thì có thể tập hợp tất cả các CP chung trên 627, cuối kỳ phân bổ (theo giờ lap động, tiền lương,...)
 
L

Lan-vu-nu

Thành viên thân thiết
24/8/07
118
9
18
TP. Hà Đông
#3
chào cả nhà!
e mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm. cả nhà giúp e giải quyết vấn đề này với!
Công ty e là công ty lắp đặt các thiết bị điện tử viến thông trong các toà nhà, nên nhập rất nhiều ccdc giá trị nhỏ thôi nhưng làm hết công trình này sang công trình khác, vậy e phải phân bổ như thế nào?
Khi xuất dùng Định khoản: Nợ TK142(242)/có TK153
Cuối tháng phân bổ thì ghi Nợ TK nào cho hợp lý được? vì sử dụng cho nhiều công trình nên e ko biết phải định khoản ntn? cảc nhà giúp e với! e cảm ơn cả nhà trước nhé
cty mình ko hoạt động xây lắp nhưng CCDC mình làm như thế này:
+ nếu CCDC bạn mua về xuất dùng luôn, ko nhập kho thì bạn cho vào 242 luôn, sau đó tuỳ từng loại CCDC mà bạn phân bổ thời gian cho hợp lý 2,3,4 năm gì đó. sau đó khi phân bổ bạn ĐK : N627.
+ nếu CCDC bạn mua về nhập kho rồi mới xuất thì hạch toán như bạn nói, sau đó cũng phân bổ dần vào 627.
Chúc thành công.
 
N

nhung82

Thành viên sơ cấp
18/2/08
58
0
0
33
HANOI
#4
Khi phân bổ hạch toán N627/C242, 142.
Khi có nhiều công trình thì có thể tập hợp tất cả các CP chung trên 627, cuối kỳ phân bổ (theo giờ lap động, tiền lương,...)
cám ơn cả nhà đã giúp e!
nhưng nếu phân bổ cho vào 627 cuối tháng xác định KQKD thì két chuyển ntn a?vì làm xen kẻ cho nhiều công trình có những công trình cuối tháng thì kết thúc có những công trình vẫn chưa kết thúc e ko biết phải làm thế nào cho đúng cả
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,085
1,394
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#5
cám ơn cả nhà đã giúp e!
nhưng nếu phân bổ cho vào 627 cuối tháng xác định KQKD thì két chuyển ntn a?vì làm xen kẻ cho nhiều công trình có những công trình cuối tháng thì kết thúc có những công trình vẫn chưa kết thúc e ko biết phải làm thế nào cho đúng cả
Vấn đề trở nên phức tạp đây khi bạn kết chuyển và xác định kết quả hàng tháng. Có 2 cách để xử lý:
- Cách 1: Cuối tháng phân bổ CP SXC thực tế phát sinh cho các công trình, cả công trình đã hoàn thành và công trình chưa hoàn thành theo 1 tiêu thức nào đó. Tuy nhiên làm thế này không chính xác lắm vì có nhiều nội dung CP SXC chưa có chứng từ vào cuối tháng như hóa đơn điện, nước.
- Cách 2: Ước tính CPSXC của cả năm, phân bổ cho từng công trình theo tỷ lệ phân bổ ước tính. Cuối năm xử lý chênh lệch giữa số phân bổ với số CPSXC thực tế vào các tài khoản thích hợp.
 
D

dongho_cat

Thành viên thân thiết
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
#6
Mình thấy phân bổ 627 vào các công trình là tùy tiêu thức bạn chọn theo thôi. Nhưng theo mình nghĩ nên phân bổ nó theo tiêu thức tiền lương của nhân công trực tiếp liên quan đến công trình.
Chúc tốt lành!
 
H

hoa cua bien

Thành viên sơ cấp
27/11/07
2
0
0
Ha Noi
#7
"cộng đồng tạo nên sức mạnh"
Nếu có huy chương thì trang web của chúng ta trao cho bạn HIỀN đầu tiên.
Bạn cố gằng duy trì lên mạng mạng thường xuyên nhé!
Chúc bạn may mắn!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều