Hạch toán TSCĐ?

  • Thread starter nguyenlonguct
  • Ngày gửi
N

nguyenlonguct

Guest
10/4/07
6
0
0
37
Hà nội
Định khoản giùm em với

Chào các anh chị bậc tiền bối, em vừa mới chập chững bước vào cái lĩnh vực kế toán kiểm toán nên còn "nai vàng ngơ ngác quần chết bác thợ săn lắm". MONG các anh chị định khoản giùm em cái nghiệp vụ này được không ạ, em định khoản rùi nhưng chưa thấy đúng lắm. Cụ tỉ như sau:
Trích tài liệu kế toán tháng 2 của công ty Hoàng Long:
Ngày 11/2/07, bàn giao một thiết bị động lực cho phân xưởng sản xuất, kèm theo chứng từ kế toán sau:
Hóa đơn số 120 ngày 9/2 của công ty K(kèm hợp đồng ngoại thương), nhập khẩu thiết bị động lưc:
- Giá mua 100.000
- Thuế nhập khẩu 10%
Chưa thanh toán tiền
Hóa đơn GTGT ngày 10/3 thuê công ty vận tải T chuyển thiết bị trên về doanh nghiệp:
- Cước phí vận chuyển chưa có VAT:14.000
- VAT: 1.400
- Tổng số tiền thanh toán: 15.400
Công ty đã trả bằng tiền gửi Ngân hàng(giấy báo nợ số 15, ngày 10/3)
Hóa đơn GTGT số 48 ngày 11/2 thuê công ty máy X lắp đặt, chạy thử thiết bị trên:
-Giá lắp đặt gồm cả VAT 10%: 30.800
Công ty đã trả bằng tiền mặt (phiếu chi số 50 ngày 11/2 số tiền 30.800)
Thiết bị động lực trên được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển.

À, cho em hỏi luôn cái nữa là số tiền chi cho việc tân trang thiết bị trước khi bán khi nhượng bán tài sản cố định có được tính vào nguyên giá ko, nếu không thì nó định khoản vào mục gì? Thankiu vinamilk các anh chị trước
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nguyên tắc: Nguyên giá TSCD (hạch toán TK 211) bao gồm giá mua, thuế không được hoàn lại thuế NK)+ các chi phí phát sinh.
Chi phí tân trang TSCD trước khi nhượng bán hạch toán vào TK 811.
Em tự định khoản nhé.
 
N

nguyenlonguct

Guest
10/4/07
6
0
0
37
Hà nội
Em cảm ơn chị Hiền nhìu...À, mà chị đã 30 tuổi rùi cơ à, hơn em những 9 tuổi...hix hix. Cái định khoản trên ấy, cô em có ghi chú ý là khi định khoản những TSCĐ mua về nhưng chưa lắp đặt thì dùng 241 để phản ánh các chi phí phát sinh sau đó mới kết chuyển chi phí, ở đây em băn khoăn ko biết vận chuyển về có thuộc chi phí phát sinh ko? Chị xem lại giùm em cái nha...Thankiu chị!
 
N

nguyenlonguct

Guest
10/4/07
6
0
0
37
Hà nội
Em định khoản thế này ko biết có đúng ko:
N 241 110.000
C 331 110.000

N 211 14.000
C 133 1.400
C 112 15.400

N 241 28.000
N 133 2.800
C 111 30.800

N 211 138.000
C 241 138.000

N 441 142.000
C 411 142.000:thumbsup:
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em cảm ơn chị Hiền nhìu...À, mà chị đã 30 tuổi rùi cơ à, hơn em những 9 tuổi...hix hix. Cái định khoản trên ấy, cô em có ghi chú ý là khi định khoản những TSCĐ mua về nhưng chưa lắp đặt thì dùng 241 để phản ánh các chi phí phát sinh sau đó mới kết chuyển chi phí, ở đây em băn khoăn ko biết vận chuyển về có thuộc chi phí phát sinh ko? Chị xem lại giùm em cái nha...Thankiu chị!

Đính chính với em ANH là anh Hiền chứ không phải chị Hiền. Em nhầm vậy không sao. Anh bị nhầm như vậy nhiều. Định đổi ID cho có cả tên đệm nữa nhưng chưa làm được.
Trường hợp mua TSCD qua thời gian lắp đặt, chạy thử tương đối dài thì mới cần hạch toán qua TK 2411 (để tập hợp và tính NG khi đưa TSCD vào sử dụng)
EM mua TSCD mà dùng ngay hoặc lắp đặt đơn giản thì cứ cộng hết giá mua, chi phí vận chuyển, lắp đặt,.. ghi thẳng vào TK211.
 
Trịnh Văn Thập

Trịnh Văn Thập

Guest
15/3/07
121
1
0
39
Móng Cái - Quảng Ninh
Trịnh văn thập

tôi bổ sung ý kiến để bạn tham khảo nhá:
theo quyết định 48 năm 2006 thì bảng tài khoản có thay đổi (và cả số tiền nữa)thay vào trường hợp của bạn phải là:
N 418 :bằng nguyên giá(theo tổng của bạn là 38.000)
C 411 :bằng nguyên giá(theo tổng của bạn là 38.000)
và bạn nên để nguyên 211 chứ ko cần chuyển qua 241.
 
N

nguyenlonguct

Guest
10/4/07
6
0
0
37
Hà nội
Hix hix, em xory anh. Cứ tưởng...Cảm ơn anh Hiền và mọi người nhiều nhé...Hi vọng còn được các anh giúp đỡ dài dài...He. À, cho em hỏi tí nữa là khi công ty nhượng bán TSCĐ cho công ty X,(Thiết bị có nguyên giá là 2.400.000, đã khấu hao 1.200.000), có hóa đơn GTGT với tổng giá thanh toán là 1.430.000 thì định khoản cái này như thế nào ạ.Phần chênh lệch giá bán với giá trị còn lại có được định khoản vào mục gì được ko. Em định khoản thế này ko biết có đúng không
Nợ 112 1.430.000
Có 333 1.300.000
Có 711 1.300.00
Mong anh cùng mọi người lại giúp em với ạ!
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Hix hix, em xory anh. Cứ tưởng...Cảm ơn anh Hiền và mọi người nhiều nhé...Hi vọng còn được các anh giúp đỡ dài dài...He. À, cho em hỏi tí nữa là khi công ty nhượng bán TSCĐ cho công ty X,(Thiết bị có nguyên giá là 2.400.000, đã khấu hao 1.200.000), có hóa đơn GTGT với tổng giá thanh toán là 1.430.000 thì định khoản cái này như thế nào ạ.Phần chênh lệch giá bán với giá trị còn lại có được định khoản vào mục gì được ko. Em định khoản thế này ko biết có đúng không
Nợ 112 1.430.000
Có 333 1.300.000
Có 711 1.300.00
Mong anh cùng mọi người lại giúp em với ạ!

Thêm bút toán ghi giảm TSCĐ:
N214 1.200.000
N811 1.200.000
C211 2.400.000
Chênh lệch là số tiền chênh lệch giữa TK 711 và 811. Theo chế độ kế toán VN thì cuối kỳ mới kết chuyển.
 
N

nguyenlonguct

Guest
10/4/07
6
0
0
37
Hà nội
Em cảm ơn ạ, còn một điều này nữa cho em hỏi nốt là khi mà mình khấu hao tài sản cố định mà khi tính ra số tiền khấu hao rất lẻ, ví dụ như 70,4552 thì mình vẫn được làm tròn lên hay là cứ để thế, vì khi những số lẻ lẻ này được làm tròn cộng lại với nhau cũng chênh lệch một số tiền khá lớn...Hix, ko biết em có hỏi han ngoài luồng quá không nhưng mà dù sao thì cũng mong được anh giúp đỡ. Cảm ơn anh nhiều
 
H

habangdx

Guest
4/4/07
7
0
0
ha noi
Tại DN có tình hình sau
1.Đem 1 ô tô tải đổi lấy 1 ô tô con ,hàng đã giao nhận .NG TSCD đem đổi là 250tr đã khấu hao 50tr.Giá trao đổi theo thỏa thuận là 176tr cả thuế VAT 10%.Ô tô con đã nhập về theo giá thỏa thuận là 330 tr dẫ gồm VAT 10%.Số chênh lêhj DN đã thanh toán bàng TGNH thuộc quỹ ĐTPT
2.Xuất 1may nổ đổi lấy 1 máy tiện ,hàng đã bàn giao chuẩn bị cho sd.NG của máy nổ là 250tr ,hao mòn lũy kế 30tr,giá trao đổi 210tr cả VAT 5%.Máy tiện nhận về là 189tr cả VAT 5%.Khoản chênh lệch chưa được thanh toán
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em cảm ơn ạ, còn một điều này nữa cho em hỏi nốt là khi mà mình khấu hao tài sản cố định mà khi tính ra số tiền khấu hao rất lẻ, ví dụ như 70,4552 thì mình vẫn được làm tròn lên hay là cứ để thế, vì khi những số lẻ lẻ này được làm tròn cộng lại với nhau cũng chênh lệch một số tiền khá lớn...Hix, ko biết em có hỏi han ngoài luồng quá không nhưng mà dù sao thì cũng mong được anh giúp đỡ. Cảm ơn anh nhiều

Ở VN thì làm kế toán tròn đến đồng em à. Các số lẻ cộng lại có thể có chênh lệch nhưng làm gì mà đến lớn lắm hả em. Số chênh lệch có nhiều cách để xử lý, như ghi vào 1 TK nào đó trong bút toán (tất nhiên Nợ=Có).
 
Trịnh Văn Thập

Trịnh Văn Thập

Guest
15/3/07
121
1
0
39
Móng Cái - Quảng Ninh
tôi đồng ý kiến với HIEN!
 
M

manhviet2007

Guest
nv1: 1a, N214:50 1b, N131:176
N811:200 C711:160
C250 C3331:16
1c, N211:300 1d, N131:154
N133:30 C112:154
C131:330 1e, N414/C411:154
nv2: 2a, N214:30 2b,N131:210
N811:200 C711:200
C211:250 C333:10
2c, N211:180 2d, N1318(331):21
N133:9 C131:21
C131:189

ban kiem tra lai xem dung ko.Chuc ban hoc tot
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
39
vĩnh phúc
nv1: 1a, N214:50 1b, N131:176
N811:200 C711:160
C250 C3331:16
1c, N211:300 1d, N131:154
N133:30 C112:154
C131:330 1e, N414/C411:154
nv2: 2a, N214:30 2b,N131:210
N811:200 C711:200
C211:250 C333:10
2c, N211:180 2d, N1318(331):21
N133:9 C131:21
C131:189

ban kiem tra lai xem dung ko.Chuc ban hoc tot
:wall: trùi ui!trình bày thế kia khó đọc wa trời.
 
ketoan314

ketoan314

Guest
31/10/06
127
0
0
TPHCM
mình dk lại nha:
Nv1
1a/N214:50
N811:200
C211:250
1b/N131:176
C711:160
C3331:16
1c/N211:300
N133:30
N131:330
1d/N131:154
C112:154
1e/N414:154
C411:154

Nv2:tương tự NV1

bạn viết lầm nghiệp vụ 1c)
N211:300
N133:30
C131:330
Thân
 
H

habangdx

Guest
4/4/07
7
0
0
ha noi
dinh khoan tscd

Bạn ơi! ở nv **1a N 811 :200
Mà 811 là GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCD THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN
CHỨ KO PHẢI LÀ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCD ĐEM ĐI TRAO ĐỔI
Theo quyển "Hệ thống TK kế toán _ban hành theo quyế định 15


**A còn nv này nữa cho mình hỏi luôn nha
Trả lại TSCD cho các bên góp vốn bằng TSCD .Cô giáo dạy là :
N 411_giảm nguồn vốn khi đánh giá lại
N214_hao mòn tscd
N/C412_giá trị chênh lệch
C211,213
TK 412 là GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH KHI ĐÁNH GIÁ LẠI CÓ KÈM THEO QD CỦA NN HOẶC TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HÓA DNNN <quyên hệ thống tài khoản qdd 15>
mÀ NV NÀY LIÊN QUAN TỚI góp vốn,liên kết<trả lại khi góp vốn>
Mình nghĩ phải cho vào 811 hoặc 711 chứ


**Có bao giờ TSCD được mua từ 411 KO?đỊNH KHOẢN THẾ NÀO NHỈ
 
Trịnh Văn Thập

Trịnh Văn Thập

Guest
15/3/07
121
1
0
39
Móng Cái - Quảng Ninh
bạn hạch toán như mua và bán TSCD
 
H

Hoatron

Guest
1/4/07
3
0
0
HN
Cho chi bo sung mot chut nhe ve dinh khoan mua thiet bi dong luc ay.Chi nghi hach toan 211 luon ko phai qua 241 dau.Em tham khao nhe.
Gia NK: 100.000
Thue NK (10%): 10.000
NG cua TSCD = 100.000+10.000+14.000+28.000 = 152.000
Thue GTGT duoc khau tru: 1.400+2.800=4.200
a) N 211(2) 152.000
N 133(2) 4.200
C 331 100.000
C 333(3) 10.000
C 112 15.400
C 111 30.800
b) Thue GTGT cua hang NK
N 133(2) 11.000
C 333(12) 11.000
c) Ket chuyen nguon von
N 414 152.000
C 411 152.000
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA