E
Các bạn ui!
Bên minh lắp đặt hệ thống,sau khi đã xuất HD, tính giá thành và xác định kết quả rồi nhưng mà có 1 số chi phí mua vật tư của nhân viên mai đến tháng sau mới đem về làm quyết toán ( trước đã tạm ứng rùi) thì phải xử lý thế nào?
Mình hạch toán như sau:
Nơ TK 154
Có TK 141
Nếu thiếu mình ghi ;
Nợ 154
Có 1111
Nếu thừa
Nợ TK 111
Có TK 141
Như vậy được không?
Giúp Mình với.
Còn TH nữa là không có tạm ứng.
thì khi nhân viên đem chứng từ về mình ghi nhận giá vốn có được không vậy?
Nợ 154
Có 111
Bên minh lắp đặt hệ thống,sau khi đã xuất HD, tính giá thành và xác định kết quả rồi nhưng mà có 1 số chi phí mua vật tư của nhân viên mai đến tháng sau mới đem về làm quyết toán ( trước đã tạm ứng rùi) thì phải xử lý thế nào?
Mình hạch toán như sau:
Nơ TK 154
Có TK 141
Nếu thiếu mình ghi ;
Nợ 154
Có 1111
Nếu thừa
Nợ TK 111
Có TK 141
Như vậy được không?
Giúp Mình với.
Còn TH nữa là không có tạm ứng.
thì khi nhân viên đem chứng từ về mình ghi nhận giá vốn có được không vậy?
Nợ 154
Có 111

