Định khoản hàng tồn kho

  • Thread starter saohom1983
  • Ngày gửi
S

saohom1983

Thành viên thân thiết
14/5/07
55
0
6
35
ha noi
#1
Đây là bài tập của e. Yêu cầu phát hiện sai sót trong định khoản:
Mua vật liệu theo giá ghi trên hđồng : 45tr. Chưa trả tiền . DN phát hiện hàng kém phẩm chất, chưa làm thủ tục nhập kho, đã thông báo cho bên bán biết.
ĐK: Nợ TK 152 :45tr
Có tk 331 : 45tr
:friend::friend::friend:
 
hồngtrường

hồngtrường

Thành viên sơ cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#2
Đây là bài tập của e. Yêu cầu phát hiện sai sót trong định khoản:
Mua vật liệu theo giá ghi trên hđồng : 45tr. Chưa trả tiền . DN phát hiện hàng kém phẩm chất, chưa làm thủ tục nhập kho, đã thông báo cho bên bán biết.
ĐK: Nợ TK 152 :45tr
Có tk 331 : 45tr
:friend::friend::friend:
Nếu là đố thì câu trả lời là em không biết.
Còn nếu là hỏi thì lần sau nhớ đưa ra cách trả lời của riêng mình để mọi người tham khảo nhé.
Thử trả lời xem nào.
Chưa làm thủ tục nhập kho thì không định khỏan Nợ 152 được.
Không biết vậy có đúng không nữa ...
 
P

phungftieuthu

Thành viên thân thiết
5/12/07
89
0
0
Hà Tây
#3
Đây là bài tập của e. Yêu cầu phát hiện sai sót trong định khoản:
Mua vật liệu theo giá ghi trên hđồng : 45tr. Chưa trả tiền . DN phát hiện hàng kém phẩm chất, chưa làm thủ tục nhập kho, đã thông báo cho bên bán biết.
ĐK: Nợ TK 152 :45tr
Có tk 331 : 45tr
:friend::friend::friend:
hi, chưa nhập kho, cũng chưa trả tiền, thôi thì ... đừng định khoản làm j nữa,
 
B

banglangtim23t4

Thành viên sơ cấp
24/3/06
32
0
0
33
TP.HCM
#4
Ghi Nợ TK 002 " vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công".
 
S

saohom1983

Thành viên thân thiết
14/5/07
55
0
6
35
ha noi
#5
E xin lỗi vì đã không đọc kỹ nội quy. Tuy nhiên đây là bài tập kiểm toán của em. Đề yêu cầu phát hiện sai sót trong định khoản và sửa lại. Cảm ơn mọi người đã giúp!
 
N

nguyentini

Thành viên sơ cấp
26/2/08
11
0
1
Đồng Nai
#6
Em tham gia lần đầu tiên. Các Bác giúp em với!
Các khoản thanh toán <100.000 đồng không có hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn GTGT mà chỉ có hóa đơn bán lẻ (loại có mẫu sẵn dùng tự do)có hợp lệ không? có thể hạch toán chi phí được không? Cho em hỏi có quy định nào nói về điều này không để em tìm đọc. Em cám ơn các Bác nhiều nhé!
 
M

md2008

Thành viên sơ cấp
29/3/08
1
0
0
30
tpnd
#7
Đây là bài tập của e. Yêu cầu phát hiện sai sót trong định khoản:
Mua vật liệu theo giá ghi trên hđồng : 45tr. Chưa trả tiền . DN phát hiện hàng kém phẩm chất, chưa làm thủ tục nhập kho, đã thông báo cho bên bán biết.
ĐK: Nợ TK 152 :45tr
Có tk 331 : 45tr
:friend::friend::friend:
ở ĐK trên vật liệu chưa nhập kho nên kô thể ĐK Nợ 152
 
H

hongchexinhgai

Thành viên sơ cấp
1/12/07
7
0
1
hai hau - nam dinh
#8
Em tham gia lần đầu tiên. Các Bác giúp em với!
Các khoản thanh toán <100.000 đồng không có hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn GTGT mà chỉ có hóa đơn bán lẻ (loại có mẫu sẵn dùng tự do)có hợp lệ không? có thể hạch toán chi phí được không? Cho em hỏi có quy định nào nói về điều này không để em tìm đọc. Em cám ơn các Bác nhiều nhé!
hàng hoá mua dưới 100.000 ma ko có hoá đơn thì ko được tính vào chi phí đâu bạn ạ bây giờ bỏ dùng hoá đơn bán lẻ rồi bạn kê vào khi mà cơ quan thuế quyết toán thì những chi phí đó sẽ bị loại
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#9
Em tham gia lần đầu tiên. Các Bác giúp em với!
Các khoản thanh toán <100.000 đồng không có hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn GTGT mà chỉ có hóa đơn bán lẻ (loại có mẫu sẵn dùng tự do)có hợp lệ không? có thể hạch toán chi phí được không? Cho em hỏi có quy định nào nói về điều này không để em tìm đọc. Em cám ơn các Bác nhiều nhé!
+ Vấn đề này rất tế nhị nó còn phụ thuộc vào mức độ khó dễ của cơ quan thuế, tình hình DT của cty bạn, nếu DT của công ty bạn lớn và nộp thuế TNDN vài tỷ một năm, trong khi mấy chi phí kia khoảng vài triệu thì cũng không có vấn đề gì cả(cái này không đảm bảo chắc chắn nhé), còn nếu mình làm thì hạch toán
Nợ TK 811
Có TK 111,112

Toàn bộ chi phí này vì nó không đáng nhiêu mà đỡ mệt mình.

Thân!
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
52
Binh duong
#10
Đây là bài tập của e. Yêu cầu phát hiện sai sót trong định khoản:
Mua vật liệu theo giá ghi trên hđồng : 45tr. Chưa trả tiền . DN phát hiện hàng kém phẩm chất, chưa làm thủ tục nhập kho, đã thông báo cho bên bán biết.
ĐK: Nợ TK 152 :45tr
Có tk 331 : 45tr
:friend::friend::friend:
Hàng chưa nhập kho thì chưa hạch toán vào 152 nhưng đã nhận HĐ rồi thì đã là tài sản của DN và được khấu trừ thuế đầu vào. Có thể hạch toán :
Nợ 138, 133 / Có 331
 
N

nguyentini

Thành viên sơ cấp
26/2/08
11
0
1
Đồng Nai
#11
Em chân thành cám ơn hai Bác hongchexinhgai và Bác ATM919. Vậy là em đã hiểu mình cần phải làm gi rồi. Rất mong được thọ giáo hai bác nhiều nhiều nhé!
 
T

Tran Li Li

Thành viên sơ cấp
26/11/07
4
0
0
Thai Nguyen
#12
K'hi nào làm xong thủ tục nhập kho mới được ĐK vào TK 152 thì đúng rồi. Nhưng anh HOÀNGNAM ơi cho em hỏi tại sao lại ĐK nợ TK 138 ạ.
 
P

phuongtrangkt

Thành viên sơ cấp
11/5/07
25
0
0
HN
#13
Mình đang chập chững học môn Kt tài chính, thấy rất mông lung và chưa hiểu phải bắt đầu từ đâu để có thể học được tốt môn này. Mong mọi người chia sẻ với em những kinh nghiệm ạ.
Mình có bài tập này, chỉ làm được một nửa, mọi người sửa và hướng dẫn giúp mình nhé:
Đề bài:
Doanh nghiệp X kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên. Tính thuế GTGT theo pp khấu trừ.
Tính giá VL xuất kho theo pp bq gia quyền cả kỳ. Tự cho 3 nv KT phát sinh liên quan đến nhập Vật liệu A và 3 nhiệm vụ KT ps liên quan đến xuất VL A.
Tính toán và định khoản các TH trên


Mình cho số liệu như thế này có hợp lý ko:
Vào T7, tại cty X có các tài liệu sau: (ĐVT: 1.000 đồng)
A. Tồn kho đầu tháng: SL 20m, tổng giá vốn thực tế: 8.000
B NHập kho VL A trong tháng 7
- Ngày 2/7: NKho 30m, Đgiá vốn thực tế: 410/1m, thành tiền 12.300
- Ngày 15/7: NKho 70m, Đgiá vốn thực tế: 405/1m, thành tiền 28.350
- Ngày 22/7: NKho 15m, Đgiá vốn thực tế: 420/1m, thành tiền 6.300
C. Xuất kho VL A dùng cho sản xuất sản phẩm trong tháng 7:
- Ngày 7/7: xuất kho 35m
- Ngày 20/7: xuất kho 60m
- Ngày 27/7: xuất kho 30m

Bài làm
Đơn giá VL A xuất kho theo pp bình quân gia quyền cả kỳ = (8.000 + 12.300 + 28.350 + 6.300)/(20 + 30 + 70 + 15) = 407/m
-> Giá VL A xuất kho = 125 * 407 = 50.875
Còn định khoản sao thì mình ko biết, mọi người giúp mình gấp nhé vì mai (16/4) mình đã phải trả bài rồi
 
N

nguyen thi hau

Thành viên sơ cấp
29/2/08
42
1
8
44
ha noi viet nam
#14
Bạn xem lại đề bài chút nhé, sẽ rất bất cập khi tính đơn giá bình quân GQ cả kỳ, vì thực tế phát sinh nghiệp vụ kế toán là phải ghi ngay, chứ không thể đợi cả kỳ được. Nếu cả kỳ tính theo một năm thì bạn sẽ làm ntn??
Theo tôi tính đơn giá theo từng lần xuất nhập.: lầm nhập 1: = 8.000+12300/20+30=406/m
Ngày xuất VL là ngày 7/7 có giá là 406*35=14.210,....
và bạn sẽ phải tính giá theo những ngày xuất kho.
Định khoản: ngày 2/7 nhập VT N152/C111,331( theo giá nhập)
xuất VT : N621/C152( theo giá BQGQ),... chuc thanh công :)
 
N

ngotanhung

Thành viên sơ cấp
5/6/07
4
0
0
Tp.HCM
#15
-Theo pp BQGQ cuối kì, các nghiệp vụ Nhập kho vẫn định khoản bình thường:
N 152
N 133
C 111/112/331
- Riêng nghiệp vụ xuất kho thi đến ngày 31/07 mới ghi vì khi đó mới tính được giá xuất kho ( ghi mổi bút toán cho từng lần xuất)
N tk liên quan
C 152

Chúc bạn làm tốt nha:drummer:
 
T

Thanh-_-An

Thành viên sơ cấp
19/4/07
39
0
0
Da Nang
#16
Hoang Nam thân mến, bạn hiểu nhầm rồi. ở đây viết là đã có hợp đồng chứ kô phải là đã nhận hoá đơn. Vấn đề lớn hơn là lô hàng kém chất lượng, bên mua đã thông báo cho bên bán rồi và hiện vẫn chưa quyết định là sẽ mua lô hàng này nên theo mình cứ ghi vào TK ngoài bảng để theo dõi chứ chưa nên xem đó là tài sản của mình.
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
52
Binh duong
#17
Hoang Nam thân mến, bạn hiểu nhầm rồi. ở đây viết là đã có hợp đồng chứ kô phải là đã nhận hoá đơn. Vấn đề lớn hơn là lô hàng kém chất lượng, bên mua đã thông báo cho bên bán rồi và hiện vẫn chưa quyết định là sẽ mua lô hàng này nên theo mình cứ ghi vào TK ngoài bảng để theo dõi chứ chưa nên xem đó là tài sản của mình.
OK ! Tại mình không đọc kỷ. Nếu thế thì đây có thể là hàng gửi bán, mà hàng gửi bán thì bên nhận chỉ ghi đơn bên ngoài.
 
P

phuongtrangkt

Thành viên sơ cấp
11/5/07
25
0
0
HN
#18
Bạn xem lại đề bài chút nhé, sẽ rất bất cập khi tính đơn giá bình quân GQ cả kỳ, vì thực tế phát sinh nghiệp vụ kế toán là phải ghi ngay, chứ không thể đợi cả kỳ được. Nếu cả kỳ tính theo một năm thì bạn sẽ làm ntn??
Theo tôi tính đơn giá theo từng lần xuất nhập.: lầm nhập 1: = 8.000+12300/20+30=406/mNgày xuất VL là ngày 7/7 có giá là 406*35=14.210,....
và bạn sẽ phải tính giá theo những ngày xuất kho.
Định khoản: ngày 2/7 nhập VT N152/C111,331( theo giá nhập)
xuất VT : N621/C152( theo giá BQGQ),... chuc thanh công :)
Theo như bạn NTH nói thì có khác nào tính theo pp NT-XT, Tuy nhiên theo mình thì bạn nói "thực tế phát sinh nghiệp vụ kế toán là phải ghi ngay, chứ không thể đợi cả kỳ được" thì cũng đúng, chính vì thế mà các kế toán phải lựa chọn pp nào phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình là thế, làm thế nào để có lợi nhất cho dn của mình.
Còn định khoản, mình đã hiểu ra được vấn đề và đã làm xong rồi, cảm ơn nguyen thi hau và ngotanhung nhiều.
Hy vọng sẽ học được nhiều điều từ diễn đàn - các bạn.
 
M

minhthaobc

Thành viên thân thiết
3/4/07
94
0
0
31
TP.HCM
#19
Hàng chưa nhập kho thì chưa ghi Nợ 152 được, cũng không cần dùng 002 làm chi cho rối. Bạn chỉ cần ghi phiếu nhập ngoài (tức là tạm nhập, quyển này ở ngoài nhà sách bán đó). Khi nào trả hàng thì cũng làm phiếu xuất ngoài tương tự như trên.
Những trường hợp như vậy bạn nên kiểm tra và nhờ họ chở về luôn cho tiện.
 

Thành viên trực tuyến

  • lapbitas

Xem nhiều