K
Công ty mình mua hàng về( giá mua 14.000) vừa bán ra ngoài (giá bán 20.000) , vừa bán cho các đơn vị thành viên( đơn vị này hạch toán phụ thuộc vào công ty, sử dụng Mã số thuế của công ty). Thế khi bán hàng cho đơn vị thành viên mình bán giá 17.000 có được không, đơn vị thành viên này cũng yêu cầu lấy VAT khi đó mình phải viết như thế nào, có viết thuế không? Nếu viết thuế thì khi đó thuế bị đánh hai lần có đúng không? Giúp mình nhé, mình không hiểu lắm về bán hàng nội bộ này?
:biggrinda
:biggrinda

