T
Nhờ mọi người chỉ giúp em nhé.
Trong t1 công ty mới bắt đầu hoạt động. Vậy em vào sổ số dư TK như thế này đúng ko nhé?
Đầu t1 mở sổ, tất cả các TK số dư đầu kỳ đều bằng 0
Đến t2, khi mở sổ, em lấy số dư của t1 trên bảng CDTK t1 là số dư Dk của t2
Đến t3 cũng giống như t2
Như thế có đúng k ạ?
Và cho em hỏi luôn đến cuối năm.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì đến cuối năm khi lập BCTC em lấy số liệu ở cuối T12(Bảng CDTK T12) phải ko a? Em nghe bạn em nói, Cái bảng CDTK cuối năm thì sẽ = Số dư đầu năm+tổng số PS tăng trong năm của mỗi Tk-Tổng PS giảm trong năm của mỗi Tk. Và như vậy thì bảng CDTK cuối năm k phải là bằng bảng CDTK T12/2008. Khi mở sổ sang năm 2009 sẽ lấy số dư trên Bảng CDTK năm2008 chứ k phải là trên bảng CDTK t12/2007.
Em chưa làm lần nào nên muốn nhờ mọi người bảo em nhé! để cuối năm đỡ phải sửa lại. Cảm ơn cả nhà!
Trong t1 công ty mới bắt đầu hoạt động. Vậy em vào sổ số dư TK như thế này đúng ko nhé?
Đầu t1 mở sổ, tất cả các TK số dư đầu kỳ đều bằng 0
Đến t2, khi mở sổ, em lấy số dư của t1 trên bảng CDTK t1 là số dư Dk của t2
Đến t3 cũng giống như t2
Như thế có đúng k ạ?
Và cho em hỏi luôn đến cuối năm.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì đến cuối năm khi lập BCTC em lấy số liệu ở cuối T12(Bảng CDTK T12) phải ko a? Em nghe bạn em nói, Cái bảng CDTK cuối năm thì sẽ = Số dư đầu năm+tổng số PS tăng trong năm của mỗi Tk-Tổng PS giảm trong năm của mỗi Tk. Và như vậy thì bảng CDTK cuối năm k phải là bằng bảng CDTK T12/2008. Khi mở sổ sang năm 2009 sẽ lấy số dư trên Bảng CDTK năm2008 chứ k phải là trên bảng CDTK t12/2007.
Em chưa làm lần nào nên muốn nhờ mọi người bảo em nhé! để cuối năm đỡ phải sửa lại. Cảm ơn cả nhà!

