Hạch toán tiền nộp phạt

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi summerday27, 21 Tháng tư 2008.

4,980 lượt xem

  1. summerday27

    summerday27 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Công ty mình bị xử phạt hành chính 2.000.000 đ, mình hạch toán giảm vốn chủ sở hữu có đúng ko, ai biết chỉ giùm mình với.
     
    #1
  2. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Không đúng đâu. bạn hạch toán vào TK 811 là chi phí của doanh nghiệp. Khi tính chi phí tính thuế TNDN khoản này sẽ không được đưa vào.
     
    #2
  3. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Điều hành cao cấp

    Bài viết:
    3,912
    Đã được thích:
    381
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Xử phạt đưa vào chi phí khác, bạn!
    Nợ 811/Có111,112 : 2.000.000đ.
     
    #3
  4. hồngtrường

    hồngtrường Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Thế giảm 421 với đưa vào 811 thì có khác nhau gì không nhỉ ?
    Đưa vào 811 và được lọai ra khi tính thuế TNDN thì cũng phải đưa vào 421
    Khó hiểu quá ...
     
    #4
  5. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Dạ có với trường hợp tính lợi nhuận theo quý mà không theo năm ạ, một số DN tính lợi nhuận theo quý để chia đó ạ, hạch toán vào TK 811 là chuẩn nhất, khi nộp thì hạch toán như taoxanh là ok!
     
    #5
  6. hồngtrường

    hồngtrường Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Thế có nghĩa là nếu DN tính lợi nhuận theo năm thì hạch toán 421 vẫn không vấn đề gì phải không nhỉ ?
     
    #6
  7. dinhthuyhang

    dinhthuyhang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Long Biên-Hà Nội
    Mình nghĩ vấn đề này không khó hiểu chút nào, cứ đúng tính chất mà làm, đưa vào TK 811 mới đúng. thực ra các TK chi phí cuối cùng cũng vẫn phải đưa về 421 nhưng thực tế vẫn phải qua TK gọi là trung gian đó thôi.
     
    #7
  8. IMZ

    IMZ Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Sao thế được, em nghĩ phải đưa vào 811 là đúng. Khi tính thuế thu nhập doanh nhiệp thì cơ quan thuế sẽ loại ra, nhưng khi tính thực lãi của doanh nghiệp thì DN phải trừ khoản đó đi, vì đó là chi phí thực tế DN phải chi ra.
    Thực lãi = Thu nhập chịu thuế trong kỳ - Thuế TNDN phải nộp - Chi phí ko hợp lệ.
     
    #8
  9. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Công thức sai. Bạn xem lại nhé!
     
    Last edited: 16 Tháng năm 2008
    #9
  10. The Hoang

    The Hoang Kế Toán Dạo

    Bài viết:
    2,217
    Đã được thích:
    185
    Nơi ở:
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Ui bạn tính công thức thế này nếu là cty cổ phần thì coi chừng bị ... "lên thớt" , hix
    Cẩn thận cẩn thận
     
    #10
  11. IMZ

    IMZ Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Vậy theo anh thì sao?
     
    #11
  12. The Hoang

    The Hoang Kế Toán Dạo

    Bài viết:
    2,217
    Đã được thích:
    185
    Nơi ở:
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Trời, còn hỏi thì sao nữa. Pótay.com
    Tới 2 người nhắc bạn cái công thức có vấn đề rùi bạn hem xem kỹ lại được hay sao lại hỏi vậy?
     
    #12
  13. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Làm kế toán thì phải tuân thủ những hướng dẫn của chế độ. Nếu nói như các bạn thì ai muốn làm như thế nào cũng được sao ?
     
    #13
  14. MinhCanTho

    MinhCanTho Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.CanTho
    Chào cả nhà !
    Công ty mình mới quyết toán lần đầu => truy thu thuế:
    - Thuế TNDN : 30 tr
    - Thuế GTGT : 10 tr
    - Phạt : 3 tr
    Xin hỏi cách hạch toán như thế nào là chuẩn xác nhất ? (Mình tính đưa tất cả vào TK 4212 không biết có được không ?
     
    #14
  15. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    đây là phần truy thu và phạt vì thế hạch toán như sau :
    Nợ 811 có 3334 30 tr, có 33311 10 tr, có 3338 3tr
    Khi nộp hạch toán bình thường. cuối năm khoản này là chi phí của doanh nghiệp không đưa vào tính chi phí hợp lý.
     
    #15
  16. anhdn

    anhdn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Chào bạn
    Bạn đọc lại thông tư 134 đi, khoản phạt này bạn đưa vào chi phí khác(811) nhưng khi tính thu nhập chịu thuế thì phần này bạn phải cho vào phần điều chỉnh tăng chi phí để tính thu nhập chịu thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN.
     
    #16
  17. MinhCanTho

    MinhCanTho Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.CanTho
    Cho mình hỏi thêm !
    Cty mình quyết toán từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2007 (3 năm)
    Thời điểm quyết toán là tháng 05/2008 & nộp tiền (TNDN, VAT, tiền phạt) vào ngày 15/05/2008 => Thế mình chỉ định khoản như trên thôi hay còn phải điều chỉnh gì (trên sổ sách kế toán) nữa không ? :wall::wall::wall:
     
    #17
  18. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Tại thời điểm có quyết định bạn chỉ việc hạch toán như vây thôi không phải điều chỉnh gì cả. Trường hợp đối chiếu với quyết định có sự chênh lệch các khoản thuế thì mới làm bút toán điều chỉnh.
     
    #18
  19. thuytien1029

    thuytien1029 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cho em hỏi với: khi DN nộp phạt vi phạm hành chính thì hạch toán
    BT1: Nợ : 811
    Có 111,112
    BT2: Nợ 911
    Có 811
    Thế có đúng ko ạ?
     
    #19

Chia sẻ trang này