Tăng TSCĐ tự xây dựng ở công ty xây dựng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nemchua, 25 Tháng ba 2008.

2,635 lượt xem

  1. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    xin các bác chi giáo cho em!
    em dang làm cho 1 công ty xây dựng, trong năm 2007 công ty em xây dựng trụ sở làm việc và tăng TSCĐ đối với tài sản này, em hach toán thế này có đúng không?
    nợ 211: NG chưa VAT
    nợ 133: VAT đựơc khấu trừ

    có 512: NG
    có 3332: VAT phải nộp

    Nợ 632
    có 154
    Đồng thời viết hoá đơn GTGT
     
    #1
  2. VŨ THỊ TUYẾT MAI

    VŨ THỊ TUYẾT MAI Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Vô định
    Sai rùi. Nếu Cty bạn trong quá trình XDCB (trụ sở Cty) thì chi phí phát sinh tập hợp vào 241. Sau khi công trình hoàn thành thì ghi N211/C241. Ngoài ra k có bút toán Doanh thu nội bộ hay GVHB đâu bạn

    Thân
     
    #2
  3. Hien

    Hien WKTER

    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    1,196
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Hạch toán như trên chỉ trong trường hợp ban đầu bạn dự định xây nhà để bán.
    Nếu xác định ngay là xây văn phòng thì làm như Tuyetmai hướng dẫn: Tập hợp chi phí vào 241, khi hoàn thành ghi: N211/C241.
     
    #3
  4. hongthangph

    hongthangph Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    ha noi
    Nemchua hạch toán đúng rồi. Xem hướng dẫn TSCD hình thành từ việc tự xây dựng. Các bạn nhớ rằng đây là đơn vị XD
     
    #4
  5. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    Tăng tài sabr cố định

    cảm ơn chị Mai nhé!
    Trước khi hạch toán em cũng nghĩ như chị nhưng em nghĩ đó là đối với Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. nhưng công ty em đang làm là công ty xây dựng, tất cả chi phí cho công trình đã hạch toán vào 154, trường hợp này em hiểu nôm na là: Mình tự mua cái Mình làm, đúng ko chị?
     
    #5
  6. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    Tăng tài sản cố định

    cảm ơn Bác đã đồng tình với em về cách giải quyết vấn đề này, mong được Bác chỉ giáo nhiù nhìu nhá!
    thế còn bút toán hạch toán nguồn vốn nữa chứ, em quên mất, nhưng từ nguồn vốn khấu hao thì hạch toán thế nào? Trong trường hợp này không phải hạch toán nguồn vốn đúng hay sai?giúp em nhe
     
    #6
  7. Hien

    Hien WKTER

    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    1,196
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Bạn xem lại chế độ kế toán DN, tài khoản 241.
    XDCB có thể là tự làm (với DN xây lắp) hoặc thuê ngoài (với các DN khác).
    Khi xác định là xây văn phòng để sử dụng thì không hạch toán vào 154 mà hạch toán vào 241.
     
    #7
  8. hongthangph

    hongthangph Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    ha noi
    Các chuẩn mực kế toán mới và QĐ 15 hoặc 48 đều không phải hạch toán theo dõi nguồn vốn khấu hao. Chỉ khi làm báo cáo quản trị thì có thể đưa vào theo dõi thôi
     
    #8

Chia sẻ trang này