T
anh chị ơi cho em hỏi cách kết chyển thuế VAT cuối tháng với. Ví dụ cuối tháng 11 TK 133 có dố dư là 100.000, TK 3331 có số dư là 150.000
Trong tháng 12 số phát sinh của TK 133 là 150.000, còn TK 3331 có số phát sinh là 200.000.
vậy cuối tháng 12 mình sẽ kết chuyển như thế nào trong hai cách sau:
c1: Nợ TK 3331 250.000
Có TK 133 250.000
trường hợp trên là em lấy số dư đầu TK 133 cộng với số phát sinh trong tháng 12 của TK 133
c 2:
Nợ TK 3331 150.000
Có TK 133 150.000
Trường hợp trên là em kết chuyển chỉ lấy số phát sinh trong tháng của TK 133 mà thôi
Như vậy thì cho em hỏi trường hợp nào đúng và nói tóm lại là việc kết chuyển thuế vào cuối mỗi tháng là cộng giữa SDĐK và số PSTK hay chỉ lấy số PSTK để K/c thôi
Trong tháng 12 số phát sinh của TK 133 là 150.000, còn TK 3331 có số phát sinh là 200.000.
vậy cuối tháng 12 mình sẽ kết chuyển như thế nào trong hai cách sau:
c1: Nợ TK 3331 250.000
Có TK 133 250.000
trường hợp trên là em lấy số dư đầu TK 133 cộng với số phát sinh trong tháng 12 của TK 133
c 2:
Nợ TK 3331 150.000
Có TK 133 150.000
Trường hợp trên là em kết chuyển chỉ lấy số phát sinh trong tháng của TK 133 mà thôi
Như vậy thì cho em hỏi trường hợp nào đúng và nói tóm lại là việc kết chuyển thuế vào cuối mỗi tháng là cộng giữa SDĐK và số PSTK hay chỉ lấy số PSTK để K/c thôi