hạch toán chi phí- doanh thu công trình xd

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi THUTHAO08, 6 Tháng ba 2008.

5,225 lượt xem

  1. THUTHAO08

    THUTHAO08 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VT
    các bạn ơi cho mình hỏi
    công ty mình là công ty xây dựng - hiện tại cty đang thực hiện 1 công trình nhà nước- mình có vài điều muốn hỏi , có bạn nào biết xin chỉ giúp mình với - mình đang làm báo cáo tài chính năm nhưng ko biết hạch toán như thế nào ..
    1 . công trình đã làm khối lượng thanh toán 1 lần - khi tiền chuyển về mình có khai báo doanh thu với cơ quan thuế vậy cuối năm thì DT đó phải hạch toán thế nào? công trình vẫn còn đang dở dang
    2 . khi mua vật tư về mình làm bút toán xuất thẳng vào công trình thì có phải là hạch toán: Nợ 154 và Có 111/331?
    giúp mình với sắp hết hạn nộp BCTC năm rồi..........
     
    #1
  2. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Doanh thu xây dựng theo tiến độ hoặc khối lượng hoàn thành nhé bạn, chứ ko phải khi khách hàng chuyển tiền trả cho mình đâu.
    Khi mua vật tư về ko nhập kho xuất thẳng công trình HT Nợ: 621/627, có 331/333
    Thân
     
    #2
  3. itamateurvn

    itamateurvn Thành viên không tích cực

    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Mường Tè
    1. Đối với hợp đồng xây lắp quy định việc thanh toán theo khối lượng hoàn thành thì cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu trên cơ sở khối lượng xây lắp đã được chủ đầu tư nghiệm thu và đã xuất hoá đơn.
    Bạn cứ hạnh toán bình thường:
    Hạch toán doanh thu:
    Nợ 111, 112, 131
    Có 511
    Có 3331
    Kết chuyển chi phí
    Nợ 154
    Có 621,622,623,627...
    Kết chuyển giá vốn:
    Nợ 632/Có 154 (phần khối lượng đã thanh toán)
    Xác định KQKD
    Nợ 911/Có 632
    Nợ 511/Có 911
    2. Bạn phải hạnh toán qua 621, 627
     
    #3
  4. THUTHAO08

    THUTHAO08 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VT
     
    #4
  5. THUTHAO08

    THUTHAO08 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VT
    1 . nhưng khi mình hỏi thuế thì thuế hướng dẫn là nếu có phát sinh doanh thu như thế thì cuối năm mình hạch toán vào tk doanh thu chưa thực hiện( TK 3387) , còn chi phí thì phân bổ theo từng giai đoạn nghiệm thu công trình.
    2. theo như bạn chỉ dẫn thì khi mua vtư có phải hạch toán là Nợ 621 , Có 111 sau đó kết chuyển chi phí là Nợ 154/ Có 621 ????
     
    #5
  6. itamateurvn

    itamateurvn Thành viên không tích cực

    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Mường Tè
    1. Bạn phải cho biết là hợp đồng quy định như thế nào? theo tiến độ hay theo khối lượng.
    2. Đúng, nếu là hợp đồng thanh toán theo khối lượng thì khi hoàn thành hạng mục, được chủ đầu tư nghiệm thu thì kết chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh dơ dang.
     
    Last edited: 6 Tháng ba 2008
    #6
  7. THUTHAO08

    THUTHAO08 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VT
    em có phần này lại thắc mắc anh chị giúp giùm em với nha....
    trong dự toán có phần chi phí máy thi công nhưng bên cty em chỉ thuê máy của cty khác làm..., tất cả chi phí về dầu chạy máy mình tính như thế nào...., chẳng hạn như chi phí máy thi công toàn bộ công trình là 13.000.000 , vậy mình sẽ được phép lấy hoá đơn dầu là khoảng bao nhiêu?????
    ngoài ra bên em có mua 1 số dụng cụ thi công : coppha mua để làm cho công trình đó với giá mua là khoảng 50.000.000 thì mình sẽ tính khấu hao như thế nào... Em mới làm về xây dựng nên chưa hiểu rõ lắm về phần này xin anh chị nào biết giúp em với nha....Em cảm ơn nhiều thiệt nhiều !!!!!
     
    #7
  8. songdaiduong

    songdaiduong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HẢI PHÒNG
    Bạn xem lại hợp đồng thuê máy nhé. Nêu Bạn hợp đồng thuê máy trọn gói với số tiền 13tr thì không phải tính các chi phí khác cho rắc rối. nợ TK 623
    Ngược lại nếu chi phí bên mình chi thì hạch toán Nợ TK 623 có TK... có định mức sử dụng chi phí này bên ngành xây dựng, mình không chắc chắn vấn đề này lắm.

    Mua công cụ dụng cụ: Nợ TK 2115 50tr; nợ TK 133 5tr; có TK 111, 331...
    Trích khấu hao CT: Nợ TK 6274 có TK 2141 (mức trích theo QĐ206/BTC)
     
    #8
  9. linhmyhanh

    linhmyhanh Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    179B Lê Duẩn - HN
    Bên mình cũng là công ty xây lắp thì mình thường hạch toán như sau ( 3 năm quyết toán rồi cơ quan thuế đều đồng ý )
    Khi tiền bên chủ đầu tư về mình xuất hoá đơn ra để nộp thuế GTGT:
    Nợ TK 131
    Có TK 3387
    Có TK 3331
    Còn vật tư mình cũng đi như bạn
    Nợ 621
    Nợ 1331
    Có 331
     
    #9
  10. linhmyhanh

    linhmyhanh Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    179B Lê Duẩn - HN
    A tớ quên một điều nữa là khi có biên bản nghiệm thu xác định khối lượng, xác định được giá vốn thì định khoản
    Nợ 3387
    Có 511
     
    #10
  11. linhmyhanh

    linhmyhanh Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    179B Lê Duẩn - HN
    Phần thuê máy tớ cũng hơi biết một chút do bên tớ thi công máy khá nhiều
    Chi phí máy thi công tại TK 623 gồm có các khoản chi phí:
    - Nhiên liệu
    - Lương lái máy
    - Khấu hao máy
    - Sửa chữa nhỏ
    Bạn xem hợp đồng thuê máy chính xác của bên bạn xem là loại hợp đồng nào nếu thuê trọn gói thì toàn bộ phần chi phí được bên cho thuê xuất hoá đơn và đó là chi phí của ban
    Còn nếu trong hợp đồng chỉ cho thuê máy không thì coi như đó là phần khấu hao em hãy xem định mức tiêu hao nhiên liệu của máy căn cứ số ca máy thi công rồi bạn tính ra xăng dầu để lấy hoá đơn
    Còn khoản sửa chữa nhỏ và tiền lương lái máy trong hợp đồng quy định bên nào thanh toán thì đó là chi phí của bên đó
     
    #11
  12. THUTHAO08

    THUTHAO08 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VT
    các anh chị cho em hỏi vấn đề này nữa
    em thấy trong bảng dự toán có chi phí vật liệu, chi phí nhân công, cp máy xây dựng chẳng hạn như
    Hạng mục này cty em đã làm thanh toán được 80% khối lượng rồi và đã ghi nhận doanh thu...em ko biết fải tính như thế nào để ra được giá thành sx..
    Bảng dự toán cho cphí của hạng mục này là 314.237.733 đ...chi phí vật liệu : 155.940.993 đ, chi phí nhân công: 93.391.059 , chi phí máy thi công:2.343.645 đ ...., và chi phí trực tiếp khác là 3.775.135 đ, chi phí chung 15.327.050 đ. Cộng tất cả các cp lại chỉ có 270.777.883 đ. và có thu nhập chịu thuế tính trước nữa số tiền là 14.892.784 đ.Tính tổng lại thì được giá trị dự toán xây dựng trước thuế là 285.670.666đ. Em ko biết fải lấy hóa đơn vtư bao nhiêu và khoảng thu nhập chịu thuế tính trước là như thế nào...
    giúp giùm em làm thế nào để tính giá thành sx......Chắc em chết mất.....chỉ còn có 15 ngày nữa fải nộp BCTC rồi
     
    #12
  13. Hanhtay

    Hanhtay Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Bên mình cũng đang vướng ở chỗ ghi nhận DT thế này đây. Mình có 1 công trình xuất hoá đơn theo lần thanh toán, theo số tiền thu được. Chưa có BB nghiệm thu khối lượng. Mình có tham khảo ý kiến thuế và kiểm toán nữa thì mỗi người hiểu 1 cách. Hạch toán qua 3387 thì sai với kế toán, xuất HĐ thì thuế bắt ghi nhận doanh thu. Bây giờ biết theo ai. (Bên mình chưa quyết toán nên chưa biết thuế chấp nhận cách nào).
    Có ai có cao kiến gì không?
     
    #13
  14. co_non

    co_non Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đồng Nai
    Cho em hỏi ké 1 xíu.
    Trường hợp DN mình mới ký hợp đồng với khách hàng xong thì có ghi nhận bút toán nào ko?
    Cách hạch toán (N111,112/C131) khi nhận thanh toán sau khi thực hiện xong theo tiến độ công việc. Rùi sau khi hoàn thành công trình mới xuất hóa đơn, thì hạch toán N131/C5111,3331. Không bít như vậy có đúng ko nhỉ?
    Rùi khi phát sinh chi phí cho công trình thì mình tập hợp ở tài khoản nào để còn kết chuyển nữa. (chưa kể là công trình dở dang qua niên độ thì fải thực hienẹ như thế nào nữa)
    Mong các pác chỉ giáo dùm.
     
    #14
  15. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    hạch toán doanh thu, chi phí công trình xây dựng

    1.Công trình "đã" làm khối lượng thanh toán 1 lần, có nghĩa là công trình này thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng đúng ko ban?
    Mình làm phiếu giá thanh toán thì hạch toán:
    nợ 337
    có 511
    Khi khách hàng chuyển tiền mình viết hoá đơn thì hạch toán
    nợ 111, 112
    có 337
    có 3331
    2.chi phí xây dựng công trình bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí chung. Ban hạch toán vào đầu các tài khoản 621,622,623,627, chi tiết cho công trình.
    khi công trình hoàn thành bạn kết chuyển vào TK 154 xác định giá thành sản phẩm sau đó kết chuyển sang 911 để xác định kết quả sản xuất kinh doanh
     
    #15
  16. co_non

    co_non Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đồng Nai
    Ủa, sao mình lại kết chuyển sang 154 mà ko fải là 632 rùi mới sang 911. Giải thix dùm mình với!
     
    #16
  17. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    Bạn đang áp dụng chế độ kế toán nào vây?
    chế độ kế toán mới ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
    doanh thu hoàn thành theo tiến độ ko được hạch toán vào 3387(doanh thu chưa thực hiện) mà phải hạch toán:
    Nợ 337
    Có 511
    Khi viết hoá đơn thì hạch toán
    nợ 111,112,131
    có 337
    có 3331
     
    #17
  18. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    Trường hợp khách hàng cho ứng trước và thanh toán khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng thì bạn hạch toán
    nợ 111,112
    có 131 (tiền ứng từng đợt, ứng sau khi ký hợp đồng hoặc sau khi nghiệm thu giai đoạn-chưa viết hoá đơn)
    Trong hợp đồng xây dựng có điều khoản thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng thì mới viết hoá đơn cho từng giai đoạn
     
    #18
  19. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    154 - chi phí sx dở dang chưa hoàn thành
    kết chuyển 154 sang 632 khi đã hoàn thành
     
    #19
  20. nguyen thi hau

    nguyen thi hau Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ha noi viet nam
    Tôi đang làm kế toán một DN xây lắp, theo cách hạch toán của tôi là: Tuỳ thuộc vào từng công trình, và điều khoản thanh toán của từng hợp đồng mà hạch toán. mình đang dùng phần mềm KT theo QĐ 48 thì không còn TK 621, 622, 623, 627 nữa mà chỉ dùng tài khoản 154 do vậy mình phải đặt ra các tk 1541, 1542, 1543, 1547,.. để hạch toán.
    Như vậy khi ký HĐXL bên A tạm ứng cho bên thi công ghi bút toán N111,112/C131 (chi tiet cho từng công trình, bên A)
    Còn chi phí NVL nếu mua xuất thẳng CT thi ghi: N621(1541)/C111,331,..
    máy đi thuê ghi: N623,1543/C111,331,..
    Khi hoàn thành công trình, làm bản nghiệm thu, quyết toán và viết hoá đơn (nhớ ghi hoá đơn phải ghi kèm theo quyết toán được duyệt) khi đó hạch toán: N 131/C511,3331
    sau đó kết chuyển giá thành N154/C621,622,.. sau đó KC N632/C154 nếu dùng QĐ 15 - N632/C1541,1542,.. nếu dung QĐ48. như vậy là cách mình làm bạn nào có cách làm khác tốt hơn xin chia sẻ để hoàn thiện hơn nhé,.:0frown::0frown:
     
    #20

Chia sẻ trang này