Các bạn ơi, trong tháng 12 năm 2007 đó, khi bc thuế có 1 HĐ đầu vào mình đã báo cáo nhầm số tiền VAT do mình hok để ý, số thuế trên tờ HĐ là 30.000 mà mình lại đánh nhầm là 300.000đ, ở bảng kê mua vào giờ này mình mới phát hiện ra thì mình phải làm điều chỉnh như thế nào nhỉ, với lại có bị phạt hok vậy các bạn. Hihih :beer:

