Báo cáo tài chính tổng hợp

  • Thread starter vannhat
  • Ngày gửi
V

vannhat

~*Vô Đối*~
Nhờ các bác giúp trường hợp này với
Cty TNHH thành lập 1 chi nhánh khác tỉnh thành phố ( cty chỉ cấp hàng cho chi nhánh để bán). chi nhánh Sử dụng chế độ kế toán, sổ sách báo cáo độc lập với cty. chi nhánh xin được giấy phép thành lập từ tháng 8/2007, đến cuối tháng 10/2007 mới xin được giấy chứng nhận Mã số thuế. Sau khi xin được Giấy chứng nhận MST thì Chi nhánh không phát sinh các nghiệp vụ chứng từ gì nhiều.
Vậy chi nhánh có thể làm công văn gửi chi cục thuế của mình quản lý xin gộp năm 2007 vào năm 2008 để làm báo cáo tài chính vào năm 2008 được không? Nếu không được thì trên cty phải lập báo cáo tài chính tổng hợp giữa chi nhánh và cty ko?
Cảm ơn trước các bác nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hophuongthao87

Guest
13/3/08
14
0
0
Binh Dương
Theo mình thì không được,công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo từng năm.
 
H

hophuongthao87

Guest
13/3/08
14
0
0
Binh Dương
Chào buổi sáng!
Mấy anh chị cho e hỏi chút nhé. Trong tháng cty em chỉ có mua hàng hóa chứ chưa có xuất bán. Vậy đến cuối tháng khi mình lập báo cáo mình có phải kết chuyển 133 -> 333 không?
 
V

vannhat

~*Vô Đối*~
Nếu không xuất hóa đơn thì bạn không cần phải kết chuyển gì hết.
Và Tk 133 sẽ có số dư nợ thể hiện bạn đang được khấu trừ thuế GTGT.
Khi nào xuất hóa đơn mới phải kết chuyển xem trong tháng mình phải nộp bao nhiêu hoặc khấu trừ bao nhiêu.
 
X

Xuan Toc Do

Guest
14/10/08
1
0
0
Hà Nội
Báo cáo tài chính

Chào anh, chị! Cho em hỏi vấn đề này. Em mới vào làm tại Cty, Cty em là Cty Thương mại nộp báo cáo tài chính năm 2007 có mấy điểm em thắc mắc:
- Bảng cân đối tài khoản em ko thấy TK đầu vào (156,15..) mà vẫn có TK 632 vẫn có TK 133?
- Bảng cân đối kế toán thì rất đơn giản:
+ Bên TS: chỉ có 111,113 và chi phí chờ kết chuyển.
+ Bên nguồn vốn: có thuế và các khoản phải nộp NN;Nguồn vốn KD; LN Chưa phân phối.Ko thấy có 334.
Vậy mong các anh chị chỉ bảo giúp em chỗ sai và các khắc phục!
 
P

phanbichhanh

Trung cấp
15/7/08
68
4
8
56
tren troi
Các bạn ơi cho mình hỏi với.
Công ty mình là công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vừa qua có mở thêm một chi nhánh ở huyện để nộp thuế cho ngân sách huyện.Mình hỏi giám đốc vậy chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc thì giám đốc nói là độc lập. Theo mình nghĩ chỉ kê khai nộp thuế GTGT tại chi cục thuế huyện còn thuế TNDn thì nộp tại trụ sở chính chứ nhưng đằng này nộp kê khai tại chi cục thuế huyện có cả bản kê khai nộp thuế TNDN. Bạn nào biết chỉ hộ dùm mình với như vậy ở chi nhánh công ty phải phân bổ vốn cho chi nhánh à
 
H

hongthangph

Cao cấp
7/2/06
280
4
0
51
ha noi
Muốn phân bổ vốn cho chi nhánh thì phải có quyết định của Cty chứ, kế toán chỉ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thôi.
 
H

hongthangph

Cao cấp
7/2/06
280
4
0
51
ha noi
Chào anh, chị! Cho em hỏi vấn đề này. Em mới vào làm tại Cty, Cty em là Cty Thương mại nộp báo cáo tài chính năm 2007 có mấy điểm em thắc mắc:
- Bảng cân đối tài khoản em ko thấy TK đầu vào (156,15..) mà vẫn có TK 632 vẫn có TK 133?
- Bảng cân đối kế toán thì rất đơn giản:
+ Bên TS: chỉ có 111,113 và chi phí chờ kết chuyển.
+ Bên nguồn vốn: có thuế và các khoản phải nộp NN;Nguồn vốn KD; LN Chưa phân phối.Ko thấy có 334.
Vậy mong các anh chị chỉ bảo giúp em chỗ sai và các khắc phục!

Không có 156,152 ...là vì kế toán đưa vào giá vốn luôn hàng mua về.
133 và 333,là có vì có mua hàng, có nộp thuế tndn nhưng thừa
334 không có vì đã chi trực tiếp lương và chuyển vào chi phí chờ kết chuyển rồi.
Doanh nghiệp hoạt động quy mô nhỏ, đơn ngành thì chỉ cần từng ấy tk là được rồi
 
H

honam918

Guest
11/10/07
30
0
6
Tp. Hồ Chí Minh
Các bạn ơi, giúp mình với
Cty mình đã làm xong thủ tục giải thể chi nhánh (CN hạh toán phụ thuộc, ko có con dấu), BCTC của chi nhánh đến thời điểm giải thể (31/10/2008) như sau:
TÀI SẢN
tiền: 420.380.563
phải thu nội bộ tiền hàng: 1.070.433.499
phải thu dài hạn khác: 215.000.000
TSCĐ thuần:415.373.955
NGUỒN VỐN
phải trả khác:500.000.000
phải trả nội bộ: 773.987.985
phải trả dài hạn khác: 244.906.508
các quỹ: 597.197.254
có ý kiến cho rằng: cần phải thu tiền mặt của chi nhánh 420.380.563, đế trả cho khoản phải trả khác 500.000.000, mình chưa hiểu, bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin hướng dẫn giúp mình các vấn đề sau:
1/ cty mình phải thu của chi nhánh nhũng gì và trả cho chi nhánh những gì.
2/ khoản phải thu của chi nhánh = khoản phải trả của cty, vậy hợp nhất về thì như thế nào.
mình đang cần gấp, xin các bạn giúp đỡ.
 
G

GIALINHLINH

Guest
20/10/08
1
0
0
39
Bắc Ninh
các anh chị cho e hỏi.
e mới vào làm ở 1 công ty TNHH BCTC thì e chưa làm bao giờ.
Anh chị có thể hướng dẫn cho e biết được kô?
e cảm ơn các anh chị! e đang lo quá kô biết làm thế nào cả! Báo cáo tài chính của năm 2008 e vẫn chưa làm.
 
P

phanbichhanh

Trung cấp
15/7/08
68
4
8
56
tren troi
Các bạn ơi giúp mình với mình đang làm báo cáo tài chính, ở công ty mình có có một chi nhánh hạch toán độc lập nhưng chưa có chi phí gì chỉ có thuế môn bài nữa năm 2008 vậy mình hạch toán luôn vào chi phí của công ty còn ở chi nhánh mình báo cáo không có được không, bạn nào biết giúp mình với, mình đang cần gấp. xin cảm cảm ơn
 
T

t2vy1979

Guest
20/8/04
32
1
6
Binh Duong
theo mình thì chi nhánh đã hạch toán độc lạp thì phải hạch toán vào chứ bạn kg thể tính vào cty
 

Xem nhiều