nhận góp vốn và đi liên doanh

  • Thread starter mai kim oanh
  • Ngày gửi
M

mai kim oanh

Guest
9/5/08
3
0
0
52
Tay ho ha noi
Các bạn giúp mình cách hạch toán nhận góp vốn rồi đi góp vốn, công ty mình đã ký hợp đồng này mà mình chưa biết cách hạch toán thế nào :
Công ty mình có nhận góp vốn của Bệnh viện A là 200.000 đ, rồi dùng tiền góp vốn này cùng vốn của công ty mua tài sản trị giá 300.000 đ rồi đi đặt máy tại Bệnh viện A, hàng tháng doanh thu từ đặt máy trừ đi chi phí rồi chia theo tỷ lệ góp vốn cho các bên , sau 10 năm máy này thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện.
Coa ai biết giúp mình ngay nhé, cám ơn các bạn nhiều.:welcome_2
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phamdinhquynh

Guest
12/5/08
18
0
0
Ha Long-Quang Ninh
Khi nhận tiền vốn của Bệnh viện A Công ty ghi nhận
Nợ TK 111: 200 tr
Có TK 411: 200 tr (Chi tiết Bệnh viện A)
Khi Cty đi mua tài sản phục vụ HĐKD ghi nhận giá trị tài sản cố định
Nợ TK 211
Có TK 111,
Có TK 411 (Nếu lấy tiền từ Quỹ công ty đi)
Ko biết thế có đúng ko
 
N

nguyễn mai

Guest
Khi nhận tiền vốn của Bệnh viện A Công ty ghi nhận
Nợ TK 111: 200 tr
Có TK 411: 200 tr (Chi tiết Bệnh viện A)
Khi Cty đi mua tài sản phục vụ HĐKD ghi nhận giá trị tài sản cố định
Nợ TK 211
Có TK 111,
Có TK 411 (Nếu lấy tiền từ Quỹ công ty đi)
Ko biết thế có đúng ko
Phần vốn góp liên doanh mà hạch toán thế này thì TK 222: Vốn góp liên doanh đề làm gì.
 
N

nguyễn mai

Guest
o xin lỗi mình nhầm, tưởng công ty mình đi góp vốn liên doanh với bệnh viện
 
N

nguyễn mai

Guest
Khi nhận tiền vốn của Bệnh viện A Công ty ghi nhận
Nợ TK 111: 200 tr
Có TK 411: 200 tr (Chi tiết Bệnh viện A)
oke khoản này là nhận góp vốn của bệnh viện.
Khi Cty đi mua tài sản phục vụ HĐKD ghi nhận giá trị tài sản cố định
Nợ TK 211
Có TK 111,
Có TK 411 (Nếu lấy tiền từ Quỹ công ty đi)
Ko biết thế có đúng ko
Khi mua TSCD là cty mình mua và quản lý luôn, phục vụ sản xuất kinh doanh sau này là TS của công ty.
Nợ TK 211:
Có TK 111; hoặc 112. (hoặc từ một TK tiền nào đó hoặc tk vay nào đó tuỳ vào nguồn của công ty).
Không hạch toán có 411. vì Nguồn vốn không thay đổi.
Đồng thời tính khấu hao luôn bắt đầu từ lúc nhập về. Không quan tâm máy đặt ở đâu. miễn là doanh thu và chi phí là minh tập hợp và hạch toán. Bệnh viện chỉ ăn trên lợi nhuận của máy theo thoả thuận thôi.
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Không hạch toán có 411. vì Nguồn vốn không thay đổi.

Ủa thế tiền góp vốn của bệnh viện vào cty là khoản gì vậy? Không lẻ đó là một khoản nợ phải trã ư?
Có bác nào có ý kiến khác không?
 
N

nguyễn mai

Guest
Mình đã đồng ý với bút toán nhận vốn góp của bệnh viện của bạn rồi mà.
Nguyên văn bởi phamdinhquynh
Khi nhận tiền vốn của Bệnh viện A Công ty ghi nhận
Nợ TK 111: 200 tr
Có TK 411: 200 tr (Chi tiết Bệnh viện A)
oke khoản này là nhận góp vốn của bệnh viện.
Thế là tăng nguồn vốn rồi còn gì. còn khi cty đi mua TSCĐ thì cứ mua bình thường từ tiền của cty bao gồm cả phần vốn góp của bệnh viện trong đó còn gì. khi nhận TSCĐ về làm gì tăng nguồn vốn một lần nữa đâu.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Ủa thế tiền góp vốn của bệnh viện vào cty là khoản gì vậy? Không lẻ đó là một khoản nợ phải trã ư?
Hạch toán vào khoản phải trả. Các bạn tham khảo thêm TT23, phần hướng dẫn CM "...góp vốn liên doanh" để nghiên cứu thêm nhé!
 
T

trangram8x

Guest
1/11/08
1
0
0
TP.HCM
Biên bản góp vốn liên doanh

Các bạn giúp mình cách hạch toán nhận góp vốn rồi đi góp vốn, công ty mình đã ký hợp đồng này mà mình chưa biết cách hạch toán thế nào :
Công ty mình có nhận góp vốn của Bệnh viện A là 200.000 đ, rồi dùng tiền góp vốn này cùng vốn của công ty mua tài sản trị giá 300.000 đ rồi đi đặt máy tại Bệnh viện A, hàng tháng doanh thu từ đặt máy trừ đi chi phí rồi chia theo tỷ lệ góp vốn cho các bên , sau 10 năm máy này thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện.
Coa ai biết giúp mình ngay nhé, cám ơn các bạn nhiều.:welcome_2
Mình muốn biết khi đem tài sản góp vốn liên doanh thì mẫu biên bản góp vốn liên doanh ra sao? Ngoài ra còn biên bản nào ko? Mail cho mình mấy mẫu đó đuoc ko? Làm on giúp mình vói, mình tìm quá tròi mà ko có!:wall:
 
Sửa lần cuối:
L

LeNgocChan

Guest
16/9/08
13
0
0
Hà nội
Dùng Tài sản làm vốn góp liên doanh

Chào các bạn! Các bạn giúp mình với nhé.
Công ty mình cùng góp vốn liên doanh với một công ty A. Hai bên thống nhất thành lập một công ty mới.
Vốn góp liên doanh của bên mình là toàn bộ tài sản cố định, thiết bị sản xuất. Hội đồng đánh giá đã nhất trí giá trị vốn góp là bằng 80% giá trị mua sắm ban đầu.
Công ty mới yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn cho nhưng tài sản trên.để công ty mới có chứng từ đầu vào.
Vậy cho mình hỏi:
1) Việc xuất hóa đơn đó có đúng hay không?
2) Phía công ty cũ của mình. khi góp vốn phải làm những thủ tục gì và hách toán thế nào?

Các bạn giúp mình gỡ rối nha
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Chào các bạn! Các bạn giúp mình với nhé.
Công ty mình cùng góp vốn liên doanh với một công ty A. Hai bên thống nhất thành lập một công ty mới.
Vốn góp liên doanh của bên mình là toàn bộ tài sản cố định, thiết bị sản xuất. Hội đồng đánh giá đã nhất trí giá trị vốn góp là bằng 80% giá trị mua sắm ban đầu.
Công ty mới yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn cho nhưng tài sản trên.để công ty mới có chứng từ đầu vào.
Vậy cho mình hỏi:
1) Việc xuất hóa đơn đó có đúng hay không?
2) Phía công ty cũ của mình. khi góp vốn phải làm những thủ tục gì và hách toán thế nào?

Các bạn giúp mình gỡ rối nha
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!
Việc công ty mới yêu cầu công ty của bạn xuất hóa đơn tài chính là sai. Vì đây không phải bạn đem bán tài sản của mình mà đem góp vốn.
Trường hợp của bạn theo định nghĩa của chuẩn mực kế toán số 08 thì đây là hình thức góp vốn liên doanh thành lập cơ sở mới đông kiểm soát.
khi bạn đem tài sản góp vốn
Căn cư biên bản đành giá lại tài sản do hội đồng đánh giá lại tài sản xác định.
Bên bạn đinh khoản như sau
Nơ 222 theo biên bản xác định
Nợ 214 số tiền đã khấu hao trên sổ sách
Có 3387 (phần chênh lệch lớn hơn giá trị còn lại của tài sản cố định)
Có 211 nguyên giá tài sản
Hang năm căn cứ vào việc sử dụng hữu ích của tài sản bạn phân bổ dần
Nợ 3387
Có 711 phần này nói chung là do công ty bạn xác định phân bổ 1 hoặc 2 năm thì tùy.
Bên công ty mới nhận tài sản góp vốn định khỏan
Nợ 211 theo biên bản đánh giá lại
có 411
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Khi nhận tiền vốn của Bệnh viện A Công ty ghi nhận
Nợ TK 111: 200 tr
Có TK 411: 200 tr (Chi tiết Bệnh viện A)
Khi Cty đi mua tài sản phục vụ HĐKD ghi nhận giá trị tài sản cố định
Nợ TK 211
Có TK 111,
Có TK 411 (Nếu lấy tiền từ Quỹ công ty đi)
Ko biết thế có đúng ko
Định khoản như thế này là sai bản chất của góp vốn.
trường hợp này theo CMKT số 08 là hình thức góp vốn liên danh kinh doanh đồgn kiểm soát.
KHi nhận tiền góp vốn của bệnh viện A định khoản
Nợ 111,112
Có 3388 (phần góp vốn của bệnh viện A)
Khi đem mua tài sản cố định
NỢ 211
Có 111.112
Bạn nên tham khảo thêm TT161 trong đó hướng dẫn khá kỹ về việc góp vốn phân chia chi phí và doanh thu.
Nếu đọc không hiểu thi tôi sẽ hướgn dẫn thêm.
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Hang năm căn cứ vào việc sử dụng hữu ích của tài sản bạn phân bổ dần
Nợ 3387
Có 711
Bạn có thể 1 ví dụ cụ thể về căn cứ tính hửu ích của việc sử dụng tài sản ở công ty đồng kiểm soát để làm căn cứ phân bổ như trên được không bạn?
phần này nói chung là do công ty bạn xác định phân bổ 1 hoặc 2 năm thì tùy.
Còn cái này theo mình hiểu thì nó phân bổ không phải tùy thuộc theo công ty đem TS đi góp, mà nó phải dựa trên tính hửu ích trong việc sử dụng tài sản đó ở cty liên doanh đấy bạn à(Phân bổ dựa trên việc sử dụng tài sản đó ở công ty liên doanh có lãi hay lổ).
Thân
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Bạn có thể 1 ví dụ cụ thể về căn cứ tính hửu ích của việc sử dụng tài sản ở công ty đồng kiểm soát để làm căn cứ phân bổ như trên được không bạn?

Còn cái này theo mình hiểu thì nó phân bổ không phải tùy thuộc theo công ty đem TS đi góp, mà nó phải dựa trên tính hửu ích trong việc sử dụng tài sản đó ở cty liên doanh đấy bạn à(Phân bổ dựa trên việc sử dụng tài sản đó ở công ty liên doanh có lãi hay lổ).
Thân
Bạn nói thì hoàn toàn chính xác rồi. Muốn xác định được thời gian hữu ích của tài sản người ta sẽ dựa vào thời gian khấu hao của tài sản đó, căn cứ vào đó thì chúng ta phân bổ dần. Tuy nhiên đừng quá cứng nhắc nếu chênh lệch này nhỏ thì chúng ta có thể phân bổ 1 lần sang năm sau cũng được.
 
L

luuhuyenmai511

Sơ cấp
10/1/11
8
0
1
vinh phuc
Mình đã đồng ý với bút toán nhận vốn góp của bệnh viện của bạn rồi mà.
Nguyên văn bởi phamdinhquynh
Khi nhận tiền vốn của Bệnh viện A Công ty ghi nhận
Nợ TK 111: 200 tr
Có TK 411: 200 tr (Chi tiết Bệnh viện A)
oke khoản này là nhận góp vốn của bệnh viện.
Thế là tăng nguồn vốn rồi còn gì. còn khi cty đi mua TSCĐ thì cứ mua bình thường từ tiền của cty bao gồm cả phần vốn góp của bệnh viện trong đó còn gì. khi nhận TSCĐ về làm gì tăng nguồn vốn một lần nữa đâu.

Công ty tự nhiên tăng nguồn vốn làm sao được bạn ơi.
 

Xem nhiều