O
Em đang làm báo cáo cuối năm cho 1 HTX nhưng đang bị mắc ở mấy chỗ. Mong các bác júp em với. Càng sớm càng tốt.
- Họ mua 1 bộ thiết bị VP gồm máy tính, máy in, máy fax (lấy 1 hoá đơn, trị giá 11.153.160đ trong đó thuế GTGT là 531.103đ), 1 bộ tủ, bàn ghế (lấy 1 hoá đơn trị giá 3.304.640đ trong đó thuế GTGT là 300.422đ). Họ gộp tất cả lại để ghi nhận TSCĐ phục vụ cho Qlý. Trường hợp này xử lý thế nào? hay là cứ kệ họ, mình làm báo cáo bình thường?
- HTX kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nhưng có mấy chục triệu mua máy móc lấy hoá đơn bán hàng thông thường. Có được tách thuế ra không ạ?
Có nên điều chỉnh lại giúp họ không hay là cứ làm báo cáo? và nếu điều chỉnh thì làm ntn? Mong các bác júp em với. Em chờ tin các bác đấy :026:
- Họ mua 1 bộ thiết bị VP gồm máy tính, máy in, máy fax (lấy 1 hoá đơn, trị giá 11.153.160đ trong đó thuế GTGT là 531.103đ), 1 bộ tủ, bàn ghế (lấy 1 hoá đơn trị giá 3.304.640đ trong đó thuế GTGT là 300.422đ). Họ gộp tất cả lại để ghi nhận TSCĐ phục vụ cho Qlý. Trường hợp này xử lý thế nào? hay là cứ kệ họ, mình làm báo cáo bình thường?
- HTX kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nhưng có mấy chục triệu mua máy móc lấy hoá đơn bán hàng thông thường. Có được tách thuế ra không ạ?
Có nên điều chỉnh lại giúp họ không hay là cứ làm báo cáo? và nếu điều chỉnh thì làm ntn? Mong các bác júp em với. Em chờ tin các bác đấy :026:

