Báo cáo thuế

  • Thread starter songhuongnuingu
  • Ngày gửi
S

songhuongnuingu

Guest
23/4/08
42
0
6
HCM
Chào mọi người! Em đang làm báo cáo thuế tháng 4, có mấy hóa đơn mua vào (ngày 01/01; 18/01...) không biết báo cáo thuế tháng 4 em có đưa vào khấu trừ thuế được k nhỉ?
Em biết là "3 tháng tính từ ngày xuất hóa đơn" , vui lòng giúp em với.
Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Thi Huyen

Guest
10/1/06
23
0
0
Dong Nai
Bạn đang làm báo cáo cho T4 mà, theo mình được tính đó bạn àh, nếu làm báo cáo của T5 là hóa đơn trên không được tính vì nó đã quá 03 tháng rồi,Chúc bạn thành công nhé!
 
N

NguyenHongHa

Cao cấp
12/3/08
215
0
16
THANHPHOSONGHONG
D­uoc day. Vo tu di..........
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
Chào mọi người! Em đang làm báo cáo thuế tháng 4, có mấy hóa đơn mua vào (ngày 01/01; 18/01...) không biết báo cáo thuế tháng 4 em có đưa vào khấu trừ thuế được k nhỉ?
Em biết là "3 tháng tính từ ngày xuất hóa đơn" , vui lòng giúp em với.
Thanks!
Không phải tính từ ngày ghi trên hóa đơn mà tính theo kỳ kê khai đó bác
VD nhé: hóa đơn VAT mua vào ngày 01/01 tức thuộc kê khai tháng 01 ( hạn nộp cho tháng 01 là ngày 20/02 )
Vì vậy hóa đơn này vẫn đc kê khai vào tháng 04 ( hạn nộp 20/05).
Thân!!!
 
H

Hoaha

Trung cấp
4/7/06
112
0
16
Vung Tau
Mình cũng vẫn kê khai hoá đơn đầu vào của tháng 01 vào tháng 04 bình thường đó bạn. Chúc bạn thành công
 
M

MrLe1982

Guest
11/5/08
4
0
0
44
Danang
Tui có ý kiến này!
Hóa đơn phát sinh trong tháng 1-2008 nếu đem kê khai khấu trừ trong tháng 4-2008 e rằng sẽ không hợp lệ và sẽ không được khấu trừ vì quá 3 tháng kể từ thời điểm phát sinh chứng từ. mà theo thông tư 32 của thuế thì họ nói rõ trong vòng(hoặc tối đa) là 3 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT.Có nghĩa là phần thuế GTGT của tháng 01 đấy chỉ có thể được khấu trừ nếu bạn hạch tóan chứng từ này vào tháng 03-2008 và bạn kê khai thuế tháng 3-2008 vào từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 04-2008.
chúc các bạn cẩn thận! vì luật thuế Vnam minh nói không đúng, ko sai..nhưng mỗi người hiểu một kiểu. Có vậy mấy bác ở thuế mới có cơ hội để làm cái mà ai cũng biết đó là cái gì, he he he ...
 
1

1airlee

Guest
9/12/07
9
0
1
56
tphcm
Theo ý Bác MrLe1982 là hợp lý đấy Bạn ơi. Tôi cũng đang thựv hiện như tinh thần đó. Không quá 03 tháng tính theo kỳ tính thuế phát sinh chứ không phải theo ngày phát sinh đâu Bạn ơi.
 
K

Kathylove

Guest
23/3/08
23
0
0
42
Ha Noi
Mình cũng đồng ý với bác MrLe1982.
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Kathylove a! minh thay bac MrLe 1982 noi dung day. sao ban lai khong dong y?

Người ta đồng ý mà bạn bảo là không.
Trường hợp của bạn được thuế chấp nhận đấy.
 
V

vtq

Guest
19/1/07
24
0
0
TP.HCM
Chào các bạn,
đây là trích dẫn phần c.5 phần III thông tư 32:"Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh."
Nghĩa là hóa đơn tháng 1 chưa kịp kê khai thì 3 tháng tiếp sau là t2,t3,t4 có quyền kê.
Đơn giản vậy thôi.
 
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
Chào các bạn,
đây là trích dẫn phần c.5 phần III thông tư 32:"Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh."
Nghĩa là hóa đơn tháng 1 chưa kịp kê khai thì 3 tháng tiếp sau là t2,t3,t4 có quyền kê.
Đơn giản vậy thôi.

Thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh (tháng 01) vậy 03 tháng gồm tháng 01, 02 và tháng 3
 
B

buithuhuong

Guest
12/8/07
9
0
0
Bach Mai, Hanoi
Thuế Gtgt

Các bạn ơi giúp tôi với !
Công ty tôi có một số hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế . Nhưng nay tôi kiểm tra lại tôi thấy , một số hóa đơn ghi đúng MST của công ty , nhưng lại có cái thì sai địa chỉ công ty , có cái thì ghi sai tên công ty , vậy những hóa đơn đó tôi có được hạch toán vào chi phí không? , có được khấu trừ thuế VAT không ?Nếu không thì tôi phải sử lý như thế nào ? các bạn giúp tôi với nha
Tôi cảm ơn nhiều !!!!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều