P
Công ty mình thuê Cty A phần thô trị giá 8 tỷ tàu chở khách ngủ đêm trên vịnh.
Đồng thời: Sau khi Cty xuất hoá đơn phần thô tàu trị giá 8 tỷ cho Cty mình thì sau đó phần hoàn thiện Cty mình tự làm và thuê ngoài khoảng 5 tỷ nữa (Nội thất, trang trí, khánh thiết, thiết bị ... của tàu).
Mình đang băn khoăn cách hạch toán để có thể hoàn thuế được ngon lành:
Đã hạch toán:
Nợ TK 241: 8 tỷ - Thuê phần thô Cty A
Nợ TK 133:
Có TK: 111.112....
Và
Nợ TK 241: Phần cty mình tự thuê ngoài hoặc gia công
Nợ TK: 133
Có TK: 111.112....
Dự kiến đến hết tháng 6/2008 mình lấy được toàn bộ hoá đơn thì mình làm 1 biên bản nghiệm thu, Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá và đưa tàu vào hoạt động:
Nợ TK 211
Có TK 241
Hiện mình đang làm như vậy. Mong các bạn diễn đàn tư vấn mình nhé.
Đồng thời: Sau khi Cty xuất hoá đơn phần thô tàu trị giá 8 tỷ cho Cty mình thì sau đó phần hoàn thiện Cty mình tự làm và thuê ngoài khoảng 5 tỷ nữa (Nội thất, trang trí, khánh thiết, thiết bị ... của tàu).
Mình đang băn khoăn cách hạch toán để có thể hoàn thuế được ngon lành:
Đã hạch toán:
Nợ TK 241: 8 tỷ - Thuê phần thô Cty A
Nợ TK 133:
Có TK: 111.112....
Và
Nợ TK 241: Phần cty mình tự thuê ngoài hoặc gia công
Nợ TK: 133
Có TK: 111.112....
Dự kiến đến hết tháng 6/2008 mình lấy được toàn bộ hoá đơn thì mình làm 1 biên bản nghiệm thu, Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá và đưa tàu vào hoạt động:
Nợ TK 211
Có TK 241
Hiện mình đang làm như vậy. Mong các bạn diễn đàn tư vấn mình nhé.