L
Chào anh chị !
Mọi người giúp em nhé!
Bên em mua hàng nhưng giờ trả lại cho người bán(Có xuất hóa đơn), vậy trên tờ khai thuế GTGT đầu ra em ghi âm số tiền thuế phải không ?! Còn người mua hàng trả hàng lại cho bên em (Bên đó có xuất hóa đơn) thì em ghi âm số tiền thuế trên tờ khai thuế GTGT đầu vào phải không ah?!
Trong sổ sách kế toán em định khoản :
+ Trả hàng cho người bán : Nợ TK 331
Có TK 1561
Có TK 133
+ Khách hàng trả hàng : - Nợ TK 1561
Có 632
- Nợ TK 531
Nợ TK 333
Có Tk 131
Em đã làm như trên, nhưng không hiểu sao số dư tiền thuế trên tờ khai và số tiền thuế định khoản trong sổ sách kế toán lại không khớp nhau?
Vậy mọi người giúp em nhé!
Mọi người giúp em nhé!
Bên em mua hàng nhưng giờ trả lại cho người bán(Có xuất hóa đơn), vậy trên tờ khai thuế GTGT đầu ra em ghi âm số tiền thuế phải không ?! Còn người mua hàng trả hàng lại cho bên em (Bên đó có xuất hóa đơn) thì em ghi âm số tiền thuế trên tờ khai thuế GTGT đầu vào phải không ah?!
Trong sổ sách kế toán em định khoản :
+ Trả hàng cho người bán : Nợ TK 331
Có TK 1561
Có TK 133
+ Khách hàng trả hàng : - Nợ TK 1561
Có 632
- Nợ TK 531
Nợ TK 333
Có Tk 131
Em đã làm như trên, nhưng không hiểu sao số dư tiền thuế trên tờ khai và số tiền thuế định khoản trong sổ sách kế toán lại không khớp nhau?
Vậy mọi người giúp em nhé!

