B
Mình có 2 vấn muốn hỏi mọi người
1/ Cty mình trả lương cho nhân viên (kể cả NV kinh doanh ) theo quy định là Lương cơ bản + % trên lợi nhuận sau khi trừ hết mọi chi phí. Vậy toàn bộ chi phí này mình hạch toán vào lương phải trả cho nhân viên bình thường phải không?
2/ Cty mình cũng có chính sách hoa hồng cho cộng tác viên là 30% tổng lợi nhuận của cộng tác viên mang lại. Vậy chi phí này có được coi là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN không? Hạch toán như thế nào? Và chứng từ đi kèm là những gì?
Cảm ơn mọi người rất nhiều
1/ Cty mình trả lương cho nhân viên (kể cả NV kinh doanh ) theo quy định là Lương cơ bản + % trên lợi nhuận sau khi trừ hết mọi chi phí. Vậy toàn bộ chi phí này mình hạch toán vào lương phải trả cho nhân viên bình thường phải không?
2/ Cty mình cũng có chính sách hoa hồng cho cộng tác viên là 30% tổng lợi nhuận của cộng tác viên mang lại. Vậy chi phí này có được coi là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN không? Hạch toán như thế nào? Và chứng từ đi kèm là những gì?
Cảm ơn mọi người rất nhiều