K
Chào anh / chị!
Giúp mình với các anh chị!
15/2 Kế toán công ty nộp tờ khai tháng 1, còn được khấu trừ: 25.035.679.
Nhưng trong tháng 3 có kê khai điều chỉnh giảm (256.000) của tháng 1.
và tháng 5 có kê khai điều chỉnh tăng 31.818.182 của tháng 1.
Theo như số đúng thì tháng 1 công ty phải đóng thuế VAT 7.38.503.
Vậy mà kế toán vẫn để tờ khai của tháng 1 cũ (sai) sang các tháng 2 và tháng 3 và làm như thế cho đến hết năm.
Giờ em phải làm sao ah! Điều chỉnh như thế nào đây?
Đưa số liệu nào vào BCTC nữa. Hix hix
Giúp mình với các anh chị!
15/2 Kế toán công ty nộp tờ khai tháng 1, còn được khấu trừ: 25.035.679.
Nhưng trong tháng 3 có kê khai điều chỉnh giảm (256.000) của tháng 1.
và tháng 5 có kê khai điều chỉnh tăng 31.818.182 của tháng 1.
Theo như số đúng thì tháng 1 công ty phải đóng thuế VAT 7.38.503.
Vậy mà kế toán vẫn để tờ khai của tháng 1 cũ (sai) sang các tháng 2 và tháng 3 và làm như thế cho đến hết năm.
Giờ em phải làm sao ah! Điều chỉnh như thế nào đây?
Đưa số liệu nào vào BCTC nữa. Hix hix

