vuthiphuongthuy
Guest
Mình đang làm bảng phân bổ khấu trừ năm. Theo kết quả mà mình làm thì được tăng thêm thuế khấu trừ 300.000 đ. Mình tính hoạch toán là N133, C642, có đúng không các bạn
Thuế VAT của hàng hoá DV chịu thuế và không chịu thuế phải phân bổ, số thuế không được khấu trừ em hoạch toán vào 642, bây giờ phân bổ lại cả năm, thì em được khấu trừ thêm 300.000, em nghĩ ngày trước số thuế 300.000 đó em hoạch toán vào 642, thì giờ em hoạch toan ngược lại là N133 C642. Theo luật thì số thuế được khấu trừ được ghi vào chỉ tiêu 23 trong tờ khai 01/GTGT tháng 3 hàng năm. Như vậy số thuế em được khấu trừ năm trong 01/GTGT tăng thêm 300.000. Nếu làm như bác thì số dư trên tờ khai 01/GTGT không giống với BCD
Nếu bạn hạch toán đúng chế độ kế toán thì phần VAT không được khấu trừ tạm tính ghi: N632/C133. Do đó khi lập bảng phân bổ được tăng thêm VAT được khấu trừ (hay giảm bớt VAT không được khấu trừ) ghi: N133/C632.Mình đang làm bảng phân bổ khấu trừ năm. Theo kết quả mà mình làm thì được tăng thêm thuế khấu trừ 300.000 đ. Mình tính hoạch toán là N133, C642, có đúng không các bạn