M
mpqtt
Guest
Bên em có rất nhiều hoá đơn lẻ, nhưng không có thông tin của người bán bên trái hoá đơn, thế em có được hạch toán vào chí phí không???:wall:
Được hạch toán vào CP của kế toán thui, còn CP hợp lý với Thuế thì không bạn nhá!Bên em có rất nhiều hoá đơn lẻ, nhưng không có thông tin của người bán bên trái hoá đơn, thế em có được hạch toán vào chí phí không???:wall:
Tôi khẳng định cho bạn là những HĐ này chỉ để theo dõi chi tiêu nội bộ thôi ,khi quyết toán cán bộ thuế sẽ loại ra bằng hết những chứng từ này ,để có chứng từ hợp lệ bạn nên mua hàng ở những cửa hàng có HĐ ,lưu lại các HĐ bán lẻ này ,cuối quí tập hợp lại yêu cầu họ viết cho một tờ HĐ,bạn có thể tham khảo ý kiến trong đề tài này http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=46137 .ThânBên em có rất nhiều hoá đơn lẻ, nhưng không có thông tin của người bán bên trái hoá đơn, thế em có được hạch toán vào chí phí không???:wall:
Dựa vào đâu mà bạn KHẲNG ĐỊNH là những chi phí dưới 100K không có hoá đơn lại bị loại khi quyết toán ???Tôi khẳng định cho bạn là những HĐ này chỉ để theo dõi chi tiêu nội bộ thôi ,khi quyết toán cán bộ thuế sẽ loại ra bằng hết những chứng từ này ,để có chứng từ hợp lệ bạn nên mua hàng ở những cửa hàng có HĐ ,lưu lại các HĐ bán lẻ này ,cuối quí tập hợp lại yêu cầu họ viết cho một tờ HĐ,bạn có thể tham khảo ý kiến trong đề tài này http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=46137 .Thân
Dựa vào đâu mà bạn KHẲNG ĐỊNH là những chi phí dưới 100K không có hoá đơn lại bị loại khi quyết toán ???
Cán bộ thuế khi quyết toán thì cũng phải căn cứ vào các văn bản pháp luật chứ. Theo TT 120/2002 thì
Các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ sau đây không bắt buộc phải lập hoá đơn:
Trường hợp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hoá đơn
Vậy sao ko cho DN đưa vào chi phí ?
Bây giờ áp dụng theo TT134 ,
Nếu bạn nói áp dụng theo TT 134/2007 thì coi như tất cả các chi phí (cho dù là 1.000đ) mà ko có hoá đơn cũng đc coi là chi phí ko hợp lý ??? :wall: Tôi đố bạn đi photo chỉ 10.000đ thôi mà bắt họ viết hoá đơn cho bạn đc đấy ? :wall:Bây giờ áp dụng theo TT134 rồi bạn ạ (bạn coi lại chữ mầu đỏ ),tôi xin khẳng định điều trên vì chúng tôi vừa đối thoại với cục thuế HN loại hóa dơn bán lẻ này nói rất kỹ đấy.Thân
Bạn hiểu câu đó ntn ???1. Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:
1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.
Mình đồng ý với thamht, cái đó vẫn được đưa vào cp nhưng là chi phí kế tóan.Tốt hơn hết bạn hạch tóan vào 811 loại ra khi quyết tóan thuế TNDN.Cái CP này vẫn tính vào CP nhưng là CP kế toán thui. Còn theo TT 134/2007 thì các khoản chi có giá trị <100.000 đ được lập bảng kê tính vào CP. Theo TT thì thế, nhưng đến lúc thực hiện lại khác. Để được chấp nhận là CP với Thuế bạn phải đủ bộ chứng từ hợp lý. VD: Mua hàng (mây tre đan,...) của người ndân -> Không có HĐ -> Phải có bảng kê, chứng từ ghi lại việc chuyển giao hàng, thanh toán, có đầy đủ chữ ký của các bên,.... Nghe có vẻ dễ nhưng có mấy ai làm được đâu.
Vấn đề bây giờ là quan hệ tốt với Thuế, có tài thuyết trình trước cán bộ thanh tra, quyết toán thui!
Tôi gửi TT23 này giúp bạn biết cách thanh toán công tác phí ,đối với DN thì cho phép tăng định mức ở trong TT này lên 2 lần nhé ThânCác pác ơi, Cho em hỏi chút.
Em thường xuyên phải đi công tác. Nếu thuê khách sạn thì tối thiểu cũng phải 150.000đồng/phòng/đêm, còn ở một số t.phố là 300.000đồng/phòng/đêm. (có hóa đơn của Bộ TC) Nhưng nếu em kiếm nhà nghỉ cho rẻ hơn, thì thường là 50.000 - 80.000 đồng nhưng không có HĐ, chỉ có phiếu thu thôi. Nhất là các xã trên miền núi
Vậy mà khi về thanh toán, kế toán bên e toàn loại chi phí phong ngủ không có hóa đơn đỏ ra, thậm chí Hoá đơn bán lẻ ghi tiền phòng có giá trị 80.000đ cũng bị loại ra.
Kế toán bên em làm như vậy có chặt chẽ quá không nhỉ.???
Mà e nghỉ e vùa tiết kiệm cho cơ quan, mà lại không được thanh toán thi nghe vô lý quá..
Có cách nào giúp e với các pác ơi.???