Hỏi về Chiết khấu thương mại

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi kimthoa07, 6 Tháng tư 2008.

3,950 lượt xem

  1. kimthoa07

    kimthoa07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghệ An
    A) Công ty mình có được chiết khấu thương mại một mặt hàng A sau nhiều lần mua hàng, chiết khấu thương mại được phản ánh vào hoá đơn mua hàng lần cuối cùng của năm.
    Kế toán bên mình phản ánh như sau:
    Nợ 156: Số đã giảm giá vốn
    Nợ 133
    Có 331: Số đã giảm gia vốn
    B) Mặt hàng B công ty mình mua của đơn vị khác cũng được hưởng chiết khấu trên hoá đơn nhưng hưởng theo từng lô hàng một( Mặt hàng này bên mình phải bán đúng giá và chỉ được lời phần chiết khấu). Ví dụ: thành tiền 10.000, chiết khấu: 1000, VAT: 900, tổng cộng tiền thanh toán: 9.900.Kế toán lại phản ánh như sau:
    Nợ 156: 10.000
    Nợ 133: 900
    Có 331: 9.900
    Có 711: 1.000
    Chị kế toán giải thích có sự khác nhau do ở trường hợp B được chiết khấu từng lô hàng một. Vậy cho mình hỏi trường hợp B) kế toán bên mình phản ánh có đúng không, mình chẳng hiểu gì cả về sự khác nhau của hai trường hợp này.:wall:
    Giúp mình nhé!!!!
    Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
     
    #1
  2. hungnhung

    hungnhung Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà nẵng
    - Bạn hỏi hai cách hạch toán trên có khác nhau không thì mình trả lời là có:
    Cách hạch toán ở trường hợp A: là cách hạch toán ở đơn vị bán hàng
    Cách hạch toán ở trường hợp B: là cách hạch toán ở đơn vị mua
    Nhưng trong trường hợp mua thì theo mình bên bạn nên hạch toán như sau:
    Nợ TK 156: 9.000
    Nợ TK 133: 900
    Có TK 331: 9.900
    Không nên hạch toán như cách chị kế toán công ty bạn đang làm
     
    #2
  3. honghanh85

    honghanh85 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VN
    hic hic~ sao chị kế toán đó hạch toán giống chị kế toán ở công ty em vậy~ Em cũng lo lắm, Chiết khấu đó đưa vào 711 thì sợ Thuế nó phạt do hạch toán không đúng tài khoản. Cả 2 năm nay đều làm như vậy thì làm sao điều chỉnh được bây giờ???????? Các anh chị cho tụi em ý kiến nha! :confused::011:
     
    Last edited: 7 Tháng tư 2008
    #3
  4. Hien

    Hien WKTER Staff Member

    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    1,346
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Theo mình:
    Trường hợp 1: Chiết khấu thương mại được thực hiện trong 1 khoảng thời gian nhất định (tháng/quý/năm) khi doanh số mua đạt đến một mức nào đó.
    - Khi mua hàng: Hạch toán đúng giá hoá đơn.
    - Cuối năm khi xác định chiết khấu thương mại được hưởng:
    + Hoá đơn cuối cùng: Hạch toán như các hoá đơn khác.
    + N111, 331/C156 (nếu hàng còn trong kho), C632 (nếu hàng đã tiêu thụ), C133.
    Ngoài cách trên có 1 số DN hạch toán phânf chiết khấu thương mại dự tính đựơc hưởng vào 1562.
    - Khi mua:
    N1561: Giá mua đã trừ CKTM dự tính
    N1562: CKTM dự tính
    N133
    C331, 111, 112
    - Khi xác định CKTM được hưởng:
    N331/C1562
    Phần chênh lệch (nếu có) xử lý vào 1561 và 632.
    Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại thực hiện trên từng hoá đơn (có thể do bạn là khách buôn nên người bán CKTM, giảm so với giá lẻ hay do bạn mua nhiều mỗi lần hơn cách khách hàng khác):
    Hạch toán:
    N1561: Giá mua đã trừ CKTM
    N1331
    C111, 112, 331.
     
    #4
  5. thuylion

    thuylion Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HO CHI MINH
    Mình chưa gặp tài liệu nào hạch toán như hiên, mình công nhận cách hạch toán của bạn kimthoa07. Nếu số hàng đó đã bán rôi và đã được khóa sổ ở năm trước thì phần chiết khấu đó được ghi vào tài khoản 711 cho năm sau.
     
    #5
  6. thuy121280

    thuy121280 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCm
    mình thấy cách hạch toán của chị kế toán cty bạn kimthoa là hợp lý đó chứ.
     
    #6
  7. hoangyeu

    hoangyeu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    theo mình phần chiết khấu cho vào TK 515
     
    #7
  8. Hien

    Hien WKTER Staff Member

    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    1,346
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Chiết khấu thương mại thuộc hoạt động kinh doanh => Không ghi vào thu nhập khác, doanh thu tài chính.
     
    #8
  9. honghanh85

    honghanh85 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VN
    Nếu đã lỡ hạch toán vào 711 thì tính sao hả chị? Khi quyết toán thuế có bị phạt không?
     
    #9
  10. hungnhung

    hungnhung Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà nẵng
    Ở đây có vẻ như các bạn hơi nhầm lẫn thì phải?
    Khi nói đến chiết khấu thì có hai khoản:
    + Chiết khấu thương mại: thì phải ghi giảm giá trị hàng mua
    +Còn chiết khấu thanh toán: trong trường hợp đơn vị mình được hưởng thì mới đưa vào TK 515 chứ??
    + Còn mình cũng chưa thấy ai hạch toán chiết khấu thương mại vào TK 711 cả. Cái này thì pótay.com rùi.hihihi
     
    #10
  11. banhmykt

    banhmykt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mình cũng có một trường hợp như thế này.
    1/Công ty mình mua hàng của một cty A nếu thanh toán hết trong tháng thì được hưởng chiết khấu 3% đương nhiên chiết khấu này ai cũng hiểu là chiết khấu thanh toán.
    Nhưng trong phần chính sách khuyến mại của công ty A gửi cho công ty mình nguyên văn như sau: " Nếu phần công nợ phát sinh trong tháng khách hàng thanh toán hết trong tháng thì được hưởng 3% chiết khấu thương mại" vậy trong trường hợp này mình là bên mua hàng thì nên hiểu chiết khấu này như thế nào? mong các bạn giúp mình với mình đau đầu vì nó quá rồi!
    2/Trường hợp hạch toán hoá đơn trong trường hợp khách hàng trừ chiết khấu sẽ hạch toán như thế nào? ví dụ trong tháng 1 chúng tôi đã thanh toán hết và được hưởng ck là 250tr. và bên A đã trả cho chúng tôi vào tháng 4 và trừ vào các hoá đơn như sau (trên hoá đơn)
    Giá mua hàng lần này:150tr
    chiết khấu:(trừ trong hoá đơn):30
    thuế 10%:12
    tổng thanh toán (HĐ): 120tr+12tr
    theo các bạn mình lên hạch toán như thế nào cho đúng?
     
    #11
  12. trinhthu

    trinhthu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp.hcm
    theo mình CK dua vao TK 515 moi dung
     
    #12
  13. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Quan điểm này của bác em thấy không ổn lắm.
    + Thứ nhất thỉnh thoảng em mới mua hàng của DN, và để tạo uy tín cũng như muôn em sẽ trở thành khách hàng trung thành của cty hoặc là ưu tiên khách mới nhà cung cấp xuất bán cho em lô hàng A và chiết khấu TM trên hóa đơn là 50 % giá trị nội dung HĐ GTGT ghi như sau:

    SP A sl 100 đơn gía 50 thành tiền 5.000 đ
    Chiết khấu 50% 2500 đ
    Thành tiền 2500 đ
    thuế 10% 250đ
    Tổng tiền thanh toán. 2750 đ

    Trường hợp này DN bác được hưởng CK TM 50 % bác sẽ hạch toán như thế nào?
    Cái trên của bác em cũng không hiểu đối với DN thực hiện CKTM thì nó thuộc hoạt động KD, nhưng với DN được hưởng CKTM thì tại sao đó không phải là khoản thu nhập khác, Doanh thu tài chính thì em cũng không bàn ở đây vì không thể hạch toán được vào đó. Bác có thể giải thích cho em tại sao DN được hưởng CKTM lại không hạch toán vào TK 711? Cái này có sự nhầm lẫn nào hay không?
     
    #13
  14. hoahdl84

    hoahdl84 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai Duong
    mình đồng ý với ý kiến của hungnhung, vấn đề này chúng ta có thể tìm hiểu trong các tài liệu kế toán chi tiết cho các tài khoản 156;515;711
     
    #14
  15. banhmykt

    banhmykt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    các anh chị nào đã xử lý trường hợp này rồi giúp em với.
     
    #15
  16. hoahdl84

    hoahdl84 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai Duong
    Với các khoản chiết khấu thương mại được hưởng ghi:(Đơn vị nhận chiết khấu)
    Nợ TK 111,131...
    Có TK 156
    Có TK 133
    Đối với khoản chiết khấu thanh toán: được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận,ghi:
    Nợ TK 331
    Có TK 515
    Trên tài khoản 711 không có nội dung nào phản ánh các khoản nhận được chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán
     
    #16
  17. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Mình chưa hiểu cách hạch toán chiết khấu thương mại này của bạn? Chiết khấu thương mại DN bạn được hưởng tại sao bạn lại hạch toán?
    Cái này bạn có nhầm lẫn không vì theo như tớ nghĩ thì khoản chiết khấu TM bạn được hưởng họ không trả bạn băng tiền và cũng không ghi công nợ cho bạn, bạn hạch tóan tăng tiền, tăng công nợ, giảm hàng hóa, giảm thuế đầu vào là chưa chính xác.
     
    #17
  18. nangmuathu

    nangmuathu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Khi cty bán hàng có chiết khấu TM thì sử dụng TK521 thể hiện số chiết khấu khách hàng được hưởng trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu của cty.
    phản ánh số CKTM thực tế phát sinh trong kỳ:
    N521,3331
    C111,131
    Cuối kỳ kết chuyển: N511/C521
    Khi mua hàng được chiết khấu thanh toán hạch toán:
    N111/C515
    Chi phí khoản chiết khấu thanh toán khi bán hàng hoá:
    N635/C111
     
    #18
  19. Hien

    Hien WKTER Staff Member

    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    1,346
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Bạn xem trong chế độ kế tóan DN, phần hàng tồn kho.
    Trước hết bạn xem lại khái niệm "chiết khấu thương mại".
    Chiết khấu thương mại được ghi giảm giá gốc hàng tồn kho chứ không hạch tóan vào thu nhập khác.
     
    #19

Chia sẻ trang này