H
Trong tháng 1 cty tớ NK hàng hóa về kho với gtrị : 300 tr ( tỷ giá tại thời điểm đó : 16000)
Tháng 3 cty tớ ttoán cho nhà ung cấp = TGNH ngoại tệ: 330 trieu (tỷ giá tại thời điểm thanh toán: 16.300).
Tớ hạch toán như vậy:
Lúc nhập hàng về kho : Nợ TK 156 :300
CóTK 331: 300
Lúc thanh toán : Nợ TK 331 : 300
Nợ TK 635 : 30
Có TK 112 : 330
Nhưng chị kế toán và người tư vấn của công ty tớ lại hạch toán như sau:
Lúc nhập hàng về : giống tớ
Lúc thanh toán : Bút toán1 : Nợ TK331:300
Có TK 112 : 300
Bút toán 2: Nợ TK 635 : 30
Có TK 112 : 30
Các bạn cho tớ biết cách hạch toán nào đứng? và cách hạch toán còn lại có sai không? Thanks nhieu.
Bạn nào có thông tư hướng dẫn hạch toán chi phí hoạt động tài chính nhất là liên quan đến lãi lỗ chênh lệch tỷ giá khi thanh toán thì càng tốt[/quote]
Tháng 3 cty tớ ttoán cho nhà ung cấp = TGNH ngoại tệ: 330 trieu (tỷ giá tại thời điểm thanh toán: 16.300).
Tớ hạch toán như vậy:
Lúc nhập hàng về kho : Nợ TK 156 :300
CóTK 331: 300
Lúc thanh toán : Nợ TK 331 : 300
Nợ TK 635 : 30
Có TK 112 : 330
Nhưng chị kế toán và người tư vấn của công ty tớ lại hạch toán như sau:
Lúc nhập hàng về : giống tớ
Lúc thanh toán : Bút toán1 : Nợ TK331:300
Có TK 112 : 300
Bút toán 2: Nợ TK 635 : 30
Có TK 112 : 30
Các bạn cho tớ biết cách hạch toán nào đứng? và cách hạch toán còn lại có sai không? Thanks nhieu.
Bạn nào có thông tư hướng dẫn hạch toán chi phí hoạt động tài chính nhất là liên quan đến lãi lỗ chênh lệch tỷ giá khi thanh toán thì càng tốt[/quote]