Hạch tóan thuế môn bài vào mục tiểu khỏan nào của chi phí

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi RubyBen, 5 Tháng năm 2008.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

3,165 lượt xem

  1. RubyBen

    RubyBen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Chào các bạn ! cho mình hỏi : Cty mình nộp thuế môn bài năm 2008 là 1.000.000 đ, nộp bằng tiền mặt. Mình hạch tóan như sau:
    Nợ TK 3338: 1.000.000
    Có TK 1111: 1.000.000
    Nợ TK 6425 : 1.000.000
    Có TK 3338 : 1.000.000
    Mình không chắc tiểu khỏan 6425 hạch tóan chi phí cho thuế môn bài có đúng không?
    Nhờ các bạn xem giúp dùm nếu có cách hạch tóan nào đúng hơn thì chỉ dùm mình với.
    Cám ơn nhiều
     
    #1
  2. NguyenHongHa

    NguyenHongHa Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    THANHPHOSONGHONG
    Nếu Cty bạn thực hiện theo QĐ 15 thì đưa vào 6425 là đúng đấy.
    Còn nếu theo QĐ48 thì đưa vào 6422
     
    #2
  3. Hoang Ha Giang

    Hoang Ha Giang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thi xa Hung Yen
    Mình cũng làm như bạn ko có PP hạch toán nào đúng hơn đâu, phí chuyển tiền ngân hàng mình cũng đưa vào đó lun. Mình làm theo QĐ 15
     
    #3
  4. RubyBen

    RubyBen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Cám ơn bạn NguyenHongHa, Cty mình đang hạch tóan sổ sách theo QĐ48 vậy thì mình sẻ đưa vào tiểu khỏan 6422. Nhưng có điều năm 2007 mình lại đi hạch tóan vào tiểu khỏan 6425 như vậy năm trước mình đã hạch tóan sai rồi, phải sữa làm sao đây vì mình đã lên BCTC hết rồi. Nhờ bạn chỉ cách cho mình với. Cám ơn bạn nhiều
     
    #4
  5. NguyenHongHa

    NguyenHongHa Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    THANHPHOSONGHONG
    BCTC năm 2007 bạn cũng làm theo QD48? Và chỉ nhầm lẫn 1 bút toán này thôi chứ?
     
    #5
  6. RubyBen

    RubyBen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Bây giờ phải xem lại hết vì có 1 vài lọai chi phí mình đưa vào bị sai rồi, cho mình hỏi ví dụ như tiền khắc con dấu mình đưa vào chí phí 6422 còn văn phòng phẫm , máy in thì mình hạch tóan 6423 như vậy đã đúng chưa
     
    #6
  7. RubyBen

    RubyBen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    hình như mình đã hạch tóan tòan là theo QĐ15 không thôi, mà CTy mình lại theo QĐ18, như vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây, vì đây là lần đầu tự mình làm từ A-Z mặc dù mình chưa có kinh nghiệm gì cả
     
    #7
  8. RubyBen

    RubyBen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Ha ơi cho Ben hỏi nếu mình đăng ký theo QĐ48 mà mình hạch tóan các chi phí theo QĐ15 vào năm 2007, như vậy mình có bị phạt không, mình sợ quá vì vừa rồi cty mình chậm nộp tờ khai thuế TNDN Quý3,4 bị phạt quá trời nên bây giờ mình thấy sợ quá(Cty mình thành lập tháng 6/2007 nhưng đến nay chưa đi vào họat động)
     
    #8
  9. hatuanson

    hatuanson Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bạn đừng quá lo lắng về vấn đề này, việc hạch toán vào TK 6425 hay TK 6422 chỉ nhầm một chút đồng thời số tiền không quá lớn nên không phải là sai sót trọng yếu vì kết quả kinh doanh trong kỳ hoàn toàn không thay đổi do tổng chi phí trên TK 642 là không đổi. Quan trọng là bạn luôn hạch toán đúng, đủ và kịp thời các khoản chỉ phí (có hồ sơ hợp lệ) phát sinh trong kỳ là OK rồi. Làm một vài lần rút kinh nghiệm để lần sau không để xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc nữa nhé.
    Chúc thành công
     
    #9
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này