Hạch toán thuế TNDN

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi hdn, 25 Tháng tư 2008.

1,601 lượt xem

  1. hdn

    hdn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    langthang
    chào các bạn
    mong được các bạn chỉ giúp cách hạch toán
    Năm 2006 DN mình kinh doanh có lãi nhưng khi quyết toán do đưa thiếu thiếu thu nhập khác vào nên số thuế phải nộp tăng lên 7.200.000đ (phát hiện năm 12/2007 đã làm điều chỉnh bổ sung). Năm 2007 khi quyết toán DN lại bị lỗ 8.135.000 đ vậy mình phải hạch toán như thế nào với khoản thuế TNDN điều chỉnh tăng năm 2006 trên
     
    #1
  2. hdn

    hdn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    langthang
    Rất mong được các bạn giúp đỡ quyết toán đã bị chậm rồi xin cảm ơn mọi người trước nhé
     
    #2
  3. nguyenminhxiem

    nguyenminhxiem Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Ha Long
    ai bảo bạn đưa thu nhập khác vào thu nhập để tính thuế. nếu bạn bổ sung mà khoản thu này không có chứng từ hợp lệ như hoá đơn thì cũng không được tính vào thu nhập chịu thuế đâu. bạn đọc kỹ thông tư 134 đi nhé. mà này thiếu thu nhập thì thuế phải nộp sẽ giảm chứ làm sao mà tăng thuế TNDN được
     
    #3
  4. hdn

    hdn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    langthang
    Trích 134/2007/TT
    Bạn ạ mình hỏi là hạch toán như thế nào trong khi năm báo cáo bị lỗ
     
    #4

Chia sẻ trang này