Chào các bác,
Em hỏi thêm 1 chút, cty em cũng làm chủ đầu tư xây dựng 1 công trình, và chỉ thành lập 1 nhóm cán bộ thực hiện và quản lý dự án đó nên vẫn áp dụng 1chế độ kế toán chung (theo QD15) và sử dụng TK241 để tập hợp các loại chi phí cho d/a đó.
Em thắc mắc là em nên hạch toán vào những TK nào với những TSCD cty em mua pvu cho d/a và sử dụng hàng ngày (ví dụ xe oto, laptop, nội thất đồng bộ cho phòng của nhóm qly d/a, ...): sd TK211 và 214 như bình thường hay là vẫn tập hợp vào TK241 (tiểu mục riêng TSCD chẳng hạn) ? và không trích khấu hao? em thấy k sure và cứ kỳ kỳ thế nào đó. Nếu sd 241 thì có cần phải cho chung vào danh sách TSCD để nộp đăng ký với cơ quan Thuế không?
Còn trường hợp nữa là d/a chưa xong nhưng cty phải thanh lý 1số TSCD nói trên vì hỏng hóc hoặc k cần sử dụng nữa: vậy khi đó hạch toán thế nào? chẳng lẽ ghi giảm TK241 (phần chênh lệch giữa giá gốc và giá bán thanh lý)?
Rất mong các anh/chị advise giùm. Em cám ơn nhiều.
Em hỏi thêm 1 chút, cty em cũng làm chủ đầu tư xây dựng 1 công trình, và chỉ thành lập 1 nhóm cán bộ thực hiện và quản lý dự án đó nên vẫn áp dụng 1chế độ kế toán chung (theo QD15) và sử dụng TK241 để tập hợp các loại chi phí cho d/a đó.
Em thắc mắc là em nên hạch toán vào những TK nào với những TSCD cty em mua pvu cho d/a và sử dụng hàng ngày (ví dụ xe oto, laptop, nội thất đồng bộ cho phòng của nhóm qly d/a, ...): sd TK211 và 214 như bình thường hay là vẫn tập hợp vào TK241 (tiểu mục riêng TSCD chẳng hạn) ? và không trích khấu hao? em thấy k sure và cứ kỳ kỳ thế nào đó. Nếu sd 241 thì có cần phải cho chung vào danh sách TSCD để nộp đăng ký với cơ quan Thuế không?
Còn trường hợp nữa là d/a chưa xong nhưng cty phải thanh lý 1số TSCD nói trên vì hỏng hóc hoặc k cần sử dụng nữa: vậy khi đó hạch toán thế nào? chẳng lẽ ghi giảm TK241 (phần chênh lệch giữa giá gốc và giá bán thanh lý)?
Rất mong các anh/chị advise giùm. Em cám ơn nhiều.

