H
Các anh chị giải đáp giúp em 1 câu hỏi nhé!
Cty em có làm 1 HĐ kinh tế, doanh thu 450.000.000, tgian hợp đồng từ T9/07 đến T1/08. Nhưng đến T3/2008 em mới xuất hoá đơn cho bên mua, và thu tiền hợp đồng. Như vậy em phải hạch toán như thế nào? có được hạch toán vào TK 3387 (doanh thu chưa thực hiện) không? Giúp em nhé! Cảm ơn nhiều ạ!
Cty em có làm 1 HĐ kinh tế, doanh thu 450.000.000, tgian hợp đồng từ T9/07 đến T1/08. Nhưng đến T3/2008 em mới xuất hoá đơn cho bên mua, và thu tiền hợp đồng. Như vậy em phải hạch toán như thế nào? có được hạch toán vào TK 3387 (doanh thu chưa thực hiện) không? Giúp em nhé! Cảm ơn nhiều ạ!