D
Anh Chị ơi, cho em xin hỏi là:
Công ty bạn em là cty xuất khẩu. khi bán hàng cho cty nước ngoài giá tính trên hóa đơn tại thời điểm bán là 1500USD với tỷ giá là:16020đ/usd. Nhưng khi khách hàng trả tiền vào tài khoản của công ty thì khách hàng lại trả bằng tiền EUR (999EUR). Nhưng ngân hàng bạn em kêu phải bán tiền EUR và mua lại tiền USD và khi quy đổi ra tiền VND thì công ty bạn em bị lỗ nên hạch toán khoản chênh lệch vào Nợ TK635/ Có TK131. Trước tiên, cho em hỏi là bạn em làm như vậy có đúng không? Anh Chị có thể giúp bạn em hạch toán của quá trình này với! Vì bạn em hạch toán như vậy thì bị cơ quan thuế hỏi là chứng từ của khoản chi phí này đâu, tại sao lại đưa vào phí? và chứng từ gì chứng minh là số tiền 999EUR bằng với số tiền 1500USD lúc bán?
Anh Chị giúp bạn em với vì bạn em mới làm nên cũng không rành lắm. Em xin cảm ơn Anh Chị nhiều.
:wall::wall::wall:
Công ty bạn em là cty xuất khẩu. khi bán hàng cho cty nước ngoài giá tính trên hóa đơn tại thời điểm bán là 1500USD với tỷ giá là:16020đ/usd. Nhưng khi khách hàng trả tiền vào tài khoản của công ty thì khách hàng lại trả bằng tiền EUR (999EUR). Nhưng ngân hàng bạn em kêu phải bán tiền EUR và mua lại tiền USD và khi quy đổi ra tiền VND thì công ty bạn em bị lỗ nên hạch toán khoản chênh lệch vào Nợ TK635/ Có TK131. Trước tiên, cho em hỏi là bạn em làm như vậy có đúng không? Anh Chị có thể giúp bạn em hạch toán của quá trình này với! Vì bạn em hạch toán như vậy thì bị cơ quan thuế hỏi là chứng từ của khoản chi phí này đâu, tại sao lại đưa vào phí? và chứng từ gì chứng minh là số tiền 999EUR bằng với số tiền 1500USD lúc bán?
Anh Chị giúp bạn em với vì bạn em mới làm nên cũng không rành lắm. Em xin cảm ơn Anh Chị nhiều.
:wall::wall::wall:

