Hạch toán thuế TNDN tạm tính

  • Thread starter huongtinhmuon27
  • Ngày gửi
H

huongtinhmuon27

Guest
28/9/07
17
0
0
Binh Dinh - Sai Gon
Anh chị và các bạn chỉ giúp mình vấn đề này với!

Mình đã tự seach các bài viết trên diễn đàn về thuế TNDN rồi, nhưng mình vẫn chưa tìm dc câu trả lời cho vấn đề mình gặp phải. Vì vậy, mong mọi người chỉ giúp.
Cty mình thành lập từ tháng 7/2007. Qúy 3, 4/2007 cty họat động lỗ; mình đã làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo TT 60.

Qúy 3 : Lợi nhuận ps trong kỳ= (30 tr)
Thuế TNDN tạm tính = (30 tr)*28%=(8,4 tr)

Qúy 4 : Lợi nhuận ps trong kỳ =(10 tr), lỗ quý 3 chuyển qua (30 tr)
--> Thu nhập chịu thuế = (10 tr)+ (30tr)= (40 tr)
Thuế TNDN tạm tính = (40 tr)*28%= (11,2 tr)

Cuối năm 2007 mình mới làm quyết toán thuế TNDN và hạch toán vào sổ sách như sau : Nợ TK 8211/Có TK 3334: (11,2tr)
Sau đó kết chuyển : Nợ TK 911/Có TK 8211 : (11,2 tr)

Mình phân vân làm như vậy có đúng ko nữa. Hay mình phải hạch toán riêng từng quý, sau đó cuối năm mới làm bút toán kết chuyển 1 lần.
Nhờ mọi người chỉ giáo!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Anh chị và các bạn chỉ giúp mình vấn đề này với!

Mình đã tự seach các bài viết trên diễn đàn về thuế TNDN rồi, nhưng mình vẫn chưa tìm dc câu trả lời cho vấn đề mình gặp phải. Vì vậy, mong mọi người chỉ giúp.
Cty mình thành lập từ tháng 7/2007. Qúy 3, 4/2007 cty họat động lỗ; mình đã làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo TT 60.

Qúy 3 : Lợi nhuận ps trong kỳ= (30 tr)
Thuế TNDN tạm tính = (30 tr)*28%=(8,4 tr)

Qúy 4 : Lợi nhuận ps trong kỳ =(10 tr), lỗ quý 3 chuyển qua (30 tr)
--> Thu nhập chịu thuế = (10 tr)+ (30tr)= (40 tr)
Thuế TNDN tạm tính = (40 tr)*28%= (11,2 tr)
Cuối năm 2007 mình mới làm quyết toán thuế TNDN và hạch toán vào sổ sách như sau : Nợ TK 8211/Có TK 3334: (11,2tr)
Sau đó kết chuyển : Nợ TK 911/Có TK 8211 : (11,2 tr)

Mình phân vân làm như vậy có đúng ko nữa. Hay mình phải hạch toán riêng từng quý, sau đó cuối năm mới làm bút toán kết chuyển 1 lần.
Nhờ mọi người chỉ giáo!

Công ty bạn áp dụng QD 48 hay QD 15?
- Nếu áp dụng QD 48 thì lỗ không hạch toán gì.
- Nếu áp dụng QD 15 thì không hạch toán vào 8211 và 3334 mà hạch toán vào 243 và 8212: N243/C8212 (lỗ tính thuế chưa sử dụng).
 

Xem nhiều