Mong giúp đỡ về HT TSCĐ trả lại người ?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi honghai76, 6 Tháng ba 2008.

1,242 lượt xem

  1. honghai76

    honghai76 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Xin chào tất cả!
    Hiện nay tôi muốn được mọi người giúp đỡ vấn đề sau:
    Công ty chúng tôi mua mua tài sản đã chưa thanh toán tiền
    Đã hạch toán: Nợ 211
    Nợ 133
    Có 331
    Đã kê khai khấu trừ thuế GTGT
    Nay công ty chúng tôi không sử dụng đến trả lại cho người bán
    Nay phải hạch toán như thế nào?
    Mong được sự góp ý của mọi người.
     
    #1
  2. phongcui

    phongcui Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Long An
    theo mình, thì bạn cứ làm đúng nguyên tắc thanh lý TSCĐ.Vì đã chấp nhận ts này và kê khai VAT đầu vào, bạn đã đăng ký hình thức tính KH và đã tính khấu hao cho nó thì bắt buộc mình phải xuất HD để ghi nhận Dthu bất thường trong kỳ
    1) N 214-phần KH
    N 811-
    C 211 nguyên giá
    2) N 113,111,112... phần KH chấp nhận thanh toán
    C 711
    C 3333 (nộp thuế chứ, mình đã khấu trừ rùi mà, hihi)
    3) Mình có thể cấn trừ cnợ cho Khách Hàng Đã bán mình.
    Như vậy đó, mong mọi người góp ý, hìhì
     
    #2

Chia sẻ trang này