Mong giúp đỡ về HT TSCĐ trả lại người ?

  • Thread starter honghai76
  • Ngày gửi
H

honghai76

Thành viên sơ cấp
7/11/07
7
0
0
Đà Nẵng
#1
Xin chào tất cả!
Hiện nay tôi muốn được mọi người giúp đỡ vấn đề sau:
Công ty chúng tôi mua mua tài sản đã chưa thanh toán tiền
Đã hạch toán: Nợ 211
Nợ 133
Có 331
Đã kê khai khấu trừ thuế GTGT
Nay công ty chúng tôi không sử dụng đến trả lại cho người bán
Nay phải hạch toán như thế nào?
Mong được sự góp ý của mọi người.
 
P

phongcui

Thành viên sơ cấp
30/1/08
16
0
0
35
Long An
#2
theo mình, thì bạn cứ làm đúng nguyên tắc thanh lý TSCĐ.Vì đã chấp nhận ts này và kê khai VAT đầu vào, bạn đã đăng ký hình thức tính KH và đã tính khấu hao cho nó thì bắt buộc mình phải xuất HD để ghi nhận Dthu bất thường trong kỳ
1) N 214-phần KH
N 811-
C 211 nguyên giá
2) N 113,111,112... phần KH chấp nhận thanh toán
C 711
C 3333 (nộp thuế chứ, mình đã khấu trừ rùi mà, hihi)
3) Mình có thể cấn trừ cnợ cho Khách Hàng Đã bán mình.
Như vậy đó, mong mọi người góp ý, hìhì
 

Thành viên trực tuyến

  • vietbook
  • daongocnam0603

Xem nhiều